O FórmulaCerta foi desenvolvido para atender farmácias de pequeno, médio e grande porte. Todas estas farmácias, independente do seu tamanho, possuem situações peculiares, específicas e um sistema não pode estar amarrado em constantes predeterminadas e de caráter geral (fator de custo/venda, preço mínimo, custo fixo, por exemplo, quantidade de filiais, etc.).
- Como trabalhar com o módulo de parâmetros?
- O que contempla um Argumento/Parâmetro?
- Opções de ordenação dos argumentos e parâmetros
Índice dos argumentos
- Tabela 01 - Configuração geral do sistema
- Tabela 03 - Unidades de medidas
- Tabela 04 - Código das contas a Pagar para Fluxo de Caixa
- Tabela 05 - Código das contas a Receber para Fluxo de Caixa
- Tabela 06 - Configuração do SNGPC
- Tabela 07 - Órgão expedidor de documento
- Tabela 09 - Unidades da Federação (UF)
- Tabela 10 - UF e alíquota de ICMS
- Tabela 11 - Filiais
- Tabela 12 - Fornecedores
- Tabela 13 - Produtos
- Tabela 14 - Médicos
- Tabela 15 - Fórmulas
- Tabela 16 - Convênios
- Tabela 17 - Clientes
- Tabela 18 - Funcionários
- Tabela 19 - Especialidades farmacêuticas
- Tabela 20 - Usuários
- Tabela 21 - Notas fiscais
- Tabela 22 - Transferências
- Tabela 23 - Pedidos
- Tabela 24 - Tributação
- Tabela 30 - Cartão fidelidade
- Tabela 31 - Receitas
- Tabela 32 - Venda varejo
- Tabela 40 - IVA (índice Valor Agregado) substituição tributária
- Tabela 41 - CFOP – Código Fiscal Operações e Prestações
- Tabela 63 - Caixa
- Tabela 64 - Contas bancárias para o fluxo de caixa
- Tabela 66 - Balança eletrônica
- Tabela 70 - Ficha técnica
- Tabela 83 - Impressora fiscal
- Tabela 90 - Configuração de impressão
- Tabela 91 - Acentuação
- Tabela 95 - Log Path
Dentro de cada uma destas tabelas encontram-se os argumentos do módulo a que a tabela se refere e você deverá alterar o parâmetro de acordo com suas necessidades.
ATIVAROTGRAFICO
Função: Argumento usado para ativar os rótulos de receitas no modo gráfico.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ATIVAROTGRAFICO
Subargumento: <em branco>
Parâmetro: S ou N.
CDBAR
Função: Argumento usado para determinar se será solicitado o código de barras nas vendas a varejo no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: CDBAR
Subargumento: C, M. Onde: C (Caixa) e M (peso Médio)
Parâmetro: S ou N.
CDRECICMS
Subargumento: <em branco>, não digite nada no subargumento
Parâmetro: XXXX - representa o código de receita do ICMS da UF do informante. O padrão do parâmetro quando o argumento não estiver cadastrado é 115.
CONSULTACHDEV
Função: Argumento usado para definir se será feita a consulta de cheques, usando como base as informações do fluxo de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)
Argumento: CONSULTACHDEV
Parâmetro: S ou N. Onde:
- S – Verifica se o cliente tem cheques devolvidos ou sustados, esta consulta será feita antes de consultar no CHEQUE-PRE, ou seja, se o cliente tiver cheque devolvido na farmácia não precisa chegar no banco de dados do cheque pré-datado (evitando assim pagar uma consulta);
- N – Não faz a verificação de cheques devolvidos ou sustados no FórmulaCerta.
Depois de ativar este argumento será obrigatório informar o número de CPF do emitente do cheque, isto por que o sistema usará esta informação para controlar a inadimplência de cheques.
DFERESPTEC
Função: Argumento usado para definir se será preenchido o campo Inf. Responsável Técnico no XML (tag <infRespTec>) na NF-e e NFC-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)
Argumento: DFERESPTEC
Parâmetro: UF, separado por ";", segue exemplo:
Caso seja necessário essas informações nas UF de AM, MS e PE por exemplo, devemos cadastrar o parâmetro conforme abaixo.
- Argumento: DFERESPTEC
- Sub Argumento: em branco
- Parâmetro: AM;MS;PE
Obs: Essas informações são necessárias em apenas algumas UF, antes de adicionar uma nova UF nesse parâmetro, consulte a contabilidade para verificar se realmente é necessário.
ENVIARANEXOFADEC
Função: Argumento usado para definir se na cotação dos fornecedores do Pharma2U, será enviado a planilha anexa no email.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)
Argumento: ENVIARANEXOFADEC
Parâmetro: S ou N. Onde:
- S – Envia o arquivo anexo para os fornecedores do pharma2u.
- N – Não Envia o arquivo anexo para os fornecedores do pharma2u.
EXCLUIREQCX
Função: Argumento utilizado para definir se as receitas poderão ser excluídas mesmo que sejam passadas no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: EXCLUIREQCX
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- S = permite que a receita passada no caixa, seja excluída.
- N = se a receita for passada no caixa, ela não poderá ser excluída. Para proceder com a exclusão é necessário que o cupom da venda seja excluído. (opção padrão);
DETVAREJOF
Função: Argumento usado para definir se as vendas de produtos de varejo passadas pelo terminal de caixa serão ou não listadas no relatório Resumo de Movimento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (geral).
Argumento: DETVAREJOF
Parâmetro: S ou N, onde:
- N = deve ser usado por clientes que NÃO TENHAM ECF ou que utilizam o talão de Notas D2, NFS-e, NFC-e ou SAT;
- S = Deve ser usado por clientes tenham a ECF.
DIASFPOPULAR
Função: Argumento usado para determinar a quantidade de dias para vencimento da receita no fluxo de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: DIASFPOPULAR
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Quantidade de dias para vencimento no fluxo de caixa. O padrão são 15 dias.
DIASPRESCRICAO
Função: Argumento usado para determinar os dias de validade das receitas de insumos sujeitos a controle especial.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: DIASPRESCRICAO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: informe a quantidade de dias da prescrição médica da receita, exemplo: 30.
Importante!
Ao informar 30 (este é o padrão a ser seguido para cumprir com o SNGPC e a legislação vigente) o sistema não permitirá que receitas prescritas há mais de 30 dias sejam incluídas no sistema. Importante ressaltar que o dia da prescrição é considerado como dia 1.
FONTEZEBRAZPL
Função: Argumento usado para determinar o tipo de fonte a ser utilizada para a impressora térmica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: FONTEZEBRAZPL
Subargumento: Vazio.
Parâmetro: A ou 0 onde:
- A = Utilizada para a necessidade das colunas da etiqueta estarem alinhadas. Cada caractere desta fonte possui o mesmo tamanho. Este é o padrão.
- 0 = Possui melhor definição na impressão e uma aparência melhor em relação a fonte A. Seus caracteres possuem tamanhos diferentes dependendo do tipo de cada um, por isso, não é recomendado o uso para quando o alinhamento de colunas é necessário.
IMPTERMICA
Função: Argumento usado para determinar marca da impressora térmica usada.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: IMPTERMICA
Subargumento: grupo do usuário
Parâmetro: marca da impressora, RABBIT, por exemplo.
TERMICASET
Função: Argumento usado para determinar a temperatura da impressora térmica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: TERMICASET
Subargumento: Grupo do usuário (se na sua farmácia você não separa os usuários do sistema por grupos, deixe este campo em branco)
Parâmetro: informe a temperatura que será usada. A maneira de informar a temperatura varia de acordo com a marca e o modelo da impressora térmica usada. Veja abaixo a temperatura ideal para cada marca homologada:
RABBIT | MODELO | OS-214 (ARGOX) | H14 |
RABBIT | MODELO | OS-214 (RABBIT) | H14 |
RABBIT | MODELO | OS-214 (RABBIT) | H14 |
DATAMAX | MODELO | COMPATIVEL (OS-214) | H14 |
ELTRON | MODELO | TLP2742 | D8 |
ELTRON | MODELO | TLP2844 | D8 |
TOSHIBA | MODELO | B-442 | DENSITY 7 |
ZEBRA | MODELO | S-600 | ~SD20 |
Para ficar mais fácil entender como parametrizar, imagine que na sua farmácia seja usada a impressora térmica Rabbit, modelo OS-214 (RABBIT), veja como cadastrar o argumento:
No modelo de cadastramento acima os usuários não têm grupo de usuário e, portanto, a informação foi deixada em branco.
ROTULOIMPRESSAO
Função: Argumento usado para definir se os rótulos no modo gráfico utilizarão preto e branco ou colorido na impressão..
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ROTULOIMPRESSAO
Subargumento: <em branco>
Parâmetro: XY onde:
- X:
- P = Preto e Branco
- C Colorido
- Y:
- S = Mostra em pré-visualização em tela antes da impressão
- N = Realiza impressão direta
TSETXXXXXX
Função: Argumento usado para definir temperatura da impressora térmica individualmente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: TSETXXXXXX (onde x = nome da definição (Etiquetas/definições))
Subargumento: Grupo de usuário (para todos informe 9).
Parâmetro: Informe a temperatura da impressora usada na emissão do rótulo.
IMAGEM
Função: Argumento usado para definir o uso de imagens no sistema.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: IMAGEM
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é NÃO.
OBRIGACONSISTE
Função: Argumento usado para permitir ou não a emissão do relatório sem a consistência do Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: OBRIGACONSISTE
Parâmetro: S ou N. Onde:
- S = o sistema não emite os relatórios de consistências, sem antes você realizar a rotina no botão Consistência;
- N = permite você emitir o relatório sem consistir o caixa;
PADRAOETIQDRG
Função: Argumento usado para definir o tipo (layout) de etiqueta para impressão de Preço de Drogaria que o sistema adotará.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PADRAOETIQDRG
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: 1 ou 2 (padrão 1). Onde:
- 1 – Padrão (impressão que já existe no sistema);
- 2 – Customizado (será impresso a etiqueta em formato A4 para impressoras Laser).
PERMITERECUFDIF
Função: Permitir prescrição produtos controlados das listas A/B1/B2 quando a UF da receita/prescritor for diferente da farmácia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PERMITERECUFDIF
Subargumento: informe o código da filial de origem da receita/venda no caixa com 4 dígitos, se deixar em branco o sistema assume a regra para todas as filiais informadas na receita/caixa.
Parâmetro: S ou N. Caso o argumento não esteja configurado o padrão do sistema é N.
PRODHOMEOP
Função: Ativa o recurso de antroposofia e processo de produção para homeopatias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PRODHOMEOP
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: S ou N. Caso o argumento não esteja configurado o padrão do sistema é N.
SIGLAMOEDA
Função: Argumento usado para definir a sigla monetária corrente que será impressa nas etiquetas de Drogaria.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: SIGLAMOEDA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: X onde X é a sigla monetária, exemplo: R$ (o padrão é vazio).
TAXAACRECOM
Função: Argumento usado para definir qual a taxa será considerada no cálculo de comissão de vendedores.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: TAXAACRECOM
Subargumento: classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc).
Parâmetro: Código do tipo de taxa. Ao usar a taxa padronizada nesse parâmetro no terminal de caixa a comissão será: valor de venda + valor da taxa X o percentual de comissão.
Para saber quais os códigos de tipo de taxa usados em sua farmácia consulte o argumento TX da tabela 63 caixa.
UPDATEAGENDADO
Função: Argumento usado para ativar a opção de agendamento de atualizações do LiveUpdate.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: UPDATEAGENDADO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: S ou N. Caso o argumento não esteja configurado o padrão do sistema é N.
VISUALIZAFORNEC
Função: Argumento usado para substituir a coluna histórico do fluxo de caixa pela coluna Fornecedor.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral):
Argumento: VISUALIZAFORNEC
Subargumento: <em branco>
Parâmetro: S ou N (Sim ou Não respectivamente).
Atenção Farmacêutica
ALERTAINTERA
Função: Argumento usado para definir até qual nível pesquisar as interações medicamentosas. O parâmetro vai de 0 a 7 e o padrão do sistema é 7.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ALERTAINTERA
Parâmetro: informe o nível.
FONTETAMANHO
Função: Argumento usado para definir o tamanho da fonte que será usada para a impressão da bula (Orientação ao paciente), o padrão do sistema é 7.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: FONTETAMANHO
Parâmetro: tamanho da fonte.
FONTETIPO
Função: Argumento usado para definir a fonte de impressão para a bula (Orientações ao Paciente), o padrão do sistema é a fonte Arial.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: FONTETIPO
Parâmetro: informe a fonte que será usada.
OPCAOIMAGEM
Função: Argumento usado para definir qual será a tela padrão para imagens/anexos no sistema.
Manutenção: Em Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 01 (Geral)
Argumento: OPCAOIMAGEM
Subargumento: Deixe em branco
Parâmetro: Informe o número com a opção desejada, onde:
0 - Tela padrão, para escolher uma das opções;
1 - Digitalização;
2 - WebCam;
3 - Arquivo (para selecionar uma imagem e importar);
Observação: Qualquer numeral diferente desses acima ou caso o argumento NÃO esteja cadastrado, o sistema assumirá a opção 0.
ORIENTACONTRAIN
Função: Argumento usado para inibir as contra-indicações de uso na impressão de orientações ao paciente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ORIENTACONTRAIN
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
ORIENTAFRASE
Função: Argumento usado para definir o número telefônico a ser impresso no cabeçalho das bulas farmacêuticas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ORIENTAFRASE
Parâmetro: informe o número de telefone. Por exemplo: EM CASO DE DÚVIDA LIGUE PARA 45213688 E.
ORIENTAINFBASIC
Função: Argumento usado para inibir informações básicas na impressão de orientações ao paciente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ORIENTAINFBASIC
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
ORIENTAINTERA
Função: Argumento usado para que definir se as interações MEDICAMENTOSAS serão impressas nas bulas de orientação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (geral).
Argumento: ORIENTAINTERA
Parâmetro: S ou N.
ORIENTAINTERAAL
Função: Argumento usado para que definir se as interações ALIMENTARES serão impressas nas bulas de orientação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (geral).
Argumento: ORIENTAINTERAAL
Parâmetro: S ou N.
ORIENTAPRECAU
Função: Argumento usado para inibir as precauções de uso na impressão de orientações ao paciente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ORIENTAPRECAU
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
ORIENTAREACAOAD
Função: Argumento usado para inibir as reações adversas na impressão de orientações ao paciente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ORIENTAREACAOAD
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
PACDIASINTERA
Função: Argumento usado para informar o período de verificarem de interações, o padrão são 30 dias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PACDIASINTERA
Parâmetro: número de dias que será usado na verificação.
Entregas (Romaneio)
INTROMANEIO
Função: Argumento usado para habilitar a exportação de dados dos romaneios de entrega do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: INTROMANEIO
Subargumento: <branco>
Parâmetro: S ou N para habilitar ou não a opção de exportação.
Importante!
- É necessário ter o recurso contratado com o setor comercial.
INTROMLAYOUT
Função: Argumento usado para informar qual será o layout de exportação do arquivo de dados dos romaneios de entrega do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: INTROMLAYOUT
Subargumento: <branco>
Parâmetro: X, onde X:
- 1 = Layout 1 (Carrier) – (Padrão)
- 2 = Layout 2 (JáTáChegando)
Descrição: 1 = Layout 1 (Carrier) | 2 = Layout 2
ROMANEIOLAYOUT
Função: Argumento usado para informar qual será o layout de impressão dos arquivos de dados dos romaneios de entrega do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ROMANEIOLAYOUT
Subargumento: <branco>
Parâmetro: X, onde X:
- 1 = Antigo layout de romaneio do FórmulaCerta;
- 2 = Novo layout de romaneio do FórmulaCerta; – (Padrão)
ROMANEIODEST
Função: Argumento usado para definir o campo Destinatário do romaneio avulso.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ROMANEIODEST
Subargumento: <branco>
Parâmetro: X, onde X:
- 1 - Cliente
- 2 - Paciente
- 3 - Convênio
- 4 - Médico
- 5 - Funcionário
- 6 - Fornecedor
- 7 - Avulso
Obs:
- Quando o parâmetro não estiver cadastrado, o padrão será 1- Cliente.
- Esse parâmetro é apenas para romaneio avulso no módulo de receitas.
Atualização de Estoques (Saídas)
CONTROLAESTOQUE
Função: Argumento usado para definir se será obrigatório ter estoque/lote com saldo suficiente para baixar o estoque no momento da atualização de estoque de saídas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: CONTROLAESTOQUE
Subargumento: RQ, VJ, FP onde:
- RQ - Receitas
- VJ - Varejo
- FP - Produção de Fórmula Padrão
Parâmetro: S ou N para controlar o estoque para cada tipo.
Importante!
- Caso não seja especificado nada no campo subargumento, o sistema vai obrigar ter estoque/lote para todas as opções (RQ, VJ e FP);
- Se informar N para as opções, o sistema verificará se existe estoque/lote com saldo suficiente para efetuar a baixa e caso não exista será criado um lote com a quantidade suficiente para efetuar a baixa do estoque, desde que o produto a baixar não seja controlado;
- Quando o subargumento for FP com parâmetro S, ao efetuar uma produção de fórmula em Entradas | Fórmula Padrão o sistema verificará se todos os componentes da fórmula contém estoque suficiente para produção, caso contrário apresentará na mensagem "ALERTA FALTA EM ESTOQUE!!!" todos os componentes que estiverem com estoque insuficiente. Se estiver desativado (Parâmetro = N), o sistema não verificará o estoque dos componentes EXCETO se a produção for uma diluição interna (produto controlado ou não).
DIASATUESTOQUE
Função: Novo argumento para definir a data limite da atualização de estoque de saídas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: DIASATUESTOQUE
Parâmetro: Informe o número de dias que será subtraído da data atual (padrão 3).
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
O sistema sempre trouxe a data atual, porém o usuário a alterava para a data que tinha certeza que todas as fórmulas haviam sido conferidas, corrigidas e produzidas, portanto, poderiam ter a baixa efetuada. Agora com o argumento DIASATUESTOQUE o sistema permite que você defina efetivamente a data limite de atualização de estoque de saídas. Se existirem receitas, fórmulas e varejos de meses anteriores pendentes, o sistema continuará verificando corretamente, alterando a data para o último dia do mês da pendência encontrada.
Clientes
CDMUNIBGE
Função: Para facilitar o preenchimento do campo Município de Ocorrência, foi criado o novo argumento CDMUNIBGE. Este argumento permite que seja definido um código padrão de município de ocorrência para todas as Unidades Federativas (UF) em branco ou um código padrão de município de ocorrência para a UF cadastrada.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: CDMUNIBGE
Subargumento: XX, onde XX é a Unidade Federativa. O subargumento também pode ser em branco, neste caso, todas as Unidades Federativas não informadas terão o valor informado no campo Parâmetro. É importante ressaltar que essa regra se aplica somente na inclusão de um novo endereço e não na alteração.
Parâmetro: YYYYYYY, onde YYYYYYY é o código do Município do IBGE.
OBRIGAEND
Função: Argumento usado para obrigar o preenchimento de todos os campos relacionados abaixo:
- Ocorrência do endereço
- Endereço
- Número
- Bairro
- Cep
- Município
- UF
- End. Padrão Entrega (da tela principal)
(Módulos envolvidos: Clientes, Receitas, Caixa e Farmácia popular)
O objetivo principal é garantir o preenchimento desses campos nas operações de Orçamento e Inclusão, evitando assim, erros na posterior emissão de NFe e de NFSe. Opcionalmente, o argumento permitirá que também seja obrigatório o preenchimento dos seguintes campos:
- Município de Ocorrência
- Telefone (DDD e Número)
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 1 (Geral).
Argumento: OBRIGAEND
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: XYZ. Onde:
- X – Informar S ou N (padrão = N), conforme regra abaixo:
- S: Abre a tela de atualização do cadastro do cliente em modo de edição e avisa quando algum campo obrigatório não está preenchido.
- N: Não abre a tela de atualização do cadastro do cliente em modo de edição, porém se você estiver em manutenção do cadastro (inclusão e/ou alteração) o sistema solicitará o preenchimento dos campos incompletos.
- Y – Obriga ou não o preenchimento do campo adicional Município de Ocorrência. Informar S para obrigar o preenchimento. O padrão é igual a N.
- Z – Obriga ou não o preenchimento do campo adicional Telefone. Informar S para obrigar o preenchimento (DDD e TELEFONE). O padrão é igual a N.
A regra descrita acima se aplica ao cadastro de um novo endereço e a alteração de um endereço já cadastrado.
Pontos importantes:
- Se no cadastro do orçamento ou inclusão de receitas, os argumentos OBRIGACLIORC e OBRIGAEND estiverem iguais a S, a tela de atualização do cadastro será aberta mesmo quando o argumento ATUALIZACLI estiver igual a N.
- Com o argumento OBRIGAEND igual a S, na venda no Caixa (independente de terminal), a tela de atualização do cadastro será aberta nas seguintes combinações:
- Se o argumento OBRIGACLI for igual a S na primeira posição e o argumento ATUALIZACLI for S ou N (ambos tabela 63);
- Se o argumento OBRIGACLI for igual a N na primeira posição e o argumento ATUALIZACLI for igual a S.
- Cadastrando um novo cliente e/ou alterando o cadastro (via módulo de clientes), se o argumento OBRIGAEND for igual a S, o sistema obrigará o preenchimento dos dados de endereço.
Considerações finais:
O sistema verificará se há algum campo não preenchido no cadastro de endereço configurado como Endereço Padrão (campo End. Padrão Entrega). Caso este campo não esteja preenchido, havendo algum endereço cadastrado, o sistema verifica os dados do primeiro endereço da ficha do cliente. Isso evitará do sistema percorrer todos os endereços do cadastro. Se não houver nenhum endereço, será obrigado o cadastro (apenas se a 1º posição do argumento do OBRIGAEND for igual a S).
Configuração de Tela
FUNDOAJUSTADO
Função: Argumento usado para determinar se a imagem de fundo da janela principal manterá seu tamanho original ou será redimensionada de acordo com o tamanho da tela.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: FUNDOAJUSTADO
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, ajustar a imagem.
FUNDOCOR
Função: Argumento usado para determinar a cor da tela.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: FUNDOCOR
Parâmetro: informe a cor que será usada. As permitidas pelo sistema são: branco, preto, cinza, vermelha, azul verde e amarelo.
FUNDOTELA
Função: Argumento usado para determinar a figura que será mostrada no fundo de tela do FórmulaCerta (é preciso que o arquivo seja do tipo JPG).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: FUNDOTELA
Parâmetro: informe o caminho do arquivo com logotipo.
MOSTRAPAINELMSG
Função: Argumento usado para definir se os usuários cadastrados do FórmulaCerta serão ou não listados a direita da janela principal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: MOSTRAPAINELMSG
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, listar os usuários.
Consulta Geral de Preços (CTRL+J)
ORDEMAPRESENTA
Função: Argumento criado com a finalidade de determinar a ordem de apresentação dos medicamentos no Terminal de Caixa ou quando apresentados através do CTRL+J. Por meio desta nova funcionalidade, o usuário poderá reordenar os itens na tela (conforme critérios pré-definidos), além de permitir que o próprio usuário altere sua ordenação. Ou seja, com este novo argumento o usuário terá a opção de outras apresentações para seus produtos de drogaria.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ORDEMAPRESENTA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: 1 ou 2 ou 3. O padrão é 1.
- 1 = Por ordem alfabética;
- 2 = Por ordem da maior lucratividade;
- 3 = Por ordem da maior quantidade em estoque.
Acompanhe este exemplo:
Custo = R$ 1,00
Venda = R$ 3,00
Fator = 3
Lucro = R$ 2,00
Roacutan
Custo = R$ 100,00
Venda = R$ 140,00
Fator = 1,4
Lucro = R$ 40,00
Aplicando o argumento ORDEMAPRESENTA com o parâmetro 2 (por ordem da maior lucratividade) teríamos:
- Roacutan
- Aspirina
MODELOIMPCGP
Função: argumento usado para trabalhar com grupo de usuários e para definir qual o tipo de impressora utilizar (TERMICA | MATRICIAL). O padrão do sistema e Matricial.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: MODELOIMPCGP
Subargumento: Grupo de usuários
Parâmetro: MATRICIAL ou TERMICA.
Caso o parâmetro não exista ou esteja incorreto o padrão é matricial. Também é importante relembrar o argumento IMPNAOFISCAL quando impressora TERMICA OU 40 COLUNAS.
IMPNAOFISCAL
Função: Argumento usado para que seja possível a impressão de cupons em "Impressora Não Fiscal Bematech 40 Col. – Tanto Para Orçamento Quanto Para Caixa".
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: IMPNAOFISCAL
Parâmetro: BEMATECH
PEDEDESCCG
Função: Com este argumento ligado será possível conceder descontos na consulta geral de preços (Ctrl+J).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PEDEDESCCG
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N (Não).
PEDEQUANTCG
Função: Argumento usado para determinar se na consulta de preços (Ctrl+J) para produtos de revenda será permitido informar quantas unidades do produto estão sendo consultadas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PEDEQUANTCG
Parâmetro: S para informar a quantidade ou N para que o sistema traga o preço da unidade.
Cotação, Estoque Mínimo e Relatório Gestão de Compras
CNPJATUCATALOGO
Função: Este argumento faz com que a quantidade e a unidade cotada sejam recalculadas em função do fracionamento e unidade contida no arquivo de cotação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Subargumento: XX. Onde XX = número sequencial com dois dígitos, caso tenhamos de adicionar outros fornecedores. Exemplo: 01, 02, 03 e assim por diante.
Parâmetro: Número do CNPJ do fornecedor.
Exemplo:
No arquivo de cotação a ser importado temos os seguintes valores:
Descrição = GRISEOFULVINA
CodFornecedor = 3277012
Qtde Cotada = 000000000020000
Fracionamento = 250 GR
Ao importar o arquivo, o produto acima aparecerá na cotação do FórmulaCerta da seguinte forma:
Descrição = GRISEOFULVINA
Quantidade = 500
Unidade = G
Este comportamento ocorre somente se o CNPJ do fornecedor estiver contido no argumento CNPJATUCATALOGO.
GSNAOCOTACAO
Função: Argumento usado para definir quais setores não serão levados para a cotação quando o usuário usar na rotina de Preenchimento Automático.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: GSNAOCOTACAO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: informe o código do grupo e código do setor, exemplo: M800.
Se desejar adicionar, mais grupos/setores basta digitar sinal ponto e vírgula (;) após o primeiro e informar o código do grupo+setor, por exemplo: M300;M500;M800;M801. Neste exemplo todos os insumos do grupo MATÉRIA-PRIMA, setores 300, 500, 800 e 801 do grupo Matéria-Prima não serão considerados.
Importante!
Os setores M300 e M500, normalmente, correspondem aos semi-acabados internos e os setores M800 e M801, normalmente, são os produtos homeopáticos e florais. Usualmente não compramos os produtos destes setores através da rotina de cotação, por este motivo e para não "poluir" muito sua listagem de produtos, aplicamos o argumento GSNAOCOTACAO e definimos que estes setores não entrem na cotação.
OBRIGAQTDCOTACAO
Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar ou não a cotação na inclusão do item a cotar.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: OBRIGAQTDCOTACAO
Subargumento: Em branco, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N. Padrão igual a S (sempre obriga informar).
SMTPx
Função: Argumento utilizado para armazenar os dados da conta de e-mail para envio da Cotação, Pedido ou Gerador de E-mail.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumentos: Onde x pode ser: SMTPEMAIL, SMTPUSER, SMTPPASS, SMTPPORT e SMTPHOST.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.
O preenchimento dos dados deve ser feito somente através dos módulos Cotação e Pedidos no menu Entradas ou pelo Gerador de Email no menu Utilitários (Entradas | Pedidos e Utilitários | Gerador de E-mail).
Se você trabalha com Terminal Services ou mesmo tem duas ou mais pessoas que gerenciam o processo de compras no sistema, a partir de agora é possível configurar o envio de e-mail por grupo de usuário para os módulos de Cotação e Pedidos.
Tabela 01 (Geral)
Argumento | Subargumento |
SMTPEMAIL | <código do grupo do usuário> |
SMTPUSER | <código do grupo do usuário> |
SMTPPASS | <código do grupo do usuário> |
SMTPPORT | <código do grupo do usuário> |
SMTPHOST | <código do grupo do usuário> |
FRACIONACOMPRA
Função: Argumento usado para padronizar o arredondamento que será usado para expressar a quantidade sugerida de compra no relatório Posição de Estoque – filtro Apenas Produtos Abaixo do Mínimo e no módulo: Cotação (Entradas | Cotação).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)
Argumento: FRACIONACOMPRA
Parâmetro: X onde:
- X = 0 – arredondamento matemático da quantidade de embalagens;
- X = 1 – arredonda sempre para cima a quantidade de embalagens;
- X = 2 – arredonda sempre para baixo a quantidade de embalagens.
FRACIONAESTMIN
Função: Argumento usado para definir a regra de arredondamento para estoque mínimo de produtos fracionados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: FRACIONAESTMIN
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: 0/1/2. Onde:
- 0 - Não usa regra de arredondamento;
- 1 - Arredonda para cima;
- 2 - Arredonda para baixo.
Se há produtos fracionados, o estoque mínimo e máximo calculado, deve ser múltiplo deste fracionamento.
Exemplo:
Se o fracionamento for igual a 15, o cálculo do estoque mínimo não poderia dar 13, pois só é possível comprar a caixa fechada (que contém 15). Completando a informação, a atualização de estoque mínimo verifica o campo Fracionamento interno para o cálculo do arredondamento do valor final definido no argumento FRACIONAESTMIN. Se o produto possui cadastro de caixas e unitário, então o sistema se baseia na tabela de fracionamentos para efetuar o cálculo do arredondamento.
PESTOQUEQTNOTA
Função: Argumento criado com a finalidade de definir qual será o valor padrão do campo Quantidade de notas da seção Últimas Compras.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).
Argumento: PESTOQUEQTNOTA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Informe a quantidade de notas. O padrão é 3.
Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Gestão de Compras, disponibilizado em nossa área de downloads.
PESTOQUEULTMES
Função: Argumento criado com a finalidade de definir qual será o valor padrão do campo Considera últimos X Mês(es) da seção Últimas Compras.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).
Argumento: PESTOQUEULTMES
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Informe o número de meses a considerar. O padrão é 12.
- Como complemento deste argumento veja também o argumento PESTOQUEMEDIA.
- Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Gestão de Compras, disponibilizado em nossa área de downloads.
PESTOQUEMEDIA
Função: Argumento criado com a finalidade de definir o número de meses para o cálculo da previsão de estoque na posição de estoque.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).
Argumento: PESTOQUEMEDIA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: número de meses para cálculo da previsão. O padrão é 6.
Como complemento deste argumento veja também o argumento PESTOQUEULTMES.
Gerenciador de Mensagens
TEMPOMENS
Função: Argumento usado para definir tempo de atualização das mensagens enviados pelos usuários do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: TEMPOMENS
Parâmetro: informe o tempo em minutos para que as mensagens enviadas sejam atualizadas na tela. Mas atenção, o tempo mínimo, que o padrão do sistema são 5 minutos, você poderá aumentar este tempo se quiser, diminuir não.
TEMPOUSU
Função: Argumento usado para definir o tempo de atualização das mensagens no módulo Usuários.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: TEMPOUSU
Parâmetro: informe o tempo (em minutos) para que o sistema atualize as mensagens em Arquivos | Usuários.
Identificação Biométrica
BIOMETRIA
Função: Argumento criado com a finalidade de ativar a verificação de biometria (por módulo).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).
Argumento: BIOMETRIA
Subargumento: FUN, CLI e FC. Onde:
- FUN = Ativa a identificação biométrica nos módulos Funcionários, Receitas e Caixa, ou seja, em módulos que necessitam de autorização via senha do usuário.
- CLI = Ativa a identificação biométrica para o módulo de Clientes, Receitas e Caixa.
- FC = Ativa a identificação biométrica para a tela de Login do FórmulaCerta.
Parâmetro: X;Y;Z. Onde:
- X = S ou N. Ativa ou não a opção de biometria no sistema. Padrão = S.
- Y = Marca do leitor (atualmente temos: GRIAULE e DIGITALPERSONA).
- Z = S ou N. Ativa ou não a opção que permite, no momento de carregar o FórmulaCerta, abrir a tela de biometria. Padrão = N. O parâmetro Z só funciona com o subargumento FC.
Exemplo:
S;DIGITALPERSONA;N
Ativa a opção de biometria (do fabricante DigitalPersona) no sistema, mas não abre a tela de identificação biométrica no momento que o sistema é carregado.
- A função de biometria funciona também em Terminal Services.
- Mais informações sobre este argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Identificação biométrica, disponibilizado em nossa área de downloads.
Integração Matriz/Filial
ATUSENHAINTEGRA
Função: Argumento usado para atualizar ou não a senha e a data de expiração no processo de integração de usuários da matriz para as filiais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ATUSENHAINTEGRA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N (padrão N).
- Se parâmetro igual a S, atualiza todos os campos do usuário;
- Se parâmetro igual a N, não será atualizado os campos de SENHA e DATAEXPIRACAO (exceto cadastro de novos usuários).
INTEGRADIASMOV
Função: Argumento usado para considerar a quantidade de dias a serem gerados da tabela de visitas médicas no arquivo de integração.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)
Argumento: INTEGRADIASMOV
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: X. Onde:
- X = Quantidade de dias a considerar para envio da tabela de visitas. O padrão é de 180 dias.
Os argumentos necessários para a implantação de integração entre matriz e filiais estão listados a seguir. Existem alguns argumentos e parâmetros que são gerados automaticamente, de acordo com o tipo de integração efetuada e, por esse motivo, não serão citados.
REGMATRIZ
Função: Argumento usado para definir como será tratado o número de registro das receitas que são integradas entre matriz e filial(is).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: REGMATRIZ
Parâmetro: X, onde:
- X = S ao receber as receitas o sistema fará uma renumeração colocando as receitas da filial na sequência numérica da matriz. Usado nas farmácias que imprimem livros distintos, porém a impressão é realizada na matriz. Ou seja, o número de registro gerado na filial será ignorado pelo sistema e valerá a sequência da matriz.
Importante!
É importante receber as receitas diariamente, evitando assim que a data de inclusão das receitas da filial sejam alteradas para o do dia da integração.
- X = N ao receber as receitas da filial a matriz manterá os números de registro das receitas recebidas. Ao fazer esta opção você deve usar filiais de estoques diferentes e cada uma das unidades imprimirá seus livros. Usado nas farmácias que tem livros independentes e, no entanto, desejam ter as receitas da filial na matriz (apenas para conferência);
- X = F ao receber as receitas da filial o sistema verificará qual é a filial de estoque das receitas e quando esta for igual a filial de estoque da matriz terá o número de registro trocado para a sequência da matriz.
BAIXAESTMATRIZ
Função: Argumento usado para determinar se os lotes das receitas, recebidas via Integração serão recalculados para efetuar a baixa de estoques conforme os estoques existentes para cada loja no banco de dados da Matriz.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: BAIXAESTMATRIZ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S, N ou F, onde:
- S – Recalcula todos os lotes das receitas, independente da filial de estoque que a receita foi cadastrada (padrão do sistema);
- N – Não efetua o recálculo;
- F – Idem à opção S, porém efetua o recálculo somente das receitas que tenham a mesma filial de estoque cadastrada no argumento FESTOQUE.
BAIXAVJMATRIZ
Função: Idem ao argumento BAIXAESTMATRIZ, porém ele se aplica às vendas de varejo (Medicamentos, Perfumaria, Cosméticos e etc.) realizadas no Terminal de Caixa, para produtos cadastrados nos grupos Drogaria e Revenda.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: BAIXAVJMATRIZ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N, onde:
- S – Recalcula todos os lotes dos varejos (Medicamentos, Perfumaria, Cosméticos e etc.), independente da filial de caixa que a venda foi cadastrada (padrão do sistema);
- N – Não efetua o recálculo.
Livro de Receituários e Psicotrópicos
OBSLIVROREC
Função: Argumento usado para criação de um campo de observação o qual servirá tanto para que o farmacêutico assine as receitas individualmente como para que ele coloque alguma observação específica sobre aquele registro, de acordo com as exigências de sua Vigilância Local.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: OBSLIVROREC
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: OBS:______________
Se o argumento MOSTRAREQ estiver cadastrado com o parâmetro S, o argumento OBSLIVROREC não funcionará, portanto, para uso do OBSLIVROREC é necessário que o argumento MOSTRAREQ esteja com parâmetro C. Mais informações consulte o argumento MOSTRAREQ neste manual.
LIVROREC
Função: Argumento usado para definir como será a impressão do livro de receituários.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: LIVROREC
Parâmetro: C=corrido ou N=normal.
MOSTRAREQ
Função: Argumento usado para definir se será impresso o número de cadastro da receita (requisição) no livro de receituários.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: MOSTRAREQ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S, C ou N, onde:
- S - Imprime o número da requisição no livro de receituários para os filtros Oficial e Conferência;
- C - Imprime o número da requisição somente no filtro Conferência;
- N - Não imprime o número da requisição no livro de receituários.
MOSTRACLILP
Função: Argumento usado para definir como será a impressão dos livros de psicotrópicos com ou sem o número do RG e o nome do paciente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: MOSTRACLILP
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: YXWH, onde:
- Y = S ou N para mostrar ou não o nome e o RG do paciente;
- X = S ou N para imprimir ou não espaço para observação no livro no final da folha;
- W = S ou N para imprimir ou não número da notificação no livro de psicotrópicos;
- H = S ou N para imprimir ou não espaço para assinatura do responsável substância a substância (final da folha).
MOSTRAPRC
Função: Argumento usado para definir se o valor líquido da receita será impresso no Livro de Receituários.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: MOSTRAPRC
Parâmetro: S ou N. Quando definido como S (Sim) o preço será impresso.
Nota Fiscal Eletrônica - Vendas
BCDIFAL
PCP
GRIDREFRESH
Função: Argumento usado para determinar o tempo para atualização automática dos dados do PCP.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: GRIDREFRESH
Parâmetro: segundos para atualização, por exemplo: 120 (será atualizado a cada 120 segundos ou 2 minutos). Caso o argumento não esteja cadastrado o padrão de atualização são 300 segundos ou 5 minutos.
PCP
Função: Argumento usado para definir se você usa ou não o Planejamento de Controle de Produção (PCP).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PCP
Parâmetro: S ou N.
O argumento será incluído no seu banco de dados no momento da atualização do banco de dados e estará padronizado como S.
SMSPCP
Função: Argumento usado para enviar mensagens SMS para o cliente ao final da produção ou a cada etapa do processo do PCP.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: SMSPCP
Parâmetro: S ou N. O padrão é N.
Subargumento: Em branco.
Obs: A mensagem configurada no envio do SMS ou e-mail deve ser diferente do texto "MENSAGEM", caso esteja configurado com esse texto, a mensagem não será enviada.
Variáveis de Ambiente
BKPCONTADORES
Função: Argumento criado com a finalidade de realizar o backup dos contadores do sistema.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).
Argumento: BKPCONTADORES
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Y;X;C:\FCERTA onde:
- Y = realiza ou não backup dos contadores (S/N);
- X = mostra ou não mensagem na tela, caso haja erro ao salvar o contador S/N.
O padrão do argumento BKPCONTADORES é:
N;N;diretório do FCERTA
Ou seja, não realiza backup dos contadores, não mostra mensagem na tela e local padrão é a pasta do FórmulaCerta.
Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Backup dos contadores do sistema, disponibilizado em nossa área de downloads.
CONTROLETRANSAC
Função: Argumento usado para controlar se haverá nova transação com o banco de dados a cada inclusão de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: CONTROLETRANSAC
Parâmetro: S ou N.
O argumento será incluído no seu banco de dados no momento da atualização do banco de dados e estará padronizado como N.
Ao alterar o parâmetro para S o sistema fecha e inicia uma transação com o banco sempre que for incluído novo registro no módulo Receitas.
FCCONECTADO
Função: definir se o FórmulaCerta manterá o gerenciador de mensagens ativo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)
Argumento: FCCONECTADO
Parâmetro: S ou N.
O padrão é S. Se parâmetro = S, mantém o gerenciador ativo. Se parâmetro = N, o gerenciador de mensagens será desativado, não permitindo o envio / recebimento de mensagens.
Se você está tendo problemas com a performance do sistema, faça um teste colocando o parâmetro como "N" para sentir o resultado em relação a velocidade. Desta forma fica mais fácil avaliar as vantagens / desvantagens de utilizar o gerenciador de mensagens.
QTSELECTTAB
Função: Argumento usado para determinar quantos clientes e médicos serão apresentados do <TAB> de pesquisa no módulo: Receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: QTSELECTTAB
Subargumento: XXX (onde XXX = MED para determinar médicos ou CLI para clientes).
Parâmetro: quantidade de registros que será mostrado a cada pesquisa.
O argumento será incluído automaticamente na atualização de versão e estará definido com o número 33, portanto, se quiser maior ou menor quantidade, altere o parâmetro.
TIMEOUT
Função: Argumento criado com a finalidade de ativar o timeout (tempo de desconexão) no sistema.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: TIMEOUT
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: X;YY onde:
- X = S ou N – ativa ou não o recurso;
- ; – caractere obrigatório;
- YY – informe o tempo em minutos que deseja desconectar os usuários ociosos.
Importante!
- Se informado um valor igual a zero ou vazio, o sistema adotará o padrão de 30 minutos.
- Caso haja um valor informado na tela de Configurações de Usuário (Arquivos | Usuários | aba Configurações, campo Desconectar se ocioso por), este valor prevalecerá.
Atenção aos módulos que não serão encerrados pelo argumento TIMEOUT:
- Atualização de Estoques de Entrada
- Atualização de Estoques de Saída
- Backup
- Integração Matriz/Filial
- Livro de Psicotrópicos
- Limpeza de Arquivos
- Sped Fiscal
- Sped PIS/COFINS
- Sintegra
- Caixa
- Atualização de Acumulados
- Potencial de Clientes
- FCUtildb
O motivo é que estes módulos realizam operações em segundo-plano e, se fechados, podem causar inconsistências no banco de dados, comprometendo muito a funcionalidade de todo o sistema.
Tabela 04 - Despesas para Fluxo de Caixa
DB
Função: Argumento usado para incluir nova conta despesa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 04 (Despesa para Fluxo de Caixa).
Argumento: DB1YYZZ, onde:
- 1 = É o tipo de conta, no caso 1 representa Despesa;
- YY = É o código do grupo de despesa, ex: DB101;
- ZZ = É o código da conta de despesa, ex: DB10101.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Digite a descrição da Conta.
SCD
Função: Argumento usado para definir os grupos de despesas na impressão do relatório do Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 04 (Despesa para Fluxo de Caixa).
Argumento: SCD1YY, onde:
- 1 = É o tipo de conta, no caso 1 representa Despesa;
- YY = É o código do grupo de despesa, ex: SCD101;
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Digite a descrição do grupo de despesa.
Veja exemplo:
Neste argumento, não é necessário cadastrar o SCD10101 e etc., somente os grupos de despesas.
SGXXXXXXXXXX
Função: Argumento usado para definir quantas contas de sangria (saídas do caixa) serão necessárias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: SGXXXXXXXXXX (onde: X = número da conta – máximo 10 caracteres)
Parâmetro: descrição da conta.
Se este argumento não estiver cadastrado, o sistema usará o argumento DB (regra antiga) da tabela 04 (Despesa para Fluxo de Caixa).
Tabela 05 - Receitas para Fluxo de Caixa
RC
Função: Argumento usado para incluir nova conta receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 05 (Receitas para Fluxo de Caixa).
Argumento: RC2YYZZ, onde:
- 2 = É o tipo de conta, no caso 2 representa Receita;
- YY = É o código do grupo de receita, ex: RC201;
- ZZ = É o código da conta de receita, ex: RC20101.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Digite a descrição da Conta.
Veja o exemplo:
Assim como no argumento DB, no argumento RC você só deve cadastrar a conta.
SCR
Função: Argumento usado para definir os grupos de receitas na impressão do relatório do Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 05 (Receitas para Fluxo de Caixa).
Argumento: SCR2YY, onde:
- 2 = É o tipo de conta, no caso 2 representa Receita;
- YY = É o código do grupo de receita, ex: SCR201;
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Digite a descrição do grupo de despesa.
Veja exemplo:
Cadastrados os argumentos DB, SCD, RC e SCR, o plano de contas já está definido e pronto para uso.
Tabela 06 - SNGPC
ARQSNGPC
Função: Argumento usado para padronizar o caminho de gravação do arquivo XML gerado pelo SNGPC.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 06 (SNGPC).
Argumento: ARQSNGPC
Parâmetro: informe o caminho de gravação do arquivo. Por exemplo: c:\fcerta. Veja modelo de cadastramento do argumento:
Note que depois de informar o caminho é necessário "fechar" a informação com a \ (barra invertida).
Tabela 10 - UF e Alíquota ICMS
UF
(O argumento deve ser a sigla do Estado expedidor da transferência, ou seja, se a transferência é feita de uma farmácia situada no Estado de São Paulo, o argumento será SP).
Função: A utilização desse argumento é necessária porque existem transferências de produtos ou receitas de uma filial a outra de Estados diferentes, ou seja, ela foi criada para calcular automaticamente qual ICMS, Diferimento de ICMS e CFOP para ser impresso na nota fiscal de transferências quando uma filial que está localizada na Bahia transfere produtos ou requisições para uma filial/franquia de São Paulo. E como existem diferenças no ICMS, Diferimento e CFOP de um estado a outro, é obrigatório imprimir na nota fiscal de transferência os valores quando houver.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 10 (ICMS).
Argumento: Informe a sigla do estado expedidor (origem), por exemplo: SP
Subargumento: Sigla do estado receptor (destino), seguido do tipo de transferência, por exemplo: RJx, onde:
- X = R para transferências de receitas ou V para transferências de produtos.
Parâmetro: 18.00 0.00 5.12 onde:
- 18.00 – É o valor da alíquota de ICMS do estado expedidor, exemplo São Paulo*;
- 00.00 – É o percentual de redução da Base de Cálculo**;
- 5.12 – É o CFOP que será utilizado na impressão da nota fiscal de transferência.
** Diferimento parcial conforme Art.87-A item I do RICMS/PR
Regras de cálculo para aplicação deste diferimento:
O sistema deverá fazer a redução de 18% para 12%, a alíquota continua 18% mas a base de calculo fará a redução.
Exemplo:
Valor total da nota = 100,00100,00 x 66,67% = 66,67 = BASE DE CÁLCULO (este valor 66,67% é fixo)
66,67 x 18% = VALOR DO ICMS
100,00 – 66,67= 33,33 = OUTRAS
Veja um exemplo:
É importante consultar com o contador para saber como proceder e como cadastrar os argumentos nesta tabela.
Tabela 11 - Filiais
FESTOQUEAVI
Função: Argumento usado para que o aviso de falta de estoques verifique a filial de estoques.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais).
Argumento: FESTOQUEAVI
Subargumento: XXG, onde:
XX - Código sequencial, por exemplo, 01, 02, 03....
G - Grupo de usuário.
Parâmetro: YYYY (número da filial de estoques com 4 dígitos).
Exemplo:
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
FESTOQUEAVI | 01 | 0007 | Avisa falta de estoque na filial 7 |
FESTOQUEAVI | 02A | 0010 | Avisa falta de estoque na filial 10, para os usuários do grupo de usuário "A". |
Importante!
Verifique o argumento GSNAOAVI.
Se o grupo/setor do produto estiver configurado no GSNAOAVI ao realizar a inclusão do orçamento/receita o sistema não irá avisar a falta de estoque.
FGSNAOINV
Função: Argumento usado para não imprimir um grupo/setor na listagem de inventário.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais)
Argumento: FGSNAOINV
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: XXXXYZZZ, onde:
- XXXX = É o código da Filial. Para considerar todas as filiais informe o número 9999;
- Y = É o código do grupo de produtos, exemplo: M = Matéria-Prima, D = Drogaria, R = Revenda, etc.
- ZZZ = É o código do setor. Para considerar todos os setores informe o número 999.
No campo Parâmetro, você pode utilizar até 4 combinações diferentes de filiais/grupo/setores, basta separá-los por espaço, além disso, você pode utilizar o sub-argumento para conseguir mais combinações, ambas opções são demonstradas nos exemplos abaixo:
Exemplo 1
Argumento: FGSNAOINV
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: 9999O999 0001R200 0002D500
Neste exemplo não serão impressos no relatório:
- Todos os produtos do grupo Outros de todas as filiais;
- Todos os produtos da filial 1 do grupo Revenda do setor 200;
- Todos os produtos da filial 2 do grupo Drogaria do setor 500;
Exemplo 2
Argumento: FGSNAOINV
Subargumento: 1
Parâmetro: 0001R300 0001D500
Neste exemplo não serão impressos no relatório:
- Todos os produtos da filial 1 do grupo Revenda do setor 300;
- Todos os produtos da filial 1 do grupo Drogaria do setor 500;
FILTRALOJA
Função: Argumento usado para filtrar os tipos de filiais que deseja visualizar na impressão de relatórios e outros locais do sistema, como PCP e Produtos conforme definido previamente no cadastro da filial em Arquivos | Filiais, campo Tipo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 11 (Filiais).
Argumento: FILTRALOJA
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: Informe o(s) tipo(s) de loja que deverá aparecer nos relatórios (1, 2, 3 ou 4) - separar por vírgula se for mais de um tipo. Os tipos são:
- Matriz
- Loja/Filial
- Auxiliar
- Franquia
FILNAOLP
Função: Argumento usado para definir qual filial de origem não terá suas movimentações de receitas/varejos listadas no relatório listagem de pacientes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais).
Argumento: FILNAOLP
Subargumento: informe o código da filial com 4 dígitos, ex: 0001
Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.
GRUPOFIL
Função: Argumento usado para definir grupos de filiais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais).
Argumento: GRUPOFIL
Subargumento: código do grupo
Parâmetro: nome do grupo.
MATRIZ
Função: Argumento usado para definir o nome da cidade que será impressa no:
- Cabeçalho do relatório Listagem de pacientes.
- Rodapé da impressão das Orientações ao Paciente em Receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais).
Argumento: MATRIZ
Parâmetro: Digite o nome da sua cidade.
Tabela 12 - Fornecedores
CLASSIFFNR
Função: Argumento usado para padronizar as classificações que serão usadas no cadastro de fornecedores e fabricantes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 12 (Fornecedores).
Argumento: CLASSIFFNR
Subargumento: código da classificação.
Parâmetro: descrição da classificação, por exemplo: Sem certificação.
UNIDFDEF
Função: Argumento usado para padronizar a unidade federativa no cadastro de endereços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 12 (Fornecedores).
Argumento: UNIDFDEF
Parâmetro: Unidade Federativa padrão.
Tabela 13 - Produtos
CATEGORIA
Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de categoria.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CATEGORIA
Subargumento: código de classificação sequencial com 5 dígitos, ex: 00001, 00002 e etc.
Parâmetro: descrição da categoria, ex: Fraldas, Condicionadores
Importante!
- Este atributo para classificação de produtos está disponível como filtro para Consulta ou Impressão.
- Mais informações sobre este argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Categoria - Novo atributo para classificação de produtos, disponibilizado em nossa área de downloads.
CDOBS
Função: Argumento usado para configurar observações padrões que poderão ser utilizadas nas ordens de manipulação (ficha de pesagem) e/ou nos rótulos de receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CDOBS
Subargumento: código da observação, ex: 1, 2, 3 e etc.
Parâmetro: digite a observação, ex: ACERTAR PH P/ 4.0, COLOCAR ETQ GRAVIDEZ e etc.
CDGENERO
Função: Argumento utilizado para definir a descrição do gênero do produto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CDGENERO
Subargumento: Código do gênero do produto (2 dígitos).
Parâmetro: Descrição do gênero do produto.
DETPRODLIVROREC
Função: Argumento utilizado para detalhar produtos na impressão do Livro de Receituários
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: DETPRODLIVROREC
Subargumento: 12345 (Código do produto) - 5 dígitos
Parâmetro: <Em branco>
Descrição: Dióxido de silício coloidal, silicato de magnésio, amido pré-gelatinizado e celulose microcristalina (Descrição do produto que deseja detalhar no Livro de Receituários). - Até 200 caracteres
Ao emitir o livro de receituário com uma receita com esse item, as informações do parâmetros serão impressas no livro.
DESCRMAXROT
Função: Argumento usado para limitar o número de caracteres utilizados na impressão de rótulos de receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Argumento: DESCRMAXROT
Parâmetro: número de caracteres, exemplo: 30.
O padrão do sistema são 30 caracteres. Caso a descrição informada no campo Descrição 2 em Arquivos | Produtos ultrapasse o limite informado neste argumento, o sistema apresentará a mensagem ao usuário indicando que só imprimirá os 30 caracteres, desconsiderando os excedentes.
DIVIS
Função: Argumento usado para incluir nova divisão.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos)
Argumento: DIVIS
Subargumento: ordem de classificação de divisão.
Parâmetro: descrição da divisão.
FAMILIA
Função: Argumento usado para cadastrar famílias que serão usadas para agrupar produtos que têm o mesmo preço de venda porque só têm pequenas diferenças (cor, fragrância, sabor, etc.)
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: FAMILIA
Subargumento: código da família
Parâmetro: nome da família.
FATORG
Função: Argumento criado para definir qual será o fator base para geração do preço de venda. Veja abaixo a nova estrutura deste argumento, onde G representa o grupo:
- M-Matéria-Prima
- D-Drogaria
- R-Revenda
- E-Embalagens
- O-Outros
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: FATORG
Subargumento: YYYX, onde:
YYY representa:
- Código do setor com 3 dígitos numéricos
X representa:
- Código da lista PIS/COFINS
- N-Normais
- S-Listagem Negativa
- I-Listagem Positiva (Isentos)
Parâmetro: 1.23456 (Fator padrão de multiplicação do preço de custo para geração do preço de venda dos produtos pertencentes ao grupo G do setor YYY PIS/COFINS – X). As casas decimais devem ser separadas por ponto (.).
Importante!
- Como complemento deste argumento veja também o argumento SETOR.
- Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Alteração da estrutura do argumento SETOR e criação do argumento FATOR, disponibilizado em nossa área de downloads.
- A conversão do argumento SETOR para o novo padrão e também a criação do argumento FATOR, serão realizados automaticamente no momento em que você atualizar seu sistema para a versão 5.6 e o processo terá como base os dados cadastros no argumento SETOR.
FRACIONAMP
Função: Argumento usado para que o sistema imprima as etiquetas de estoque conforme o fracionamento informado na ficha do produto a partir da entrada da nota.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos)
Argumento: FRACIONAMP
Subargumento: <em branco>, ou seja, deixe o subargumento em branco.
Parâmetro: S ou N.
Ao optar por S o sistema utilizará a informação cadastrada no campo Fracion. Interno em Arquivos | Produtos, aba Fracionamento na impressão da etiqueta de produtos (Etiquetas | Impressão, botão Produtos / Matéria-Prima) quando utilizado o filtro Quantidade baseada no Registro de Entradas.
GSAMOSTRA
Função: Argumento usado para indicar o grupo e setor dos produtos utilizados como amostras no momento da inclusão de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: GSAMOSTRA
Subargumento: informe o código do grupo seguido do código do setor, por exemplo: M100.
GSESPFARM
Função: Argumento usado para padronizar o grupo e setor no qual estarão cadastradas as matérias-primas obtidas através de especialidades farmacêuticas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: GSESPFARM
Subargumento: informe o código do grupo seguido do grupo do setor, por exemplo: m600.
GSNAOAVI
Função: Os produtos cadastrados nos grupos e setores padronizados nestes argumentos não terão suas faltas em estoques avisadas no momento da inclusão de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: GSNAOAVI
Subargumento: informe o código do grupo seguido do código do setor, por exemplo: M100.
GSNAOTAB
Função: Os produtos que estiverem cadastrados no grupo e setor padronizados neste argumento não serão impressos nos relatórios de tabela de preços para balcão.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos.
Argumento: GSNAOTAB
Subargumento: informe um código de sequência, por exemplo: 001
Parâmetro: informe o código do grupo e código do setor, por exemplo: M800.
LISTAPEDEMOTIVO
Função: Argumento usado para definir se será pedido motivo para a alteração da portaria do produto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: LISTAPEDEMOTIVO
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S. Onde:
- S => será exibido a tela de justificativa pedindo o motivo pela alteração da portaria do produto;
- N => continua o processo atual de exibir mensagem e não mostra tela de justificativa.
OBSFICXXXXXYY
Função: Argumento usado para definir a mensagem na ficha de pesagem de um produto específico.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: OBSFICXXXXXYY (onde: X = código do produto com 5 dígitos, quando não houver acrescente 0 (zero) a esquerda e Y = código da forma farmacêutica com 2 dígitos).
Subargumento: informe um código de classificação, por exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, etc.
Parâmetro: descreve a observação desejada.
OBSROTXXXXXYY
Função: Argumento usado para definir uma mensagem no rótulo de um produto específico.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: OBSROTXXXXXYY (onde: X=código do produto com 5 dígitos e Y=código da forma farmacêutica com 2 dígitos).
Parâmetro: observação.
OBSTELAxxxxxyyz
Função: Argumento usado para configurar uma ou mais mensagens de tela para exibir na Receita (digitação de orçamentos e inclusão de receitas para matérias-primas), na consulta geral de preços (CRTL+J) e no Terminal de Caixa para medicamentos e produtos de revenda (Perfumaria, Cosméticos e etc.).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: OBSTELAxxxxxyyz, onde:
- X = código do produto com 5 dígitos. Se o código do produto for menor que 5 dígitos, preencha com zeros a esquerda;
- Y = ESPECÍFICO SOMENTE PARA O MÓDULO DE RECEITAS e representa o código da forma farmacêutica, com 2 dígitos, que o orçamento ou inclusão da receita foi efetuado. Caso queira utilizar a observação em todas as formas, não precisa informar nada após o código do produto.
- Z = S ou N - Indica se a inclusão/orçamento deste produto continua ou não após a apresentação da mensagem:
- S - Continua a inclusão/orçamento após a exibição da mensagem (padrão).
- N - Bloqueia a inclusão/orçamento após a exibição da mensagem.
Esta função só funcionará quando a forma farmacêutica estiver informada.
Subargumento: sequencia de linhas (01, 02, 03 e etc.).
Parâmetro: digite a mensagem/observação de tela para o produto.
ORTOFARMA
Função: Argumento usado para exibição dos dados da Ficha técnica do cliente que possuir o contrato com a Ortofarma.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: ORTOFARMA
Parâmetro: S = quando houver contrato e N = quando não houver contrato.
O uso deste argumento se faz necessário até a versão 5.3. A partir da versão 5.4 o argumento passa a ser ORTOFARMAHTML.
PORTA34427
Função: Argumento usado para separar as antigas portarias 27 em listas da RDC 67.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: PORTA34427
Subargumento: <em branco>.
Parâmetro: lista de divisão da portaria, ex: C1, C2, C4, C5, D1 ou D2.
PORTA34428
Função: Argumento usado para separar as antigas portarias 28 em listas da RDC 67.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: PORTA34428
Subargumento: lista de divisão da portaria, ex: A1, A2, A3, B1 ou B2.
Importante!
Até versão 5.1 o sistema não tratava as exceções e, por isto, mesmo as listas A1, A2 e A3 eram cadastradas como sendo da antiga portaria 27, só assim o sistema não obrigaria a notificação. Portanto, verifique o seu cadastro e exclua os argumentos:
Argumento | Subargumento | Parâmetro |
PORTA34427 | A1 | |
PORTA34427 | A2 | |
PORTA34427 | A3 |
E cadastre-os no argumento PORTA34428.
SETORX
Função: Argumento usado para incluir novos setores. Veja abaixo a nova estrutura deste argumento, onde X representa o grupo:
- M-Matéria-Prima
- D-Drogaria
- R-Revenda
- E-Embalagens
- O-Outros
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: SETORX
Subargumento: YYY, onde YYY representa:
- Código do setor com 3 dígitos numéricos.
Parâmetro: Descrição do setor (Ex.: Sólidos, Líquidos, etc.).
Importante!
- Como complemento deste argumento veja também o argumento FATOR.
- Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Alteração da estrutura do argumento SETOR e criação do argumento FATOR, disponibilizado em nossa área de downloads.
- A conversão do argumento SETOR para o novo padrão e também a criação do argumento FATOR, serão realizados automaticamente no momento em que você atualizar seu sistema para a versão 5.6 e o processo terá como base os dados cadastros no argumento SETOR.
SITUALOTE
Função: Argumento usado para alterar o status-padrão dos lotes na entrada de notas-fiscais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: SITUALOTE
Subargumento: informe o código do grupo de produtos, exemplo: M, D, R, etc.
Parâmetro: Letra que representa a situação do lote, ex:
- L = ao atualizar as entradas de notas (Entradas | Atualizar Estoque) os lotes registrados na entrada poderão, seguindo critérios de escolha, ser usados normalmente;
- B = ao atualizar as entradas de notas (Entradas | Atualizar Estoque) os lotes registrados na entrada ficarão bloqueados, até que um usuário o libere manualmente através da ficha de cadastro;
- P = ao atualizar as entradas de notas (Entradas | Atualizar Estoque) os lotes registrados na entrada ficarão em quarentena (certificação) e poderão ser liberados através do módulo: Certificado de Análise (Integração | Certificado de Análise) ou manualmente através da alteração da ficha de cadastro do produto (Arquivos | Produtos | guia Lotes | botão Editar).
Existem ainda as opções R = Rejeitado e D = devolvido, mas obviamente que estas opções não são usadas para registrar lotes que acabaram de ser comprados. O D é marcado automaticamente, sempre que você faz a devolução de uma nota (Entradas | Notas | botão Devolução).
Veja o cadastro do argumento:
Neste exemplo todos os lotes de matérias-primas (insumos) que entrarem em estoques através do registro de notas, entrarão em quarentena (certificação). Dessa forma o lote não será escolhido pela receita/produção de fórmulas até que tenha seu status seja alterado para L – liberado, mesmo que não haja outros lotes com quantidade suficiente.
SITUALOTEFP
Função: Argumento usado para definir o status dos lotes de produções internas (formula-padrão) na entrada em estoques.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: SITUALOTEFP
Subargumento: informe o grupo para a situação do lote (M, D, R, etc.).
Parâmetro: código da situação (L–Liberado, B–Bloqueado, P–Em certificação, R–Rejeitado e D–Devolvido).
SITUALOTETRF
Função: Argumento usado para definir o status dos lotes após a transferência de estoques.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: SITUALOTETRF
Subargumento: informe o grupo para a situação do lote (M, D, R, etc.).
Parâmetro: código da situação (L–Liberado, B–Bloqueado, P–Em certificação, R–Rejeitado e D–Devolvido). Caso não seja/esteja cadastrado, o padrão do sistema é L.
Importante!
Esse argumento tem uma particularidade, se o lote não existir na filial de destino da transferência a atualização de entradas respeitará o que está definido neste argumento, se o lote já existir, a situação do lote não será modificada.
TIPOPESQUISAPROD
Função: Argumento para definir qual o tipo de pesquisa que será utilizado no módulo de produtos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: TIPOPESQUISAPROD
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: 1 ou 2. O padrão é 1.
- 1 = Contém o caractere digitado;
- 2 = Inicia pelo caractere digitado;
Atualização de CurvaABC/Estoque Mínimo (Produtos)
CURVAABC
Função: Atualiza a Curva ABC de produtos conforme valores padronizados neste argumento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 13 (Produtos)
Argumento: CURVAABC
Subargumento: informe o código do grupo de produtos, ex: D = Drogaria, E = Embalagem, M = Matéria-Prima, O = Outros ou R = Revenda;
Parâmetro: informe os valores de cada posição, por exemplo: 070 020 010. Veja abaixo:
EMAX
Função: Argumento usado para determinar o fator que será usado sobre o estoque mínimo para calcular o estoque máximo do produto, por filial de estoque.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos)
Argumento: EMAXyyyy, onde YYYY = ao código da filial de estoques, sempre com 4 dígitos. Ex: 0001.
Subargumento: informe o grupo do produto (M = Matéria-Prima, R = Revenda, D = Drogaria, etc.), o setor no qual ele está cadastrado com 3 dígitos e a classificação da Curva ABC (A, B, C ou Z para todas).
Parâmetro: informe o fator que será utilizado para calcular o estoque máximo do produto.
Veja o cadastro do argumento:
Neste exemplo, o sistema entenderá que após efetuar a rotina de atualização do estoque mínimo (Fechamento | Atualização Estoque Mínimo) o sistema deverá multiplicar o estoque mínimo encontrado por 2 para os produtos que estiverem cadastrados no grupo Matéria-Prima, do setor 100 e que estiverem com a Curva ABC igual a C. Mas, se desejar que o sistema atualize todos os produtos de matéria-prima, independente do setor e curva que estejam cadastrados, cadastre o argumento EMAX conforme mostra a figura abaixo:
Veja que, no lugar do código do setor com 3 dígitos foi informado o número 999 que representa todos os produtos cadastrados no grupo matéria-prima, independente do setor e, no lugar da Curva foi informada a letra Z, que representa todas as curvas.
ESTMAX
Função: Este argumento faz o mesmo que o argumento EMAX, com uma diferença, neste não é possível informar o fator por filial. Porém este argumento só será respeitado caso não exista o argumento EMAX.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: ESTMAX
Subargumento: informe o grupo do produto (M = Matéria-Prima, R = Revenda, D = Drogaria, etc.), o setor no qual ele está cadastrado com 3 dígitos e a classificação da Curva ABC (A, B, C ou Z para todas).
Parâmetro: informe o fator que será utilizado para calcular o estoque máximo do produto.
Veja o cadastro do argumento:
Assim como no argumento EMAX, é possível definir um único fator para cálculo do estoque máximo para um determinado grupo de produtos, independente do setor e curva que estiverem cadastrados. Veja abaixo:
Quando não houver o cadastro dos argumentos ESTMAX ou EMAX, o sistema assume o fator 2 para calcular o estoque máximo dos produtos.
Os argumentos EMAX e ESTMAX também são utilizados quando o produto é cadastrado através da entrada da nota (Entradas | Notas). Portanto, se você cadastrar um produto pela nota e, por exemplo, informar que está comprando 1 Kg, o sistema colocará 1000g no campo estoque máximo e informará a metade, no caso 500g de estoque mínimo, para este exemplo consideramos que um dos argumentos está com fator 2.0.
Comissão de Vendedores
LINHA
Função: Argumento usado para definir percentual de comissão de venda para funcionários por produto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: LINHA
Subargumento: É a sequência do percentual, por exemplo: A, B, C, e etc.
Parâmetro: percentual de comissão, ex: 001. Significa que toda vez que o produto for vendido, o vendedor receberá 1% do valor líquido pago pelo produto.
A comissão só será considerada após a liberação do caixa.
ATENCAO
Para este argumento é obrigatório que seja haja o cadastro conforme abaixo:
Argumento = LINHA
Subargumento = Em branco
Parâmetro = 000
Descrição = Produtos sem comissão.
Documentos Fiscais Eletrônicos
ALIQPIS
Função: Argumento aplicado ao cálculo de Pis/Cofins feito pelo relatório Resumo do movimento - Apuração do Pis / Cofins (não cumulativo -> Para quem está no Regime Lucro Real).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos)
Argumento: ALIQPIS
Subargumento: XXX, onde XXX = Lista, podendo ser NEG, NEU, POS
Parâmetro: Alíquota. Exemplo 1.65
ALIQCOFINS
Função: Argumento aplicado ao cálculo de Pis/Cofins feito pelo relatório Resumo do movimento - Apuração do Pis / Cofins (não cumulativo -> Para quem está no Regime Lucro Real).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 13 (Produtos)
Argumento: ALIQCOFINS
Subargumento: XXX, onde XXX = Lista, podendo ser NEG, NEU, POS
Parâmetro: Alíquota. Exemplo 7.60
CDCEST
CDIPI
Função: Argumento usado para incluir uma nova alíquota IPI (agora também para requisição na nota-fiscal).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CDIPI
Subargumento: código correspondente a alíquota com um dígito apenas.
Parâmetro: valor da alíquota do IPI.
CDPROREQ
Função: Argumento utilizado pra definir qual produto representará a Fórmula Manipulada na geração dos documentos fiscais eletrônicos: NF-e, NFC-e, NFS-e e SAT/MF-e. É com base no cadastro deste produto que o sistema calculará os impostos de sua venda.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 – Produtos.
Argumento: CDPROREQ
Subargumento: Deixe em branco ou preencha a filial com 4 dígitos.
Parâmetro: XXXXX onde XXXXX é o código do produto fórmula manipulada com 5 dígitos cadastrado em Arquivos | Produtos, no grupo R-Revenda.
ATENÇÃO
- Poderá existir mais de um produto Fórmula Manipulada (sendo um por filial) configurado em Arquivos | Produtos;
- Este produto deverá estar com preço (custo, compra e venda) igual a R$ 0,01;
- Não poderá ter estoque e não deverá ser impresso na listagem de inventário. Portanto, cadastre este produto no mesmo setor informado no argumento FGSNAOINV;
- Clique no botão Tributação para cadastrar as informações necessárias ao cálculo dos impostos que incidirão sobre as vendas para dentro e fora do Estado;
- Se a sua farmácia trabalha com PBM e utiliza o recurso de Fórmula Manipulada na PBM é necessário vincular o código de barras utilizado pela PBM para indicar a fórmula manipulada sempre no mesmo produto vinculado ao argumento CDPROREQ. Ou seja, anote os códigos de barras informados no parâmetro do argumento CDBARREQPBM e vincule estes códigos de barras no cadastro deste produto.
CSOSN
Função: Argumento usado para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CSOSN
Subargumento: XY ou em branco (assumir para todos). Onde:
- X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
- Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;
- Em branco - Aplicar para todos produtos, caso contrário, quando não definido, o sistema assumirá o código CSOSN 102 como padrão.
Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.). Padrão: 102.
CSOSNCOMIE
Função: Este argumento deve ser cadastrado quando farmácia NÃO for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=NÃO) para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional mais a alíquota de ICMS a destacar.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:
- X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 às esquerda até completar);
- Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;
- Em branco - aplicar para todos produtos.
Parâmetro: Código CSOSN + Alíquota de ICMS, ex: 102 07.00
Descrição: CSOSN + ALIQUOTA ICMS - Cliente com IE - Não isento ICMS.
CSOSNSEMIE
Função: Este argumento deve ser cadastrado quando a farmácia for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=SIM) para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CSOSNSEMIE
Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:
- X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
- Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;
- Em branco - aplicar para todos produtos.
Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.).
Descrição: CSOSN - Cliente sem IE - isento ICMS.
STRIB
Função: Argumento usado para cadastrar os códigos de situação tributária.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: STRIB
Subargumento: código sequencial com dois dígitos, exemplo: 01, 02, 03
Parâmetro: Código da situação tributária sempre com 3 dígitos, exemplo: 000, 010, 090
Cupom Fiscal Eletrônico – SAT
Seguem abaixo os novos argumentos específicos para o SAT quando a farmácia é optante pelo regime de tributação Simples Nacional e precisa trabalhar com a tabela do CSOSN.
CSOSNSAT
Função: Argumento usado para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CSOSNSAT
Subargumento: XY ou em branco (assumir para todos). Onde:
- X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
- Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;
- Em branco - Aplicar para todos produtos, caso contrário, quando não definido, o sistema assumirá o código CSOSN 102 como padrão.
Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.). Padrão: 102.
CSOSNSATCOMIE
Função: Este argumento deve ser cadastrado quando farmácia NÃO for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=NÃO) para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional mais a alíquota de ICMS a destacar.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:
- X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 às esquerda até completar);
- Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;
- Em branco - aplicar para todos produtos.
Parâmetro: Código CSOSN + Alíquota de ICMS, ex: 102 07.00
Descrição: CSOSN + ALIQUOTA ICMS - Cliente com IE - Não isento ICMS.
CSOSNSATSEMIE
Função: Este argumento deve ser cadastrado quando a farmácia for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=SIM) para informar o Código
de Situação da Operação do Simples Nacional.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CSOSNSATSEMIE
Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:
- X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
- Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;
- Em branco - aplicar para todos produtos.
Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.).
Descrição: CSOSN - Cliente sem IE - isento ICMS.
NFS-e
ALISSREQ
Função: Argumento utilizado para informar a alíquota de ISS da venda de Fórmulas Manipuladas para NF-e e NFC-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 – Produtos.
Argumento: ALISSREQ
Subargumento: Informe o código da filial com 4 dígitos.
Parâmetro: Alíquota de ISSQN
CICMS
Função: Argumento usado para incluir uma nova alíquota.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CICMS
Subargumento: código sequencial, ex: 1, 2, 3. Não utilizar 2 ou mais dígitos no subargumento.
Parâmetro: valor da alíquota de ICMS.
CLFISC
Função: Classificação fiscal para requisição na nota-fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CLFISC
Subargumento: código correspondente.
Parâmetro: classificação fiscal.
CDSERV
Função: Argumento utilizado para definir a descrição da lista de serviços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CDSERV
Subargumento: Código da lista de serviços (4 dígitos no máximo, podendo ser menor).
Parâmetro: Alíquota do ISS.
CDSERVISS
Função: Argumento utilizado para definir o código de serviço de ISS para o produto fórmula manipulada na geração da NF-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 – Produtos.
Argumento: CDSERVISS
Subargumento: REQ
Parâmetro: Código de serviço ISS para a fórmula manipulada, geralmente 04.07. Contate o contador para obter o código de serviço da farmácia na geração da NF-e quando o produto fórmula manipulada for tributado na alíquota de ISS.
Veja abaixo a relação dos argumentos envolvidos na implantação da NFS-e no FórmulaCerta:
Tabela | Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
01 | TEMPOESPERANFSE | 1 | Intervalo em min entre o envio de cada RPS | |
13 | ALISSREQ | XXXX | (informar a alíquota de ISSQN) | Alíquota ISSQN |
13 | CDSERVISS | REQ | Código de serviço ISS para a fórmula manipulada, geralmente 04.07. | Código do serviço de ISSQN |
63 | NFSEXXXX | S | Ativar a NFSE | |
63 | NFSEXXXX | ALCOF | Alíquota referente a COFINS | Alíquota COFINS |
63 | NFSEXXXX | ALCSL | Alíquota referente a CSLL | Alíquota CSLL |
63 | NFSEXXXX | ALDED | Alíquota referente a DEDUÇÕES | Alíquota Deduções |
63 | NFSEXXXX | ALINS | Alíquota referente a INSS | Alíquota INSS |
63 | NFSEXXXX | ALIR | Alíquota referente a IR | Alíquota IR |
63 | NFSEXXXX | ALISS | Alíquota referente a ISS | Alíquota ISSQN |
63 | NFSEXXXX | ALPIS | Alíquota referente a PIS | Alíquota PIS |
63 | NFSEXXXX | CABEC | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE (CIDADE) | Cabeçalho do RPS |
63 | NFSEXXXX | CDSER | Código do Serviço no município | Código do serviço de ISSQN |
63 | NFSEXXXX | DRPS | Prazo em dias p/ conversão do RPS em NFSE | Dias para conversão do RPS |
63 | NFSEXXXX | ITEM | REQ. | Descrição item |
63 | NFSEXXXX | LOGO | Caminho (path+nome) da imagem de logo | Logotipo do RPS |
63 | NFSEXXXX | MODELO | Informar o código (1,2,3 ou 5). Veja qual usar conforme tabela abaixo | Impressão do RPS* |
63 | NFSEXXXX | SERV | MANIPULACAO DE FORMULAS | Nome do Serviço |
63 | NFSEXXXX | SUBCAB | SECRETARIA DO MUNICIPIO DE (CIDADE) | Subtítulo do RPS |
63 | NFSEXXXX | TITULO | RECIBO DO MUNICIPIO DE (CIDADE) | Título do RPS |
63 | TERMINALCX | XX | Informar o Tipo de Terminal conforme tabela MODELO | Código do terminal de caixa |
Importante!
Sobre o argumento NFSE | MODELO:
Modelo | Tipo de Terminal | Impressão do RPS* |
1 | A, E ou F | Utilizar sempre que for impressora fiscal e o município aceitar o cupom fiscal como RPS. |
2 | A, E ou F | Utilizar sempre que for impressora fiscal e o município aceitar o cupom fiscal com produtos tributados em ISS, mas é obrigatório imprimir o RPS do município. |
3 | S | Utilizar sempre que a prefeitura exigir que a venda de ISS seja impressa somente com o RPS específico do município. |
4 | S | Utilizar SOMENTE se o município não aceitar o cupom fiscal como RPS nem a impressão do RPS específico. Muita atenção quanto ao uso desta opção, pois neste caso não é gerada nenhuma informação fiscal posterior (Sintegra/SPED). * |
5 | X ou Z | Obrigatório utilizar sempre que o cliente trabalhar com SAT. |
* O modelo 4 é indicado para uso quando não utilizar a integração de RPS através do módulo de NFSE.
NFSECLIREC
Função: Argumento utilizado para definir se imprimirá no RPS (seção TOMADOR DE SERVIÇOS) o nome do cliente e seus dados cadastrais (endereço e e-mail), assim como no arquivo gerado pelo FórmulaCerta para a prefeitura.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSECLIREC
Subargumento: <em branco>, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N, onde:
- S = sempre imprime no RPS o cliente e grava-o também no arquivo gerado para a prefeitura, mesmo que o cliente não tenha sido informado na abertura do cupom de caixa;
- N = SOMENTE imprime no RPS o cliente e grava-o também no arquivo gerado para prefeitura quando o cliente for informado na abertura do cupom de caixa.
O padrão do sistema quando este argumento não está cadastrado é S.
PRODCOMISSQN
Argumento: PRODCOMISSQN
Subargumento: em branco, não digite nada.
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- S - ativa o recurso;
- N - não ativa.
NFCECOMISS
Função: Permitir informar nos terminais da NFC-e (Tipo Y e W) a fórmula manipulada e/ou produtos de varejo que são tributados em ISSQN.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFCECOMISS
Subargumento: XXXX, onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Parâmetro: XY. Onde:
- X
- S - Permite vender a fórmula manipulada e produtos tributados em ISSQN ou efetuar uma venda casada (ICMS e ISSQN) na NFC-e. O RPS do município não é impresso porque no DANFE e XML da NFC-e conterá ambas as informações (os produtos tributados em ICMS e/ou os produtos tributados em ISSQN).
- N - Não permite vender produtos tributados em ISSQN na NFC-e, caso seja feita venda casada será apresentada a mensagem: Seu sistema está configurado para não permitir venda casada(ICMS e ISS no mesmo cupom).
Entretanto se na venda contiver apenas produtos tributados em ISSQN, o sistema imprimirá somente o RPS e não gerará a NFC-e. Dessa forma o usuário não precisará trocar o terminal de caixa para vender os produtos tributados em ISSQN.
- Y
- SS - Permite apenas venda casada, imprime o RPS do município e a NFC-e com ambos os tributos.
- SN - Idem o SS, porém não imprime o RPS do município.
Tabela Verdade
Parâmetro | Terminal | Só ICMS | Só ISS | Ambos (ICMS+ISS) | Imprime RPS | Imprime NFCE |
S | NFCE | S | S | S | N | S |
N | NFCE | S | N | N | N | S |
N | NFSE | N | S | N | S | N |
SS | NFCE | S | N | S | S | S |
SN | NFCE | S | N | S | N | S |
NOTA
- O terminal de caixa do tipo Y e W funcionará de forma híbrida (vender ISSQN nestes terminais) a partir da versão 6.0.280 do módulo de caixa;
- Não existe a configuração NS ou NN.
NFSEISSRET
Função: Definir o cliente PF/PJ que deverá conter a informação de ISS retido no arquivo da NFS-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEISSRETXXXX, onde X é o código da filial com 4 dígitos. Preencher com zeros à esquerda para completar.
Subargumento: YYYYY, onde Y é o código sequencial.
Parâmetro: Informe o CPF ou CNPJ do fornecedor sem pontos e/ou traços.
Exemplo:
Argumento: NFSEISSRET0001
Subargumento: 00001
Parâmetro: 68962851000159
Provedores homologados que utilizam o argumento NFSEISSRET:
- ABACO
- DUETO
- EICON
- ETRANSPARENCIA
- ISSDIGITAL
- PROCEMPA
- SEFIN
- SIMPLISS
- SYSTEM
- TECNOSIS
- TECNOS
- TIPLAN
NFSELIMITAREQCPM
Função: Devido algumas cidades exigirem um determinado limite de fórmulas por cupom nas operações de NFS-e, foi criado o argumento NFSELIMITAREQCPM onde você pode definir o limite de fórmulas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSELIMITAREQCPM
Subargumento: ZZZZ ou vazio. Onde ZZZZ é o código da filial.
Parâmetro: XX. Onde XX é o limite de fórmulas. Este valor não pode ultrapassar o máximo de itens que um cupom possa ter.
NFSEXXXX - CPMAUT
Função: Argumento usado para pedir o número do cupom na NFSE.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: CPMAUT
Parâmetro: X onde:
- S = não pede o número do cupom (padrão do sistema);
- N = pede o número do cupom.
NFSEXXXX - RPS
Função: Argumento usado para definir qual o formato de impressão do RPS - A4 ou 40 colunas (impressora não fiscal Bematech MP-4200 TH).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: RPS
Parâmetro: X;Y;IMPRESSORA, onde:
- X = A4 ou 40
- Y = S ou N, onde S permite visualizar o RPS ou N para não visualizar
- IMPRESSORA = Informe o nome da impressora instalada no micro que fará a impressão ou o caminho de impressão + o nome da impressora na rede, ex: BEMATECH ou \\MAQUINA\BEMATECH
Exemplos:
Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: A4;S;\\MICRO\HP
Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: A4;N;\\MICRO\HP
Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: 40;S;\\MICRO\BEMATECH
Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: 40;N;\\MICRO\BEMATECH
NOTA
Caso não seja informado o nome da impressora ou o caminho de impressão o sistema fará a impressão na impressora padrão instalada no micro.
Este recurso estará disponível a partir das versões abaixo:
- FCCaixa.exe - 5.9.0. 103, 20/08/2015 15:06
- FCSintegra.exe - 5.9.0.199, 20/08/2015 15:41
- vclsystem58rps.dll - 5.9.0.6, 20/08/2015 14:52
NFSEXXXX - TEF
Função: Argumento usado para definir o formato de impressão do comprovante do TEF - A4 ou 40 colunas (impressora não fiscal Bematech MP-4200 TH).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: TEF
Parâmetro: X;Y;IMPRESSORA, onde:
- X = A4 ou 40
- Y = S ou N, onde S permite visualizar o RPS ou N para não visualizar
- IMPRESSORA = Informe o nome da impressora instalada no micro que fará a impressão ou o caminho de impressão + o nome da impressora na rede, ex: BEMATECH ou \\MAQUINA\BEMATECH
Exemplos:
Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: A4;S;\\MICRO\HP
Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: A4;N;\\MICRO\HP
Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: 40;S;\\MICRO\BEMATECH
Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: 40;N;\\MICRO\BEMATECH
Importante!
Caso não seja informado o nome da impressora ou o caminho de impressão o sistema fará a impressão na impressora padrão instalada no micro.
Este recurso estará disponível a partir das versões abaixo:
- FCCaixa.exe - 5.9.0. 103, 20/08/2015 15:06
- FCSintegra.exe - 5.9.0.199, 20/08/2015 15:41
- vclsystem58rps.dll - 5.9.0.6, 20/08/2015 14:52
NFSEXXXX - TEFECF
Função: Argumento usado para não imprimir o TEF como relatório gerencial na impressora fiscal no Terminal S.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: TEFECF
Parâmetro: S ou N. Padrão = S.
NFSEXXXX - LAY2
Função: Argumento usado para utilizar o layout conceitual do RPS excluviso para o município de Londrina-PR.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: LAY2
Parâmetro: X;PROTOCOLO/ANO, onde:
- X = S ou N. Ao informar a opção S ativará a configuração do layout específico do RPS para o município de Londrina-PR;
- ; = caracter obrigatório;
- PROTOCOLO/ANO = informe o número do protocolo mais o ano referente à liberação do processo administrativo para emissão de RPS no município de Londrina-PR.
Subargumento: LAY2
Parâmetro: S;10130/2017
SPED
CDPROEXCLUIDO
Função: Argumento utilizado para definir um código de produto a ser utilizado em substituição ao código do produto da venda quando este produto não existir no banco de dados.
Manutenção: Acesse Arquivos | Parâmetros | Tabela 13 (Produtos)
Argumento: CDPROEXCLUIDO
Subargumento: <em branco>, não digite nada no subargumento
Parâmetro: digite o código do produto com 5 dígitos. Preencha com zero à esquerda para completar.
Descrição: Substituir o código do produto excluído nos arquivos fiscais: Sintegra e SPED Fiscal.
CDPROREQSUB
- S = gera o arquivo do SPED com o código fórmula manipulada (número da requisição/dav);
- N = gera o arquivo do SPED com o código do produto informado no argumento CDPROREQ.
CDSITCOFINSCONV
Parâmetro: YY - representa o código CST de entrada do COFINS
Contate o seu contador para obter os códigos CST para o correto relacionamento.
CDSITIPICONV
Parâmetro: YY - representa o código CST de entrada do IPI
CDSITPISCONV
Parâmetro: YY - representa o código CST de entrada do PIS
CFOPREQ
Argumento usado para definir o CFOP a ser utilizado para toda venda de fórmula manipulada na geração do arquivo do SPED.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CFOPREQ
Subargumento: Em branco
Parâmetro: XXXX, onde X é o código do CFOP com 4 dígitos e sem ponto.
Vale ressaltar que o padrão do parâmetro quando o argumento não estiver cadastrado é 5102.
CSTCOFINS
Função: Argumento usado para considerar um CST (Código da Situação Tributária) específico de COFINS nas NFEs com o CFOP configurado. Caso este argumento não esteja cadastrado, o sistema assumirá como padrão o CFOP 5929 e CST 06.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CSTCOFINS
Subargumento: 5929
Parâmetro: Código da Situação Tributária de COFINS para o CFOP indicado no Sub-argumento (padrão 06).
CSTPIS
Função: Argumento usado para considerar um CST (Código da Situação Tributária) específico de PIS nas NFEs com o CFOP configurado. Caso estes argumentos não estejam cadastrados, o sistema assumirá como padrão o CFOP 5929 e CST 06.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CSTPIS
Subargumento: 5929
Parâmetro: Código da Situação Tributária de PIS para o CFOP indicado no Sub-argumento (padrão 06).
Argumento | Subargumento | Parâmetro |
SITTRIBIPI | 50 | SAÍDA TRIBUTADA |
SITTRIBIPI | 51 | SAÍDA TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA ZERO |
SITTRIBIPI | 52 | SAÍDA ISENTA |
SITTRIBIPI | 53 | SAÍDA NÃO TRIBUTADA |
SITTRIBIPI | 54 | SAÍDA IMUNE |
SITTRIBIPI | 55 | SAÍDA COM SUSPENSÃO |
SITTRIBIPI | 99 | OUTRAS SAÍDAS |
SITTRIBPIS | 01 | OP. TRIB. COM ALIQ. BÁSICA |
SITTRIBPIS | 02 | OP. TRIB. COM ALIQ. DIF. |
SITTRIBPIS | 03 | OP. TRIB. COM ALIQ. UNID. MEDIDA |
SITTRIBPIS | 04 | OP. TRIB. MONOFÁSICA - REV. ALIQ. ZERO |
SITTRIBPIS | 05 | OP. TRIB. POR SUBST. TRIBUTÁRIA |
SITTRIBPIS | 06 | OP. TRIB. A ALIQ. ZERO |
SITTRIBPIS | 07 | OP. ISENTA DE CONTRIBUIÇÃO |
SITTRIBPIS | 08 | OP. SEM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO |
SITTRIBPIS | 09 | OP. COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO |
SITTRIBPIS | 49 | OUTRAS OPERAÇÕES DE SAÍDAS |
SITTRIBPIS | 01 | OP. TRIB. COM ALIQ. BÁSICA |
SITTRIBPIS | 02 | OP. TRIB. COM ALIQ. DIF. |
SITTRIBPIS | 03 | OP. TRIB. COM ALIQ. UNID. MEDIDA |
SITTRIBPIS | 04 | OP. TRIB. MONOFÁSICA - REV. ALIQ. ZERO |
SITTRIBPIS | 05 | OP. TRIB. POR SUBST. TRIBUTÁRIA |
SITTRIBPIS | 06 | OP. TRIB. A ALIQ. ZERO |
SITTRIBPIS | 07 | OP. ISENTA DE CONTRIBUIÇÃO |
SITTRIBPIS | 08 | OP. SEM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO |
SITTRIBPIS | 09 | OP. COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO |
SITTRIBPIS | 49 | OUTRAS OPERAÇÕES DE SAÍDAS |
CDPIS | 0 | 0 |
CDPIS | 1 | 0.65 |
CDCOFINS | 0 | 0 |
CDCOFINS | 1 | 3 |
Excipiente
EXCEP
Função: Argumento usado para:
- Padronizar um excipiente específico para um fármaco;
- Definir o fator de preenchimento a ser usado na cápsula (recurso disponibilizado a partir da versão 5.2);
- Definir fármacos que não usam excipientes (recurso disponibilizado oficialmente a partir da versão 5.3).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: EXCEP
Subargumento: código do fármaco (5 dígitos).
Parâmetro:
Para que não seja selecionado excipiente: 00000 (5 x o número zero), assim quando o fármaco for usado não será selecionado excipiente algum;
Para que seja selecionado um excipiente específico: informe o código de cadastro do excipiente que será usado. Se além de excipiente específico desejar informar o fator de preenchimento, (dê um espaço) e informe o fator. Depois do código do excipiente você deve teclar um espaço e informar o fator, por exemplo, 02935 1,9. Para encontrar o fator de preenchimento faça o cálculo: 90% / 100 + 1 = 1.9.
Veja o exemplo de cadastramento do argumento:
No exemplo acima 1,4 (o sistema entenderá que o fator de preenchimento é de 40%).
EXCEPIENTE
Função: Argumento usado para definir qual produto será o excipiente-padrão para as cápsulas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: EXCEPIENTE00, onde 00 é a forma farmacêutica.
Subargumento: tipo do comprimido.
Parâmetro: código do produto (5 dígitos).
Exemplo:
EXCEPENV
Função: Argumento usado para definir excipiente usado nos envelopes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: EXCEPENV
Parâmetro: código do excipiente (usar 5 dígitos)
EXCIPHIGRO
Função: Argumento usado para padronizar um excipiente específico para receitas e formulações com componentes higroscópicos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: EXCIPHIGRO
Subargumento: código do fármaco com 5 dígitos. Informe 0 à esquerda caso seja menor até completar 5 dígitos.
Parâmetro: código do produto excipiente com 5 dígitos. Informe 0 à esquerda caso seja menor até completar 5 dígitos.
EXCIPHIGROLISTA
Função: Argumento usado para graduar a efetividade dos excipientes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: EXCIPHIGROLISTA
Subargumento: grau de efetividade
Parâmetro: código do produto excipiente com 5 dígitos. Informe 0 à esquerda caso seja menor até completar 5 dígitos.
Veja um modelo de cadastro:
O grau de efetividade que deve ser colocado na coluna do sub-argumento e o primeiro deve ser o número 1 – mais efetivo, e a medida que sobe o número colocado na coluna do sub-argumento, exemplo número 9 – é o excipiente menos efetivo.
Fórmula padrão (produção de fórmulas)
CDBARFIC
Função: Argumento usado para definir se o código de barras será impresso na ordem de produção.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (produtos)
Argumento: CDBARFIC
Parâmetro: S ou N, o padrão é imprimir.
QUANTACREFP
Função: Ao produzir fórmulas que registram a diluição interna, por exemplo, a diluição do clonazepam, se o total produzido gerar um fator inválido para o fator de correção, o sistema trocará a quantidade produzida, até que esta gere um fator válido. Este argumento define o valor que será somado ao total produzido.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (produtos).
Argumento: QUANTACREFP
Parâmetro: número a ser somado na quantidade original da produção na tentativa de chegar a uma quantidade válida a ser produzida, por exemplo: 0,01 é o valor padrão do sistema.
QTFPNTENTATIVA
Função: Ao produzir fórmulas que registram a diluição interna, por exemplo, a diluição do clonazepam, se o total produzido gerar um fator inválido o sistema trocará a quantidade produzida, até que esta gere um fator válido. Este argumento define quantas tentativas serão feitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (produtos).
Argumento: QTFPNTENTATIVA
Parâmetro: número de tentativas. O padrão do sistema são 100 tentativas.
Listagem de Inventário
DECPRCINV
Função: Argumento usado para:
- Definir o número de casas decimais dos produtos para impressão do relatório listagem de inventário;
- Uso ou não do arredondamento nos valores impressos;
- Número de casas decimais para o total geral do relatório listagem de inventário.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: DECPRCINV
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: XYZ, onde:
- X = número de casas decimais para as colunas Valor e Valor Total (no máximo 4 casas decimais);
- Y = S ou N, ou seja, S para efetuar o arredondamento ou N para não arredondar;
- Z = número de casas decimais para o total geral do relatório (no máximo 4 casas decimais).
DEDUZIPI
Função: Argumento usado para definir se o valor do IPI será descontado do preço de custo na impressão de listagem de inventário.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DEDUZIPI
Parâmetro: S ou N.
UNPARAMHINV
Função: Argumento usado para transformar a unidade atual em uma unidade superior de forma que valores muito pequenos sejam calculados. Por exemplo, imagine um produto que tem o preço de R$ 0,00015. Se o mantiver na unidade atual não será possível calcular o seu preço na listagem de inventário.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: UNPARAMHINV
Subargumento: informe a unidade que será convertida, por exemplo: CAP, UN, CP.
Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.
Veja um exemplo:
Nestes exemplos, se algum produto estiver com essas unidades (CAP, CP ou UN) informadas em seu cadastro e se o preço for muito baixo, para não gerar valor zero, a unidade é alterada para MH assim como o preço.
Unidades Especiais - Conversão para Grama/mL
BLH
Função: Com este argumento você informará ao sistema qual é a paridade da unidade bilhão para grama e, desta forma, as quantidades serão impressas corretamente nas fichas de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Receitas).
Argumento: BLH
Subargumento: código do cadastro de produto que é prescrito em bilhões (com cinco dígitos).
Parâmetro: informe a paridade. Por exemplo: se 1 grama do produto equivale a 6 bilhões de unidades, informe 6 no parâmetro.
MEQ
Função: Argumento usado para padronizar a paridade da miliequivalência com o grama.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: MEQ
Subargumento: informe o código do produto (com cinco dígitos), prescrito em MEQ.
Parâmetro: informe a quantidade de equivalência.
MLH
Função: Argumento usado para padronizar a paridade da unidade milhão para o grama.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: MLH
Subargumento: informe o código do produto (com cinco dígitos) prescrito em MLH.
Parâmetro: informe quantos milhões existem em um grama.
PRODNAOEST
Função: Argumento usado para definir que não é efetuado o controle de estoque por lote na baixa de estoques de receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: PRODNAOEST
Subargumento: XXXXX, onde:
- XXXXX = código do produto com 5 dígitos, informe zeros à esquerda para completar.
Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.
PRODNAOESTFP
Função: Argumento usado para definir que não é efetuado o controle de estoque por lote na baixa de estoques de produção de fórmulas (Entradas | Fórmula Padrão).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 13 (Produtos)
Argumento: PRODNAOESTFP
Subargumento: XXXXX, onde:
- XXXXX = código do produto com 5 dígitos.
Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.
A utilização desses argumentos só deve ser efetuada para produtos como a água porque não é feito seu controle de estoque, a utilização destes em outras situações que não estas podem gerar perda rastreabilidade de receitas e/ou produção de fórmulas.
Tabela 14 - Médicos
BRINDE
Função: Argumento usado para incluir novos brindes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: Brinde
Subargumento: classificação para presentes.
Parâmetro: descrição do presente.
Na atualização do banco de dados, desde a versão 5.5, o sistema troca automaticamente o argumento PRESENTE da tabela 14 para BRINDE. Também serão alterados todos os termos referentes a "Presentes" para "Brindes" e "Trabalhos" para "Artigos".
Saiba mais:
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na data de 21 de maio de 2009, uma Instrução Normativa (IN nº 5/2009) que detalha alguns itens da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de número 96, relativa a propaganda de medicamentos. Foi publicada ainda uma resolução (RDC nº23/2009) que altera pontos da RDC 96.
De acordo com a Instrução Normativa (IN), a indústria farmacêutica poderá manter a distribuição de brindes institucionais, desde que estes materiais não tragam propaganda de medicamentos, bem como publicações utilizadas para atualização profissional.
CARACT
Função: Argumento usado para incluir nova característica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: CARACT
Subargumento: classificação da característica
Parâmetro: descrição da característica.
CDOBSMED
Função: Argumento usado para incluir nova observação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: CDOBSMED
Subargumento: código da observação, Parâmetro: descrição da observação.
CURVAABCMED
Função: Argumento usado para definir a porcentagem da tabela de curva ABC de médicos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: CURVAABCMED
Subargumento: código de classificação da curva (A, B ou C).
Parâmetro: informe os valores de cada posição, por exemplo: 070 020 010.
CLASSIFCTATO
Função: Argumento usado para classificar a pessoa que é o contato médico.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: CLASSIFCTATO
Subargumento: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ARGUMENTO.
Parâmetro: descrição da classificação, por exemplo: secretaria.
ESPEC
Função: Argumento usado para incluir nova especialidade.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: ESPEC
Subargumento: código da especialidade com 3 dígitos.
Parâmetro: descrição da especialidade profissional.
GRUPOMED
Função: Argumento usado para incluir novas regiões.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: GRUPOMED
Subargumento: código de classificação.
Parâmetro: descrição do grupo de visita.
HOBBY
Função: Argumento usado para incluir novos hobbies.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: HOBBY
Subargumento: classificação do hobby.
Parâmetro: descrição do hobby.
PERFIL
Função: Argumento usado para incluir novo perfil.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: PERFIL
Subargumento: classificação do perfil.
Parâmetro: descrição do perfil.
Ao incluir um médico pelo módulo de receitas, se o visitador não for informado, será assumido o que for padronizado neste argumento.
PFCRM
Função: Argumento usado para definir os tipos de profissões dos prescritores.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos)
Argumento: PFCRM
Subargumento: código de classificação da profissão (1, 2, 3, etc.), ex:
- Médico
- Dentista
- Veterinário
Parâmetro: descrição da profissão do prescritor, exemplo: Médico, Dentista, Veterinário e etc.
Descrição: informe a sigla da profissão do prescritor, ex: CRM, CRO, CRMV e etc).
Veja a seguir o exemplo de como deve ficar o parâmetro e descrição deste argumento:
Profissão | Descrição |
MEDICO | CRM |
DENTISTA | CRO |
VETERINÁRIO | CRMV |
FARMACÊUTICO | CRF |
NUTRICIONISTA | CRN |
BIOMEDICO | CRBM |
PSICOLOGO | CRP |
FONOAUDIOLOGO | CRFA |
FISIOTERAPEUTA | CREFITO |
TERAPEUTA | CREFITO |
ENFERMEIRO | COREN |
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | RMS |
Importante!
É obrigatório que as profissões Médico, Dentista e Veterinário estejam configurados conforme abaixo:
Argumento = PFCRM
Subargumento = 1
Parâmetro = MEDICO
Descrição = CRM
Argumento = PFCRM
Subargumento = 2
Parâmetro = DENTISTA
Descrição = CRO
Argumento = PFCRM
Subargumento = 3
Parâmetro = VETERINARIO
Descrição = CRMV
POTENCIAL
Função: Argumento usado para incluir novo potencial.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: POTENCIAL
Subargumento: classificação para o potencial médico e Parâmetro: descrição do potencial de envio de receitas.
PROFIDEF
Função: Este argumento define a profissão que será trazida nas inclusões de cadastro no módulo de médicos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: PROFIDEF
Parâmetro: código da profissão, por exemplo: 1=médico.
PRONOMETRAT
Função: Argumento usado para definir qual o tipo de tratamento será impresso nas etiquetas de mala-direta para médicos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: PRONOMETRAT
Subargumento: classificação para os parâmetros
Parâmetro: descrição do tipo de tratamento. Por exemplo: Ilmo.
REGIAO
Função: Argumento usado para cadastrar as regiões do médicos atendidos pela farmácia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: REGIAO
Subargumento: classificação para os parâmetros.
Parâmetro: descrição região.
TIME
Função: Argumento para incluir novos times de futebol.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: TIME
Subargumento: classificação para os times.
Parâmetro: nome do time de futebol.
UNIDFDEF
Função: Argumento usado para padronizar a unidade de federação na qual sua farmácia está localizada.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: UNIDFDEF
Parâmetro: Unidade Federativa padrão.
VESPONTANEO
Função: Argumento usado para definir qual é o número de crachá e empresa na qual o visitador espontâneo está cadastrado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: VESPONTANEO
Parâmetro: informe o código da empresa separado por ponto e vírgula (;) e o número do crachá do visitador (por exemplo: 007;001 – empresa código 7 e funcionário de crachá 001).
VISITALIVRE
Função: Argumento usado para definir se poderão ser lançadas visitas de visitadores não padronizados para o médico.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).
Argumento: VISITALIVRE
Parâmetro: Sim ou Não.
- Sim - permite lançar visita de qualquer visitador para qualquer médico. (Neste momento o sistema criará integridade dos visitadores do médico).
- Não - só permite lançar visita/agenda para os visitadores previamente cadastrados para o médico.
Mobile (Descontinuado)
FRASEVISITA
Função: Argumento usado para definir frases que serão utilizadas pelo Mobile (celular) no lançamento de visitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos)
Argumento: FRASEVISITA
Subargumento: código sequencial da frase, ex: 001, 002, 003.
Parâmetro: digite a frase desejada, ex: MEDICO NAO ESTAVA, VISITA REMARCADA.
Tabela 15 - Fórmulas
CMPxxxxYYYYY
Função: Argumento usado para definir a descrição do produto na impressão do rótulo de varejo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros | Tabela 15 (Fórmulas).
Argumento: CMPxxxxYYYYY onde:
- XXXX é o código da fórmula com 4 dígitos ou 0000 para todas as fórmulas;
- YYYYY é o código do produto com 5 dígitos.
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: Informe a descrição a imprimir no rótulo de varejo ou deixe em branco caso não queira imprimir o produto no rótulo.
FICTITULOFP
Função: Argumento usado para definir o título das ordens de produção de fórmulas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (fórmulas).
Argumento: FICTITULOFP
Parâmetro: digite o título que será impresso na ordem de produção, por exemplo: ORDEM DE MANIPULACAO.
PINTEGRADO
Função: Argumento usado para determinar se os preços de venda dos produtos acabados e semi-acabados serão atualizados automaticamente sempre que um ou mais componentes da fórmula sofrer reajuste de preços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (fórmulas).
Argumento: PINTEGRADO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S, N, G ou R, onde:
- S - Recalcula o preço de todas as fórmulas automaticamente sempre que um ou mais componentes sofrerem reajustes de preços e consequentemente o preço do semi-acabado ou acabado também será reajustado. O padrão do sistema é S;
- N - Idem ao S, porém somente o Semi-Acabado sofrerá reajuste em seu preço;
- R – Idem ao S, porém só efetua o recálculo quando utilizar o botão Recálculo(F7) em Arquivos | Fórmulas ou quando é efetuada qualquer alteração na fórmula através do botão Alterar(F3);
- G – Congela, ou seja, não efetua o recalcula do preço para o acabado e nem para o semi-acabado.
RODAPEPD
Função: Argumento usado para configurar o rodapé da ordem de produção. Este argumento passa a ter a mesma funcionalidade do RODAPEFP da tabela 31, que tem por objetivo, imprimir as características organolépticas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).
Argumento: RODAPEPD
Subargumento: XXYZZ, onde:
- X = código da forma farmacêutica com 2 dígitos;
- Y = linha;
- Z = contador sequencial.
Parâmetro: informe o texto a ser impresso.
Personalizando o rodapé padrão (para todas as formas farmacêuticas)
RODAPEPD
Função: Argumento usado para definir o rodapé padrão da ordem de produção de fórmulas em Entradas | Fórmula Padrão (ficha de pesagem de fórmulas).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).
Argumento: RODAPEPD
Subargumento: código do rodapé, ex: 01, 02, 03 e etc.
Parâmetro: informação que será impressa no rodapé, ex: CONF:___, MAN:___, PES:___, PH:___ e etc.
SEPCOMP
Função: Argumento usado para separar os componentes na impressão de rótulos de produtos acabados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).
Argumento: SEPCOM
Subargumento: FP
Parâmetro: informe o sinal que deverá ser usado na separação dos componentes.
SUBCOMP
Função: Argumento usado para definir como o sistema fará a separação de descrição de componente, quando não couber na definição de layout. Atenção!!! Este argumento só será válido se ROTCORRIDO FP estiver S.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).
Argumento: SUBCOMP
Subargumento: FP
Parâmetro: informe o sinal que deverá ser usado na separação dos componentes.
O padrão do sistema é "." (ponto). Veja um exemplo:
SEPDOSAGEM
Função: Argumento usado para separar por um espaço a matéria-prima da dosagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela de parâmetros 15 (Fórmulas).
Argumento: SEPDOSAGEM
Subargumento: FP
Parâmetro: informe o sinal que deverá ser usado na separação dos componentes.
VALIDADELOTE
Função: Argumento usado para definir se a data de validade dos lotes usados na fórmula padrão influenciará na data da validade da produção.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).
Argumento: VALIDADELOTE
Subargumento: informe o código da forma farmacêutica com 2 dígitos. Digite T para que a nova regra seja aplicada a todas as formas ou ainda especifique uma individualmente para ter um tratamento específico).
Parâmetro: S ou N. O padrão é N.
Tabela 16 - Convênios
GRUPOCON
Função: Argumento usado para incluir novo grupo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 16 (Convênios).
Argumento: GRUPOCON
Subargumento: classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc.) do grupo.
Parâmetro: descrição do grupo de convênio.
UNIDFDEF
Função: Argumento usado para padronizar a unidade federativa no cadastro de endereços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 16 (Convênios).
Argumento: UNIDFDEF
Parâmetro: Unidade Federativa padrão.
Tabela 17 - Clientes
BOLETO
- Função: Argumento usado para informar qual definição de layout de Boleto, cadastrado no menu Etiquetas - Definições e Boletos, será usado para impressão de boleto bancário para clientes.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: BOLETO
- Parâmetro: informe a descrição da definição a ser usada.
BOLETOMORA
- Função: Argumento usado para definir o valor de mora para o boleto de clientes.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: BOLETOMORA
- Parâmetro: mora.
CDINDICACAO
- Função: Argumento usado para cadastrar todas as fontes usadas para divulgação de sua farmácia.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes)
- Argumento: CDINDICACAO
- Subargumento: sequencial 00001, 00002, 00003, etc.
- Parâmetro: fonte de conhecimento da farmácia, por exemplo: RADIO/TV, FOLHETO EM CONSULTÓRIO MÉDICO, INDICAÇÃO AMIGO, LOCALIZAÇÃO, etc.
CDINDICACAODEF
- Função: Argumento usado para definir qual será a fonte de divulgação da farmácia (cadastrada por meio do argumento CDINDICACAO) o sistema adotará como padrão.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: código da indicação padrão.
CDOBSCLI
- Função: Argumento usado para padronizar mensagens que poderão ser impressas na ficha de pesagem. É necessário, depois de parametrizar a observação, entrar na ficha de cadastro do cliente (Arquivos | Clientes) e incluir a observação no campo: Ficha de pesagem.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: CDOBSCLI
- Subargumento: código de classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc.).
- Parâmetro: descrição da observação que será impressa na ficha de pesagem.
CLASSIFCLI
- Função: Argumento usado para incluir nova classificação de clientes.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: CLASSIFCLI
- Subargumento: código de classificação (exemplo: 1, 2, 3, 4, 5...).
- Parâmetro: descrição da classificação.
- Existem duas opções para apresentar a informação parametrizada:
- Mostrar um alerta na digitação de orçamentos/receitas, para isto coloque o sinal # (cerquilha) depois da descrição;
- Apenas trazer a informação no histórico de clientes, para isto coloque a letra S depois da descrição.
- Depois da descrição da classificação dê um (1) espaço e digite o sinal desejado.
CONVCLI
- Função: Argumento usado para definir o código do convênio de venda a prazo e o código da filial de cadastro dos clientes.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: CONVCLI
Subargumento: XXXX, onde XXXX é o código da filial com quatro dígitos. - Parâmetro: YYYY, onde YYYY o código do convênio com quatro dígitos.
Exemplo:
Subargumento: 0007 | 7 é o código da filial onde os clientes estão cadastrados
(sempre com quatro dígitos, zero a esquerda).
Parâmetro: 0015 | 15 é o código do convênio venda à prazo.
Veja a imagem abaixo:
Desta forma, quando duplicar um cliente como funcionário o sistema entenderá que se o cliente for da filial 7 ele será duplicado e entrará no convênio 15.
Caso você tenha várias filiais, basta incluir outros parâmetros onde no subargumento você inclui as diversas filiais e no parâmetro repete o convênio venda à prazo.
ECIVIL
- Função: Argumento usado para incluir novo estado civil.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes)
- Argumento: ECIVIL
- Subargumento: código de classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc.)
- Parâmetro: descrição do estado civil.
ETIQUETACLI
- Função: Argumento usado para informar qual definição de etiqueta para mala-direta será padrão na impressão de mala-direta para clientes (menu Etiquetas - Clientes).
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes)
- Argumento: ETIQUETACLI
- Parâmetro: informe a descrição da definição a ser usada.
HABILITACONVCLI
- Função: Argumento usado para habilitar a duplicação do cadastro de cliente para arquivos - funcionário.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: HABILITACONVCLI
- Subargumento: <Em branco>, ou seja, não digite nada.
- Parâmetro: X. Onde X pode ser:
- S – habilita a duplicação do cadastro
- N – não habilita a duplicação
MOEDAACCLI
- Função: Argumento usado para definir qual será a moeda usada para gravar os acumulados dos clientes.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: MOEDAACCLI
- Parâmetro: informe o código da moeda que será usado. Onde:
- D – Dólar
- C – Real
- P – Paralelo
- B – Índice
MOSTRASECAOCLI
- Função: Argumento usado para definir quais dados visualizar na tela de cadastro e consulta do cliente nos módulos de Receitas (visualização, cadastro ou alteração de clientes), Caixa (somente no cadastro de um novo cliente) e Farmácia Popular (somente no cadastro de um novo cliente).
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: MOSTRASECAOCLI
- Subargumento: grupo do usuário + QQQ, onde QQQ representa:
- ORC = orçamentos
- REC = receitas
- CX = caixa
- FP = farmácia popular
- Ou VAZIO para todas as opções acima.
- Parâmetro: XY. Onde:
- X = S ou N. Mostra ou não as informações da seção Documentos. Se informado N o argumento VALIDACPF obrigatoriamente tem que estar igual a 'N' para não mostrar esta seção;
- Y = S ou N. Mostra ou não as informações da seção Dados opcionais. Se informado N os argumentos OBRIGAEMAILCLI / OBRIGAINDICACAO obrigatoriamente tem que estar igual a 'N' para não mostrar esta seção.
Exemplo 1:
O padrão do sistema é SS.
Neste exemplo as seções Documentos e Dados Opcionais são exibidas.
Exemplo 2:
Neste outro exemplo apenas a seção Documentos será exibida.
OBRIGAEMAILCLI
- Função: Argumento usado para saber se a informação do endereço de e-mail será ou não obrigatório no cadastro do cliente.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: OBRIGAEMAILCLI
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: N
- Para que este procedimento funcione corretamente será necessário que o argumento ATUALIZACLI da tabela 31 esteja ativado.
OBRIGAINDICACAO
- Função: Argumento usado para obrigar ou não a digitação da indicação (campo "Como conheceu a empresa?") em todas as novas inclusões de orçamentos e receitas.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: S ou N (padrão N).
- Caso o argumento OBRIGAINDICACAO esteja ativado, toda vez ao digitar um cliente na receita e o campo 'Como conheceu a empresa?' estiver em branco, o sistema abrirá a ficha do cliente para obrigar o preenchimento deste campo.
ORGAOEM
- Função: Argumento usado para definir o órgão de emissor padrão a ser usado no cadastro de novos clientes.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: ORGAOEM
- Parâmetro: Informe órgão emissor mais usado no seu estado, por exemplo: SSP.
UNIDFDEF
- Função: Argumento usado para padronizar a unidade federativa no cadastro de endereços.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
- Argumento: UNIDFDEF
- Parâmetro: Unidade Federativa padrão.
Tabela 18 - Funcionários
LIMITEFUN
Função: Argumento usado para que o sistema verifique o limite de compras.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 18 (Funcionários).
Argumento: LIMITEFUN
Parâmetro: S ou N. Quando for efetuada venda com o tipo de recebimento CONVÊNIO, será verificado o acumulado de compras do funcionário.
MOTIVOAFAST
Função: Argumento usado para padronizar os motivos de afastamento dos funcionários.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 18 (Funcionários).
Argumento: MOTIVOAFAST
Subargumento: código de classificação do argumento (por exemplo: 1), e Parâmetro: descrição do motivo de afastamento, por exemplo: nascimento do filho.
TPTAREFA
Função: Argumento usado para informar os tipos de tarefa para controle de produção de funcionários.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 18 (Funcionários).
Argumento: TPTAREFA
Subargumento: classificação e Parâmetro: o tipo de tarefa executada pelo funcionário.
UNIDFDEF
Função: Argumento usado para padronizar a unidade federativa no cadastro de endereços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 18 (Funcionários).
Argumento: UNIDFDEF
Parâmetro: Unidade Federativa padrão.
Tabela 19 - Especialidade Farmacêutica
FATOREF
Função: Argumento usado para alterar o fator de lucro.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 19 (Espfarmaceutica).
Argumento: FATOREF
Parâmetro: fator de lucro a ser utilizado para produtos obtidos através da especialidade farmacêutica.
PRAZOVALTRANSF
Função: Argumento usado para determinar o prazo de validade para os lotes de Transformação de Especialidade Farmacêutica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 19 (Espfarmaceutica).
Argumento: PRAZOVALTRANSF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Quantidade de dias para validade do lote transformação (padrão 180).
Descrição: VALIDADE LOTE DE TRANSFORMACAO - NAO PASSAR DE 180 DIAS
Tabela 20 - Usuários
GRUPOUSU
- Função: Argumento usado para criar grupos de usuários.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 20 (Usuários).
- Argumento: GRUPOUSU
- Subargumento: o código do grupo. Esse código pode ser alfanumérico e ter dois dígitos.
- Parâmetro: descrição do grupo de usuários.
Tabela 21 - Notas
ATUALIZANCM
- Função: Argumento criado com a finalidade de checar o código da Classificação Fiscal do produto que vem no XML do fornecedor com o código que consta no cadastro do FórmulaCerta, caso ele tenha sido cadastrado.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
- Argumento: ATUALIZANCM
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: S, N, B e A, onde:
- S = Atualiza sempre o campo Classificação fiscal no cadastro do produto com o código da Classificação fiscal que veio no XML do fornecedor. Antes verifica se o novo NCM é igual a 8 dígitos;
- N = Não atualiza o campo Classificação fiscal no cadastro do produto;
- B = Atualiza somente se o campo Classificação fiscal do cadastro do produto estiver em branco (padrão) ou diferente de 8 dígitos;
- A = Avisa que o campo Classificação fiscal do Fornecedor difere do código que está no cadastro do produto e não atualiza. Neste caso, a atualização acontecerá apenas se o campo Classificação fiscal do cadastro do produto estiver em branco e diferente de 8 dígitos.
ATUALIZAPMC
- Função: Argumento criado com a finalidade de atualizar automaticamente o campo Preço Máximo Consumidor da ficha dos produtos (somente do grupo D-Drogaria) através da rotina de importação de notas fiscais eletrônicas.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
- Argumento: ATUALIZAPMC
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: S, N, B e A. Onde:
- S = Atualiza sempre o campo Preço Máximo Consumidor no cadastro do produto com o valor contido no XML da nota fiscal;
- N = Não atualiza o campo Preço Máximo Consumidor no cadastro do produto;
- B = Atualiza somente se o campo Preço Máximo Consumidor no cadastro do produto estiver em branco (este é o padrão);
- A = Avisa que o campo Preço Máximo Consumidor contido no XML da nota fiscal é diferente da ficha do produto e não atualiza. Caso a ficha do produto esteja com o Preço Máximo Consumidor em branco, o sistema mostrará o aviso e atualizará o campo.
ATUALIZAPRECO
- Função: Argumento usado para definir como será feita a atualização dos preços de custo e venda na inclusão manual e/ou na importação da nota fiscal eletrônica.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas)
- Argumento: ATUALIZAPRECO
- Subargumento: informe o Grupo seguido do Setor ou mantenha o sub-argumento <em branco>, ou seja, não digite nada para considerar todos os grupos e setores de produtos, ex:
- M100 (grupo matéria prima do setor 100)
- M999 (todos os setores do grupo de matéria prima)
- R100 (grupo revenda do setor 100)
- R999 (todos os setores do grupo revenda)
- Parâmetro: X, onde X pode ser:
- 1 – Na importação o sistema sempre trará o campo Atualiza como Sim;
- 2 – Na importação o sistema sempre trará o campo Atualiza como Não;
- 3 – Caso o preço de custo da nota seja maior que o informado em Arquivos | Produtos o campo Atualiza ficará como Sim, caso seja menor, ele virá como Não.
Veja abaixo 2 exemplos de cadastro:
Em um primeiro momento, aconselhamos a você que mantenha o parâmetro no valor 2 (Não). Com isto, caso necessite, após importar as notas você poderá ter autonomia para corrigir, através da cópia da nota, os preços dos produtos de revenda, drogaria e as matérias primas ou ir à rotina de "alteração de preços – manual" e proceder aos ajustes de preços necessários.
EXCLUIRICMS
- Função: Descontar o valor tributado de ICMS para calcular a base de calculo de Pis e Cofins, este parâmetro funciona apenas para empresas Lucro Real ou Lucro Presumido.(Número do Lote e Validade) na digitação do produto na entrada da nota.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
- Argumento: EXCLUIRICMS
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
- Parâmetro: S ou N
O padrão do parâmetro é N.
OBRIGALOTE
- Função: Argumento utilizado para definir quais grupos de produtos serão obrigatórios o preenchimento dos dados do lote (Número do Lote e Validade) na digitação do produto na entrada da nota.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
- Argumento: OBRIGALOTE
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
- Parâmetro: informe o código do grupo de produtos, ex: D = Drogaria, E = Embalagem, R = Revenda.
Veja abaixo como ficaria o cadastro do argumento acima para os produtos do grupo Drogaria e Embalagem.
Quando você desejar informar mais de um grupo de produtos digite o código do grupo o símbolo "vírgula" (,) e informe o próximo grupo que deseja obrigar informar os dados do lote na entrada da nota, conforme imagem acima. No caso dos produtos que pertencem ao grupo M=Matéria-Prima, não precisa adicionar porque é padrão do sistema obrigar a digitação dos dados do lote.
PEDEDUPL
- Função: Argumento usado para definir se no cadastramento de notas-fiscais será obrigatório informar as duplicatas.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas fiscais)
- Argumento: PEDEDUPL
- Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
XMLUNID
- Função: Argumento usado para correlacionar as unidades de medidas presentes no mercado utilizadas nos arquivos de importação das notas fiscais eletrônicas em relação às unidades de medidas previamente cadastradas no FórmulaCerta.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
- Argumento: XMLUNID
- Subargumento: unidade de medida informado no DANFE da NF-e, ex: GR, LTS e etc.
- Parâmetro: unidade de medida do FórmulaCerta, ex: G, L e etc.
Veja abaixo um exemplo:
Tabela 22 - Transferências
CALCSUBTRIB
- Função: Argumento utilizado para definir se na impressão da nota fiscal de transferência ou venda serão efetuados ou não os cálculos de Substituição Tributária, utilizados pelos argumentos UF e UFUF.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 (Transferências).
- Argumento: CALCSUBTRIB
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.
NOTAFISCAL
- Função: Argumento usado para definir o modelo de layout de nota-fiscal a ser usado nas impressões de notas-fiscais de transferências.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 (Transferências).
- Argumento: NOTAFISCAL
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: nome do modelo.
- Para definir qual o layout de impressão, acesse o menu Etiquetas | Definições | filtro Nota Fiscal.
TPPRECODEF
- Função: Argumento usado para definir o tipo de preço padrão a ser usado nas transferências.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 (Transferências).
- Argumento: TPPRECODEF
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: 1, 2 ou 3 onde:
- 1 = Preço de Custo. Padrão;
- 2 = Preço de Compra;
- 3 = Preço de Venda.
TRFAUTO
- Função: Argumento usado para definir se o código da transferência será fornecido automaticamente ou não.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 (Transferências).
- Argumento: TRFAUTO
- Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
- Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
TRFNUMNFE
- Função: Argumento utilizado pelas farmácias que possuem filial\departamento de almoxarifado e realizam transferências de produtos ou transferências de vendas para outras lojas. Estas farmácias precisam cadastrar o argumento TRFNUMNFE para que na emissão da NF-e de transferência, o sistema gere o número da nota fiscal eletrônica seguindo a numeração da matriz.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 – Transferência.
- Argumento: TRFNUMNFE
- Subargumento: XXXX - Código da Filial Almoxarifado com 4 dígitos. A filial informada no subargumento (almoxarifado) precisa estar cadastrada com todas as informações da matriz, inclusive a série da NF e campos na seção Nota Fiscal Eletrônica.
- Parâmetro: YYYY - Código da filial "Matriz" (com 4 dígitos) responsável por fornecer o número da NF-e.
Tabela 23 - Pedidos
OBSPEDIDO
- Função: Argumento usado para cadastrar observações que serão usadas no cadastramento de pedidos.
- Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 23 (Pedidos).
- Argumento: OBSPEDIDO
- Subargumento: ordem de classificação
- Parâmetro: informe a observação desejada.
Tabela 24 - Tributação
DEVNUMNFE
Função: Argumento usado para definir de qual filial será gerado o número da NF-e na emissão da nota da devolução de compra quando utilizado o processo Filial Almoxarifado-Laboratório.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).
Argumento: DEVNUMNFE
Subargumento: Informe o código da filial da entrada da nota com 4 dígitos.
Parâmetro: Informe o código da filial, também com 4 dígitos, a utilizar para gerar o número da nota.
PERDANUMNFE
Função: Argumento usado para definir de qual filial será gerado o número da NF-e na emissão da nota de perda quando utilizado o processo Filial Almoxarifado-Laboratório.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).
Argumento: PERDANUMNFE
Subargumento: Informe o código da filial informada no lançamento da perda com 4 dígitos.
Parâmetro: Informe o código da filial, também com 4 dígitos, a utilizar para gerar o número da nota.
UFUF
Importante citar que este argumento está contido em duas tabelas diferentes (24 e 40). Neste caso explicaremos para a tabela 24 que se refere à geração de NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT e MF-e.
Função: Argumento usado para definir os impostos que incidem sobre as vendas dos produtos entre Estados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).
Argumento: Informe a sigla do Estado expedidor (origem) seguida pela sigla do Estado destino, por exemplo: SPBA, seguida do Grupo e o Setor (exemplo: R100).
Subargumento: XYYY, onde:
- X é o código da Lista Pis/Cofins, ex:
- N – Normais;
- I – Listagem Positiva (Isentos);
- S – Listagem Negativa.
- YYY informe a lista Pis/Cofins juntamente com a sigla TRF para indicar que esta tributação é específica para a transferência, ex:
- NTRF - Lista Pis/Cofins Normal para transferência
- ITRF – Lista Pis/Cofins Positiva (Isentos) para transferência
- STRF– Lista Pis/Cofins Negativa para transferência
Parâmetro: XX YY.YY ZZ.ZZ WW.WW KKKK DD.DD, onde:
- XX – representa o código de situação tributária definido no subargumento do argumento STRIB
- YY.YY – representa a alíquota de ICMS do produto;
- ZZ.ZZ – representa o % de margem de valor agregado;
- WW.WW – representa o % redução da base de cálculo de ICMS de Substituição Tributária;
- KKKK – representa o código CFOP do produto;
- DD.DD – Representa o % de Alíquota da UF de destino quando se tratar de uma venda interestadual.
Exemplos de operações interestaduais (venda pra outro Estado):
- Argumentos que informam ao sistema qual a alíquota que incide sobre a venda do Estado SP para RJ:
SPRJ - S - 02 18.00 47.83 0.00 5401SPRJ - I - 02 18.00 47.83 0.00 5401SPRJ - N - 02 18.00 47.83 0.00 5401
- Argumentos que informam ao sistema qual a alíquota que incide sobre as operações dentro do Estado de destino da venda, neste caso, RJ:
RJRJ - S - 02 12.00 47.83 0.00 5401RJRJ - I - 02 12.00 47.83 0.00 5401RJRJ - N - 02 12.00 47.83 0.00 5401 T
Outros exemplos de uso do argumento UFUF:
Argumento:
- SPSP => Neste exemplo, definiremos os impostos que incidem apenas sobre as vendas dos produtos.
- SPSPD => Neste exemplo, definiremos os impostos que incidem apenas sobre as vendas dos produtos do grupo D-Drogaria;
- SPSPD100 => Neste exemplo, definiremos os impostos que incidem apenas sobre as vendas dos produtos do grupo D-Drogaria, setor 100.
Nota!
- Operações (vendas) estaduais: vendas que tem como destino empresas situadas no mesmo Estado em que a farmácia está situada. Para isso, o argumento UFUF será cadastrado, por exemplo, assim: SPSP. OU seja, informe a mesma UF de origem e de destino;
- Operações interestaduais (vendas para fora do Estado): isso define que as vendas têm como destino, empresas situadas em Estados diferentes da qual a farmácia está situada. Para isso, o argumento será cadastrado, por exemplo, assim: SPRJ.
- Consulte seu contador para saber qual a alíquota de ICMS que incide sobre as operações dentro do Estado ao qual a venda se destina;
- Para quem trabalha com Revenda é muito comum se deparar com Alíquotas de ICMS de venda diferentes, pois nem todos os produtos deste grupo tem a mesma tributação. Portanto, como sugestão, indicamos criar um setor para cada alíquota que a farmácia trabalhar e separar os produtos em seu respectivo setor, conforme a alíquota.
- Revenda – Cosméticos 12 % (se houver)
- Revenda – Cosméticos 18%
- Revenda – Cosméticos 25%
- Revenda – Cosméticos ST (substituição tributária)
- Isto é necessário para facilitar o cadastro dos parâmetros na Tabela 24, pois dessa forma não será preciso configurar os impostos produto a produto, uma vez que nos parâmetros a configuração será assumida para o Grupo e Setor. No caso dos produtos cadastrados no grupo Drogaria não é necessário efetuar separação conforme alíquota de ICMS de venda porque todos os medicamentos são substituição tributária.
IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação
CDIBPT
- XXXXXXXXX = código IBPT com 9 dígitos.
- Y = 0 (código NCM) ou 1 (código NBS)
- Vazio
- 01
- 02
IBPTDEFz999X
- z – É a letra do grupo (D, R, O, M, E). Informando z representa todos os grupos;
- 999 – Código do setor. Informando 999 representa todos os setores;
- X – Informe 0 ou 1. Onde 0 é para produto Nacional e 1 é para produto importado.
MOSTRAOLHOIMP
- X - S ou N. Permite ativar ou não o recurso.
- Y - Imprime o rótulo do IBPT no rodapé do cupom fiscal ou vinculado. Onde:
- C - Imprime a mensagem de cortesia no cupom fiscal;
- V - Imprime a mensagem em um documento vinculado aberto após a finalização do cupom fiscal.
Tabela 30 - Cartão fidelidade
ARGUMENTO | SUB | PARAMETRO | DESCRICAO |
FTMANIPULACAO | 1 | ID Fator correlação pontos | |
FTREVENDA | 2 | ID Fator correlação pontos | |
FTDROGARIA | 3 | ID Fator correlação pontos | |
FTANIVERSARIO | 6 | ID Fator correlação pontos | |
CAPTACAO | 1 ou 2 ou 3 | Módulo que credita pontos 1 - Na inclusão da receita (padrão para Manipulação) 2 - Na liberação do caixa (padrão para Drogaria/Revenda) 3 - No lançamento no caixa | |
VALIDADEPONTO | 365 | VALIDADE EM DIAS(default 365) | |
FIDELIDADE | S ou F ou N S = Recurso Fidelidade ativo; F = Empresa Fidelimax ativa; N = Recurso Fidelidade desativado (padrão). | Usado para ativar ou não o recurso de fidelidade e definir a empresa de pontuação contratada para integração com o FórmulaCerta.
| |
PONTOADESAO | 10 | Número de pontos na adesão | |
TEMPOESPERA | 1 | Tempo máximo timeout (em segundos) | |
ARREDONDAMENTO | 1 ou 2 ou 3 | 1 matemático, 2 sempre cima, 3 sempre baixo | |
UNIFICAPONTOS | 1 ou 2 ou 3 | Sim (padrão), Não, Pergunta. Ao relacionar um cartão como adicional de outro, é possível escolher se irá transferir os lançamentos feitos antes do relacionamento para o 'novo titular'. | |
OBSMANIPULACAO | Venda de manipulação | TEXTO PADRAO EXTRATO CLIENTE | |
OBSDROGARIA | Venda de drogaria | TEXTO PADRAO EXTRATO CLIENTE | |
OBSREVENDA | Venda de revenda | TEXTO PADRAO EXTRATO CLIENTE | |
ESTORNOMANIPULA | Mensagem padrão para estorno | Mensagem padrão para estorno | |
ESTORNODROGARIA | Mensagem padrão para estorno | Mensagem padrão para estorno | |
ESTORNOREVENDA | Mensagem padrão para estorno | Mensagem padrão para estorno | |
SALDOAUTOMATICO | S/N | Se sempre consulta ou não o saldo no histórico |
Os argumentos iniciados com "FT" correspondem ao campo ID da tabela abaixo:
ID | FILIAL | INDICE | DESCRICAO | ATIVO |
1 | 1 | 0,5 | MANIPULACAO | S |
2 | 1 | 0,3 | DROGARIA | S |
3 | 1 | 0,2 | REVENDA | S |
4 | 2 | 1,0 | PROMOCAO NATAL | N |
5 | 2 | 1,0 | PROMOCAO RELAMPAGO | S |
6 | 2 | 1,0 | MÊS DE ANIVERSARIO | S |
7 | 1 | 0,7 | QUALQUER VENDA | N |
Argumentos iniciados com "OBS"
Sempre serão gravadas duas observações por registro no extrato. Uma observação que será mostrada aos clientes e outra somente para uso da farmácia. Estes parâmetros definem qual texto padrão será mostrado ao cliente. A observação de uso da farmácia é padronizada e mais detalhada com objetivo de facilitar consultas e localização dos registros. O padrão para as observações dos clientes é: "VENDA DE MANIPULACAO", "VENDA DE DROGARIA" e "VENDA DE REVENDA".
Argumentos iniciados com "ESTORNO"
Define texto padrão para rotinas de estorno que serão mostrados aos clientes, semelhante aos argumentos iniciados com "OBS".
CREDITAPONTOS
Função: Argumento criado com a finalidade de saber se será ou não creditado pontos de uma fórmula no processo de fidelização do sistema. É importante ressaltar que o argumento CREDITAPONTOS checa o argumento CAPTACAO e dá prioridade em suas regras.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 30 (Fidelidade).
Argumento: CREDITAPONTOS
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: X onde X pode ser:
- T - SEMPRE credita ponto no programa de fidelidade.
- S - Credita somente quando o campo GTERAPEUTICO no módulo de receita estiver como não medicamento (campo "ñ medicamento").
- N - Nunca credita.
- P - Pergunta se credita ou não. Padrão.
Importante!
- Caso o usuário não queria creditar os pontos das fórmulas de medicamentos de sua farmácia, em hipótese nenhuma, neste caso, ele precisará usar o argumento CREDITAPONTOS com o parâmetro S.
- Estando na receita, mesmo se o argumento CAPTACAO for igual a 1, a fórmula em questão não será creditada (CREDITAPONTOS precisa estar com o parâmetro N). E mesmo nas rotinas posteriores (captação no caixa ou na consistência) estas fórmulas nunca serão creditadas.
- Mais informações sobre o uso dos argumentos CREDITAPONTOS e CAPTACAO leia também o manual do WebCard disponibilizado em nossa área de downloads.
PARTICIPAXyyy
Função: Argumento usado para creditar ou não pontos para a filial e grupo especificado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 30 (Fidelidade).
Argumento: PARTICIPAXyyy
Subargumento: ZZZZ
Parâmetro: S ou N (padrão S). Onde:
- X = grupo do produto: D, R, O, E
- YYY = Código do setor
- ZZZZ = Código da filial com 4 dígitos
Exemplo:
- PARTICIPAD0007 = N (não será creditado pontos na filial 7 para vendas do grupo D - drogaria)
- PARTICIPAD101 - 0007 = S (será creditado os pontos da filial 7 para vendas do grupo de drogaria desde que do setor 101)
Tabela 31 - Receitas
ACREDESC
Função: Argumento usado para configurar se a tela de Acréscimos e Desconto será exibida no módulo de receitas e, se apresentada, com quais definições.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas) – Argumento: ACREDESC e Parâmetro: S, N, P ou D.
- Quando o argumento for parametrizado com a opção N (não) não será apresentada a janela Acréscimo e desconto no final da digitação de orçamentos e receitas, logo, não será possível conceder acréscimos e descontos ao valor final da fórmula.
- Quando o argumento for parametrizado com a opção S (sim) será apresentada a janela Acréscimo e desconto no final da digitação de orçamentos e receitas. Nela é possível conceder acréscimos e descontos ao valor final da fórmula.
- Quando o argumento for parametrizado com a opção P (botão Alterar preço) não será apresentada a janela Acréscimo e desconto no final da digitação de orçamentos e receitas. Para conceder acréscimos ou descontos o usuário deve clicar no botão: Alterar Preço, lado direito da janela Receitas.
- Quando o argumento for parametrizado com a opção D (descontos) será apresentada a janela Acréscimo e desconto no final da digitação de orçamentos e receitas. Nela é possível conceder apenas descontos ao valor final.
ARRED
Função: Argumento usado para definir a regra de arredondamento utilizado para venda de produtos no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ARRED
Subargumento: XYYYZ, onde:
- X é o código do grupo de produtos, ex: D para Drogaria, R para Revenda
- YYY é o código do setor ou 999 para todos
- Z é o código da Lista PIS/COFINS, ex: N para Normal, S para Negativa e I para Positiva
Parâmetro: Informe um dos números abaixo:
- 1=R$0,05
- 2=R$0,10
- 3=R$0,50
- 4=R$1,00
- 5=R$5,00
Importante!
- O arredondamento é feito de R$ 0,00 até o valor correspondente ao número informado, ex:
- Valor do produto: R$ 12,01
- ARRED=1
- Valor do produto com arredondamento: R$ 12,05
- No caso de Drogaria indicamos que não efetue arredondamento porque o preço do medicamento é controlado pelo Governo.
ATIVATRAVACONTROLADO
Função: Argumento usado para definir se o sistema permite incluir receita com controlado com qualquer prescritor ou apenas para os prescritores 'CRM' ou 'CRO' ou 'CRMV' ou 'RMS'.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ATIVATRAVACONTROLADO
Parâmetro: S ou N, sendo:
S - permite incluir receita com controlado apenas com os prescritores 'CRM' ou 'CRO' ou 'CRMV' ou 'RMS'.
N - permite incluir receita com controlado com qualquer prescritor.
ATUALIZACLI
Função: Argumento usado para definir se o sistema atualiza ou não os dados do cliente no momento da inclusão de receitas/orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ATUALIZACLI
Parâmetro: S ou N.
ATUALIZAMED
Função: Argumento usado para definir se os dados dos médicos serão atualizados no momento da inclusão de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ATUALIZAMED
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N.
AVISAEQUIV
Função: Argumento usado para avisar sobre a equivalência diferente de 1 (um) na inclusão de orçamentos/receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AVISAEQUIV
Parâmetro: S ou N.
AVISAGRUPOTERAP
Função: Argumento usado para avisar, no momento da requisição, quando o grupo terapêutico é diferente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AVISAGRUPOTERAP
Subargumento: <em branco>
Parâmetro: S
AVISAINCOMP
Função: Argumento usado para avisar sobre a incompatibilidade entre produtos na inclusão de orçamentos/receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: AVISAINCOMP
Parâmetro: X,X,X,Y (onde X = aos graus de incompatibilidade (1,2,3) e Y = F se desejar imprimir a informação na ficha de pesagem. Separe os números por vírgula e sem espaços).
BIG
Função: Argumento que possibilita o cadastro de receitas de BISCOITO GRANDE.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 3 (Unidade de medidas).
Argumento: BIG
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Biscoito Grande
BULAMAGISTRAL
Função: Argumento usado para habilitar ou não o uso do recurso de impressão ou envio por e-mail da Bula Magistral para clientes da UF=PR, conforme Resolução SESA Nº 062/2013 - Publicada no Diário Oficial do Estado nº 8890, de 01/02/13.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: BULAMAGISTRAL
Parâmetro: S ou N.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
CALCPORLOTE
Função: Argumento usado para definir se os cálculos de fatores (% de teor, fator de correção, densidade e conversão das unidades especiais) na inclusão de receitas e/ou digitação dos orçamentos utilizarão as informações cadastradas no lote do produto ao invés da aba Manipulados | Insumos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CALCPORLOTE
Subargumento: <em branco>
Parâmetro: XYZW, onde:
- X = S ou N - Ativa ou não os cálculos pelos dados do lote;
- Y* = S ou N - Permite ou não incluir a receita quando houver fatores inválidos no lote ou se não há lote com saldo disponível.
- Z** = N, C ou S onde:
- N - não permite cadastrar o orçamento quando não há lotes com saldo suficiente ou quando houver lotes saldo, mas com fatores inválidos no lote;
- C - permite cadastrar o orçamento quando não há lotes com saldo suficiente ou quando houver lotes saldo, mas com fatores inválidos no lote apresentando um aviso ao usuário;
- S - idem ao C, mas não mostra o aviso ao usuário;
- W = S ou N onde:
- S - durante a atualização do estoque de saídas, caso o(s) produto(s) possua(m) lote(s) com fatores inválidos, o sistema efetuará a baixa do estoque mesmo que haja lotes com fatores inválidos;
- N - durante a atualização do estoque de saídas, caso o(s) produto(s) possua(m) lote(s) com fatores inválidos, o sistema não efetuará a baixa do estoque e manterá a receita\produto com status pendente até que acerte o cadastro do(s) lote(s).
Importante!
- Para os insumos que utilizam unidades especiais, como: UI, UTR, BLH, MEQ e etc., é obrigatório preencher a correlação em gramas da unidade no lote do produto quando ativado o argumento CALCPORLOTE. O funcionamento será idêntico ao explicado acima para estas unidades conforme a configuração definida.
- *Ao configurar a segunda opção deste argumento com S, na inclusão da receita (CALCPORLOTE=SS) se houver lote com estoque, mas com fatores inválidos ou não havendo lote com estoque suficiente, a inclusão da receita ou a digitação do orçamento será calculada com base nos fatores do produto, aba Manipulados | Insumos e não imprimirá o lote na ficha de pesagem.
- Obrigatório ativar o argumento AVISALOTEDIF sempre que configurar este argumento da seguinte forma:
- CALCPORLOTE=N
- CALCPORLOTE=SS.
- A partir da versão 5.5, se configurar este argumento para não permitir fatores inválidos na inclusão da receita (CALCPORLOTE=SN) automaticamente o sistema assume a forma mais restritiva do RECSEMLOTE (como T na primeira posição), mesmo que nele esteja outra configuração. Esta alteração foi feita para garantir que nenhum lote inconsistente seja aceito na inclusão da receita. Para conhecer ou saber mais sobre este argumento clique aqui.
- Obrigatório ativar o argumento AVISALOTEDIF sempre que configurar este argumento da seguinte forma:
- **Todo cálculo de fatores no orçamento é baseado nos dados da aba Manipulados | Insumos para busca de lotes válidos e a terceira opção deste parâmetro só funciona quando o argumento ORCSEMLOTE não está cadastrado.
CANCORCATIVO
Função: Esse argumento será utilizado para habilitar (conforme permissão concedida ao usuário) o cancelamento do orçamento após chegar na tela do preço.
(Após atualização do módulo Fcusuarios.exe para clientes com versão muito antiga, será necessário o uso desse argumento. Após 240 dias da data de atualização do módulo, esse argumento não será mais necessário e o sistema irá conferir apenas a permissão do usuário em "Saídas > Receitas > Especiais > Cancelar preço orçamento").
- S = Confere se o usuário tem permissão (em Arquivos | Usuários) para cancelar o orçamento após chegar na tela do preço do orçamento;
- N = Não confere se o usuário tem permissão (em Arquivos | Usuários) para cancelar o orçamento após chegar na tela do preço do orçamento (permitirá cancelar o orçamento normalmente);
CDAMP
Função: Argumento utilizado para definir o código e o volume (em ML) da ampola.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: CDAMP
Subargumento: Sequencial.
Parâmetro: Código do produto ampola com 5 dígitos + o volume em ML da ampola com 4 dígitos, veja abaixo:
Cadastro do produto AMPOLA 5mL
Configuração do argumento CDAMP
No exemplo acima, foram configurados 2 volumes (2mL e 5mL), portanto sempre ao configurar este argumento informe como inicial sempre o maior volume.
CDCAPTACAO
Função: Argumento usado para identificação do canal de venda.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CDCAPTACAO
Subargumento: XXXXX (código do canal de captação com 5 dígitos).
Parâmetro: nome do canal de captação. Exemplo:
- JORNAL
- TV
- RADIO
- BALCAO
- ORC. TELEFONICO
Exemplos:
- Subargumento: 00001 - parâmetro: BALCAO
- Subargumento: 00002 - parâmetro: ORCAMENTO TELEFONICO
- Subargumento: 00003 - parâmetro: FAX
- Subargumento: 00004 - parâmetro: E-MAIL
- Subargumento: 00006 - parâmetro: MOBILE
- Subargumento: 00007 - parâmetro: LOJA VIRTUAL
- Subargumento: 00009 - parâmetro: WHATSAPP
- Subargumento: 00010 - parâmetro: FACEBOOK
CDCAPTACAODEF
Função: Argumento usado para identificação do canal de venda padrão.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CDCAPTACAODEF
Subargumento: Grupo de usuário.
Parâmetro: Código do canal de captação padrão.
Exemplos:
- Subargumento: OMNI02 - parâmetro: 00006 - descrição: MOBILE
- Subargumento: OMNI03 - parâmetro: 00007 - descrição: LOJA VIRTUAL
- Subargumento: OMNI04 - parâmetro: 00010 - descrição: TELEMARKETING
- Subargumento: OMNI06 - parâmetro: 00004 - descrição: E-MAIL
- Subargumento: OMNI05 - parâmetro: 00003 - descrição: FAX
CHKORCPENDENTE
Função: Argumento usado para definir se o sistema mostrará ou não um aviso na tela que mostre(m) o(s) orçamento(s) pendente(s) do cliente, conforme inclusão das receitas. Nestes casos em que há mais finais, ou seja, itens em orçamentos não aprovados, o aviso em tela pode ser muito útil para o controle da farmácia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CHKORCPENDENTE
Parâmetro: S ou N. O padrão é Sim.
Veja a imagem abaixo:
Aqui o cliente tem duas fórmulas registradas no mesmo orçamento. Note que só muda o número de série.
Para confirmar o pedido do cliente, clique no botão Confirmar e siga os procedimentos padrões para inclusão de receita.
No final do cadastro o sistema mostrará uma mensagem de alerta, como mostra a imagem a seguir:
Nesta mensagem de alerta estarão todas as fórmulas registradas sob o mesmo número de orçamento para o cliente. Para incluir a próxima, clique no botão Incluir Próximo e siga os procedimentos para finalizar a inclusão.
CIFRADO
Função: Argumento usado para que os valores das receitas não sejam listados no relatório de romaneio (Saídas | Receitas – F10 romaneio).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CIFRADO
Parâmetro: BONITAVELU. Os valores serão codificados na impressão.
CONVPESQ
Função: Argumento responsável por definir como será feita a pesquisa na condição de pagamento na inclusão de receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CONVPESQ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: X onde:
- 1 = Código/Nome;
- 2 = Código;
- 3 - Nome;
COPIAIMAGEM
Função: Argumento usado para definir as imagens que serão levadas nas inclusões que usem receitas como imagem como fonte.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: COPIAIMAGEM
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N, ou seja, não copiar as imagens de receitas usadas como fonte de inclusão.
CROFICINAL
Função: Argumento usado para indicar o prescritor para orçamentos e inclusão de receitas de fórmulas oficinais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CROFICINAL
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: PUFXXXXXX, onde:
- P = código do profissional, ex: 6 - Farmacêutico
- UF = Estado expedidor do CR
- XXXXXX = número do CR
Antes de cadastrar este argumento você deve acessar Arquivos | Médicos e incluir o farmacêutico responsável prescritor e usar este farmacêutico como prescritor de fórmulas oficinais.
Importante!
Por padrão, quando é feita a instalação do FórmulaCerta o padrão configurado é 1SP000001. Indicamos que seja alterado para o farmacêutico responsável da farmácia.
DADOSRECDEFXX
Função: Argumento criado para padronizar os dados da receita na saída do campo Forma Farmacêutica (XX - Forma Farmacêutica).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: UN;US;TP Onde:
- UN - Unidade da Fórmula;
- US - Uso (Interno, Externo, etc.) – TPUSO;
- TP - Tipo (Cápsula, Homeopatia, Floral, Comprimido, Injetável).
Exemplos de sintaxe:
- Argumento Sub Parâmetro
- DADOSRECDEF01 VAZIO CAP;I;G
- DADOSRECDEF02 VAZIO G;T
- DADOSRECDEF07 VAZIO ML;I;1
- DADOSRECDEF14 VAZIO AMP;A;2
Regras| Informações adicionais
- O Tipo é utilizado apenas para as Formas Farmacêuticas Cápsula, Homeopatia, Floral, Comprimido e Injetável.
- Esse parâmetro só deve ser cadastrado para as Formas Farmacêuticas Cápsula, Homeopatia, Floral, Comprimido e Injetável, as outras são padronizadas ao cadastrar o tipo.
- Se o argumento DADOSRECDEFXX estiver cadastrado, os argumentos TPUSO, TIPOCAPDEF e USODEF serão ignorados.
- Se o campo Uso informado no argumento DADOSRECDEFXX não existir no argumento ORDEMUSO, ele virá em branco na tela de receitas.
- Se o argumento DADOSRECDEFXX estiver com o parâmetro vazio o sistema trará a unidade, o uso e o tipo vazios.
- Se o argumento DADOSRECDEFXX não estiver cadastrado, o sistema trará os valores padrões por Formas Farmacêuticas, obedecendo os argumentos TPUSO, TIPOCAPDEF e USODEF.
DATAREVISAO
Função: Argumento usado para definir o período para revisão do cadastro de clientes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: DATAREVISAO
Subargumento: Em branco (nulo).
Parâmetro: X onde:
- X = Números de dias que o sistema limitará a revisão de cadastro dos clientes.
DOMAXZERO
Função: No cadastro de produtos você pode informar a dose máxima dos fármacos e, no momento da digitação de orçamentos e receitas, o sistema verificará se a dosagem foi ultrapassada. Este argumento o avisará se o produto está com essa informação em branco.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: DOMAXZERO
Parâmetro: S ou N.
DUPLICADAV
Função: Argumento utilizado para imprimir o DAV (Documento Auxiliar de Venda) duplicado na mesma folha.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Subargumento: Em branco.
Argumento: DUPLICADAV
Parâmetro: S(im) ou N(ão). O padrão é N.
EXCLUIRECPRODUZ
Função: Argumento utilizado para definir se as receitas poderão ser excluídas mesmo que estejam produzidas/atualizadas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: EXCLUIRECPRODUZ
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- S = permite que a receita marcada como produzida e/ou atualizada, seja excluída (opção padrão);
- N = se a receita estiver marcada como produzida e atualizada, ela não poderá ser excluída. Caso a receita esteja apenas conferida, ela poderá ser excluída, mesmo estando com o parâmetro N (desde que o usuário possua permissão para realizar a operação).
EXCIPDETROT
Função: Argumento usado para definir se o excipiente deve ser exibido no rótulo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: EXCIPDETROT
Parâmetro: S ou N, onde:
- S - Imprime o excipiente no rótulo.
- N - Não imprime o excipiente no rótulo, o padrão é N.
FSENHA
Função: Este argumento define qual é a filial de origem mais usada nas inclusões e orçamentos e receitas e as receitas que serão consultadas, por grupo de usuário, usando como filtro a filial de origem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FSENHA
Subargumento: informe o código do grupo de usuário.
Parâmetro: 9999YZ, onde:
- 9999 = código da filial;
- Y = permite alterar a filial de origem (S ou N), padrão = S;
- Z = Visualizar automaticamente as fórmulas do FSENHA (S ou N). Ao optar por S a consulta de receitas trará as receitas que estiverem cadastradas na filial padronizada.
Exemplo:
ARGUMENTO.......... FSENHA
SUB ARGUMENTO.. A
PARAMETRO........... 0002NS
Ao cadastrar o argumento como no exemplo acima, as consultas mostrarão as receitas incluídas com a filial de origem 0002.
Não será permitido aos usuários do grupo A trocarem a filial de origem.
Para visualizar as receitas cadastradas com filiais de origem diferentes da filial 0002, os usuários destes grupos poderão, na visualização, informar o número da filial a ser consultada.
GOTAEMML
Função: Argumento usado para definir o volume para a gota.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: GOTAEMML
Parâmetro: informe o volume da gota (em ml). Padrão: 0.05
GOTAEMG
Função: Argumento usado para definir o volume para a gota.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: GOTAEMG
Parâmetro: informe o volume da gota (em g). Padrão: 0.05
GRUPOTERAP
Função: Argumento usado para definir o grupo terapêutico padrão na inclusão de fórmula.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: GRUPOTERAP
Subargumento: <em branco>
Parâmetro:
- 1 = Medicamento
- 2 = Não medicamento
HISTCLIDEF
Função: Argumento usado para definir se a janela de histórico de clientes será mostrada antes da janela para digitação de orçamentos/receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: HISTCLIDEF
Subargumento: grupo de usuário ou em branco
Parâmetro: YZ (onde: Y = S ou N).
Foi criada também a opção de efetuar consulta de clientes no histórico por meio das seguintes informações: 1-Código, 2-Telefone, 3-CPF/CNPJ ou 4-RG. No lugar do Z, informe o código da consulta que será mais usada.
HISTCLIDIAS
Função: Argumento usado para definir o número de dias para pesquisa no Histórico de clientes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: HISTCLIDIAS
Parâmetro: informe o número de dias para pesquisa.
IMPREQINC
Função: Argumento usado para definir se ao final da inclusão de receitas será impresso ou não o comprovante de pedido (requisição).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: IMPREQINC
Parâmetro: Sim para perguntar, Não para não imprimir ou T para imprimir automaticamente.
INCENTINC
Função: Este argumento permite que no final da inclusão de uma receita (mediante parâmetro informado), o sistema pergunte ou não, ou mesmo inclua automaticamente, a opção de entrega em domicílio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: INCENTINC
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S, N ou T, onde:
- S - faz a pergunta;
- N - não faz a pergunta (padrão do sistema);
- T - já dispara a inclusão da entrega automaticamente.
INCORCDIAS
Função: Ao efetuar a inclusão de um orçamento em que o mesmo já foi utilizado em uma receita, o sistema mostrará um alerta mostrando ao usuário que esse orçamento já foi utilizado em uma receita e retornará em qual requisição e data de inclusão da mesma. Para ter um controle do período em que o sistema irá checar, foi criado o argumento INCORCDIAS.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: INCORCDIAS
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Quantidade em dias que o módulo irá verificar para retornar a mensagem de que o orçamento já foi incluído. (O padrão é 360 dias).
Caso não tenha cadastrado o argumento o módulo irá considerar como padrão, 360 dias.
INCPEDEFUN
Função: Argumento que define a solicitação do crachá do funcionário na inclusão da receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: INCPEDEFUN
Subargumento:: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: XY onde:
X poder ser S, N ou I:
- S = pedirá os dados do funcionário na inclusão de todas as receitas, tendo ou não sido informado no orçamento;
- N = não pedirá os dados do funcionário;
- I = pedirá os dados do funcionário somente se inclusão for DIRETA ou REPETIÇÃO de antigas receitas. Com esta opção você inibirá a alteração dos dados do funcionário que fez o orçamento na hora da confirmação do pedido. E que no caso de uma repetição de receita, o sistema não apresente os dados do funcionário que atendeu o cliente na vez anterior, quando a receita usada como fonte fora cadastrada, obrigando o usuário os dados do novo funcionário.
Y pode ser S ou N:
- S = pedirá os dados do funcionário na alteração da receitas, tendo ou não sido informado mesmo na inclusão;
- N = não pedirá os dados do funcionário. Com esta opção você evita que durante a alteração da receita, o usuário troque por engano o funcionário que atendeu o cliente.
O padrão do sistema para este argumento é IN, assim como mostra a figura abaixo:
INSTRUCAO
Função: Argumento usado para definir qual será a posologia padrão das receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: INSTRUCAO
Parâmetro: descrição da posologia que será usada como padrão.
INTERACAO
Função: Argumento usado para definir se as interações serão exibidas ou não no final da inclusão de orçamentos ou receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: INTERACAO
Subargumento: Digite: 1 para inclusão de receitas ou 2 para digitação de orçamentos
Parâmetro: S ou N.
LOTESFIC
Função: Argumento usado para definir se o lote será impresso na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: LOTESFIC
Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S). Quando for emitir a ficha de pesagem, o sistema já trará o lote e validade.
MESEXTENSO
Função: Argumento usado para definir se a data de manipulação e validade no rótulo de receita serão impressos com o mês por extenso e/ou com o ano com 2 ou 4 dígitos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MESEXTENSO
Parâmetro: XY, onde:
- S ou N = S - imprimirá o mês por extenso (jan, fev) e N - imprime o numeral (01, 02);
- 2 ou 4 = 2 - imprimirá o ano com 2 dígitos e 4 com 4 dígitos.
Veja abaixo como será impresso 01/01/2001 nas condições abaixo:
- S2 - JAN/01
- S4 - JAN/2001
- N2 - 01/01/01
- N4 - 01/01/2001
Quando o argumento não está cadastrado, a data de manipulação e validade serão impressos no rótulo de receita dessa forma: 01/01/01.
MODOCONSULTATAB
Função: Argumento usado para padronizar se o sistema manterá ou não uma cópia da tabela de produtos em cada uma das estações de rede.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MODOCONSULTATAB
Parâmetro: 0 (zero) ou 1, onde:
- 0 = Consulta online – método usado hoje.
- 1 = Cada estação terá uma cópia da tabela de produtos.
O argumento será incluído no seu banco de dados no momento da atualização do banco de dados e estará padronizado como 0.
MOSTRALOTEGRID
Função: Argumento usado para definir se o sistema mostrará o lote selecionado para cada componente informado na receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MOSTRALOTEGRID
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N.
OBAUTORDESCF
Função: Argumento usado para limitar o desconto concedido para orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: OBAUTORDESCF seguido do número da Filial com 4 dígitos (exemplo: 0007)
Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.
Parâmetro: X;Y Onde:
- X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Receitas for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
- Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Receitas for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.
Exemplo:
Os funcionários do balcão podem dar até 15% de desconto e o gerente pode dar até 50% de desconto. Para isso, o parâmetro deve ser cadastrado da seguinte forma:
15.01;50.01
Neste exemplo, os funcionários darão o desconto de até 15%. Caso seja maior que 15% o sistema trará a tela de liberação do Gerente para confirmar o desconto. Caso este desconto
seja maior que 50% o gerente não conseguirá mesmo com o seu login e senha aprovar o desconto, caso ele tente continuar com o processo será dado um alerta.
Possíveis ordens para o argumento OBAUTORDESCF:
- OBAUTORDESCFXXXX com grupo de usuário padrão
- OBAUTORDESCFXXXX sem grupo de usuário padrão
- OBAUTORDESCF com grupo de usuário padrão
- OBAUTORDESCF sem grupo de usuário padrão
OBAUTORDESCM
Função: Argumento usado para limitar o desconto concedido no Mobypharma, pelo botão 'Negociar'.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: OBAUTORDESCM
Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.
Parâmetro: X;Y Onde:
- X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Receitas for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
- Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Receitas for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.
OBRIGACAPTACAO
Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar o canal de captação no momento da digitação da receita ou orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: OBRIGACAPTACAO
Subargumento: W. Se for receita informe 'REC', se for orçamento informe 'ORC'.
Parâmetro: XY (padrão NN). Onde:
- X = S ou N. Obriga ou não a informação da captação.
- Y = S ou N. Atualiza ou não o campo conforme a inserção (via requisição, orçamento).
OBRIGACLIORC
Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar o nome do cliente na digitação do orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: OBRIGACLIORC
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N.
Para que o argumento acima tenha efeito é obrigatório que o argumento ORCPEDECLI esteja ativado, caso contrário, o sistema não obrigará o cadastro ou digitação do cliente no orçamento.
OBRIGADADOSPAC
Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar os dados do paciente para o livro, quando não cadastrado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: OBRIGADADOSPAC
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: S ou N. Padrão igual a N.
Importante!
Quando a receita possuir um produto Antimicrobiano e for informado um paciente não cadastrado, o argumento OBRIGADADOSPAC obrigará todos os dados, além do sexo e data de nascimento do paciente.
OBRIGADTPRESCR
Função: Argumento criado para obrigar a data de prescrição para fórmulas com produtos que não são sujeitos a controle especial (Controlados).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: OBRIGADTPRESCR
Subargumento: XY onde:
- X = REC – Receitas;
- Y = ORC – Orçamentos.
Parâmetro: S ou N onde:
- S – Será obrigatório informar a data de prescrição apenas para fórmulas que NÃO contenham produtos controlados;
- N – Não obriga informar a data de prescrição e, no caso do orçamento o campo data de prescrição ficará em branco. Na inclusão se o campo não for preenchido, o sistema colocará a data atual como sendo a data de prescrição da receita.
OBRIGAREVISAO
Função: Argumento usado para definir a obrigatoriedade para revisão do cadastro de clientes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: OBRIGAREVISAO
Subargumento: Em branco (nulo).
Parâmetro: X;Y;Z onde:
- X = Obriga ou não o funcionário a efetuar a revisão do cadastro do cliente, caso esteja com uma data de revisão inválida. Padrão = N.
- Y = Obriga ou não o funcionário a ter o perfil de usuário de revisão ativo para conseguir marcar a opção de 'Revisão'. Padrão = N.
- Z = Usuário não consegue prosseguir com a inclusão da receita se não efetuar a revisão do cadastro do cliente e marcar a opção Revisão no cadastro do mesmo. Padrão = N.
ORDEMUSO
Função: Argumento usado para definir a ordem dos tipos de uso (receitas, fórmulas e fórmula padrão) e\ou quais os tipos de uso mais comuns para uma forma farmacêutica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: ORDEMUSO
Subargumento: informe a forma farmacêutica desejada, com 2 dígitos, ou deixe em branco para todos.
Parâmetro: os tipos de uso para a forma farmacêutica (E=Externo, I=Interno, T=Tópico, R=reagente).
PADRAOCONFPROD
Função: Argumento usado para definir os filtros padrões da rotina de conferência/produção.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PADRAOCONFPROD
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: X;Y;Z;W;K;M onde:
- X= Ação: C - Conferir Fórmulas | P - Produzir Fórmulas (Padrão: C).
- Y= Forma farmacêutica: T - Para todas as espécies ou informe o código da forma farmacêutica padrão (2 dígitos). O padrão é T.
- Z= Filial: E - filial estoque | D - filial destino | O - filial origem (Padrão: E).
- W= Código da filial: T - todas as filiais, ou código da filial desejada com 4 dígitos. (Padrão: Filial de estoque - código informado no argumento FEstoque).
- K= Considera: I - Data e hora de inclusão | R - Data e hora de retirada (Padrão: R).
- M= Período | Data Inicial: Número de dias para subtrair da data atual (Padrão: 0 dias - data atual).
Padrão do argumento: C;T;E;T;R;0
Exemplo:
Se você configurar o argumento com o parâmetro: C;T;D;T;I;3 ao acessar a rotina de conferência/produção os filtros estarão conforme abaixo:
- Ação: Conferir Fórmulas;
- Forma farmacêutica: T - Todas;
- Filial: Destino;
- Código da Filial: Todas;
- Considera: Data e hora de inclusão;
- Período | Data Inicial = 11/01/2011 (data atual - 3 dias);
- Período | Data Final = data atual.
PEDEBLISTER
Função: Argumento utilizado para marcar automaticamente a opção de 'blister' nas receitas de cápsulas ou comprimidos.
Manutenção: Em Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: PEDEBLISTER
Subargumento: Forma farmacêutica com dois dígitos, seguida pelo tipo com 1 dígito. Exemplo: 01G (para a forma farmacêutica 01 - Cápsulas, com o tipo G - Gelatinosa), 092 (para a forma farmacêutica 09 - Comprimidos, com o tipo 2 - Orodispersível)
Parâmetro: S ou N (S para ativar esse recurso e N para desativar).
PEDECONDPAG
Função: Argumento usado para que no cadastramento de receitas seja apresentada janela onde é possível informar dados do convênio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PEDECONDPAG
Parâmetro: S ou N.
PEDEREPETIDA
Função: Argumento usado para determinar se durante a digitação da receita (inclusão ou alteração), o cursor passará pelo campo Repetida.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PEDEREPETIDA
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.
PEDEUSOCONT
Função: Argumento usado para definir se no cadastramento de receitas o cursor passará pelo campo USO CONTINUO.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PEDEUSOCONT
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.
PEDESOMA
Função: Argumento usado para que no final da inclusão de orçamentos e receitas, seja mostrada a janela solicitando a soma das dosagens digitadas, deste modo, os erros de digitação de doses são minimizados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PEDESOMA
Subargumento: 1 para orçamentos e 2 para receitas.
Parâmetro: S ou N.
PEDEVALIDADE
Função: Este argumento permite a alteração da validade na hora da inclusão da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PEDEVALIDADE
Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S)
Descrição: altera a validade na inclusão da receita.
POSOLOGIAXX
Função: Argumento usado para cadastrar uma posologia de maior uso.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: POSOLOGIAXX (onde XX é o código da forma farmacêutica com 2 dígitos).
Subargumento: código sequencial, exemplo: 01, 02, 03 e etc.
Parâmetro: digite a posologia, exemplo: USO INDICADO.
Pedimos que você dê uma atenção especial para as posologias usadas na forma farmacêutica CÁPSULA. Quando ocorrer estouro de cápsulas, o sistema dobrará a posologia para impressão no rótulo e na ficha de pesagem. Para que isto ocorra é necessário colocar o símbolo @ (arroba) antes da quantidade, como exemplos têm:
Tomar @1 cápsula antes do almoço @1 cápsula antes do jantar
Tomar @1 cápsulas ao dia
Existem posologias que não trazem a quantidade de doses explicitas, por exemplo: Tomar @1 cap antes das refeições.
Ao ler esta posologia entendemos que o paciente deverá tomar duas cápsulas ao dia, uma antes do almoço e outra antes do jantar.
Para que o FórmulaCerta também entenda estas duas tomadas, é necessário informar no cadastramento da posologia, que deverá ser feita como no modelo:
Tomar @1 cap antes das refeições #2
PMINIMOVOL
Função: Argumento criado com a finalidade de definir qual será o preço mínimo da fórmula de acordo com o volume da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Parâmetros).
Argumento: PMINIMOVOLXX onde XX = código da forma farmacêutica com 2 dígitos.
Subargumento: Y onde Y = Sequencia dentro da forma farmacêutica (números de 1 a 9 e letras de A a Z).
Parâmetro: ZZZZZZ = Volume teto.
WWWWW = Preço mínimo da fórmula.
Caso não exista PMINIMOVOL cadastrado, o sistema continua seguindo a regra do argumento PMINIMO.
Façamos uma analogia. Ao compararmos os argumentos PMINIMO e PMINIMOVOL observe como fica flexível e prático usar o novo argumento PMINIMOVOL.
- PMINIMO01 = 7,00
Isso quer dizer que, independente do volume da receita, qualquer fórmula de cápsula terá como preço mínimo R$ 7,00, ou seja, uma receita de 30, 60 ou 120 cápsulas, não deverá ser vendida por menos de R$ 7,00.
- PMINIMOVOL01 – 000031 = 7,00
- PMINIMOVOL01 – 000061 = 15,00
- PMINIMOVOL01 – 000121 = 20,00
Veja que para cada volume podemos definir o preço mínimo da fórmula, ou seja, todas as fórmulas de até 30 cápsulas, não devem ser vendidas por menos de R$ 7,00. Ao passo que as de 60, não serão vendidas por menos de R$ 15,00 e as de 120 serão vendidas por no mínimo R$ 20,00.
Vale ressaltar que o sistema assumirá estes valores quando a somatória do valor dos itens da receita, mais o custo fixo, for menor que o preço mínimo indicado para o volume da fórmula.
Observe outros exemplos:
Argumento: PMINIMOVOL01
Subargumento: 1
Parâmetro: 000030 10.00
Significa: Forma farmacêutica 1 para até 30 cápsulas e preço mínimo de 10,00.
Argumento: PMINIMOVOL01
Subargumento: 2
Parâmetro: 000060 15.00
Significa: Forma farmacêutica 1, de 31 até 60 cápsulas e preço mínimo de 15,00.
Para forma farmacêutica 1 e 6, o sistema leva em consideração somente o volume original da fórmula. Já para as demais fórmulas o sistema considera o valor do campo Contém.
Argumento: PMINIMOVOL02
Subargumento: 1
Parâmetro: 000030 15.00
Argumento: PMINIMOVOL2
Subargumento: 2
Parâmetro: 000060 25.00
Ao efetuar a inclusão de um creme base 30 G e no campo Contém foi informado 50 G, o sistema vai se basear no preço do segundo parâmetro, ou seja, R$ 25,00.
PRAZOVALxx
Função: Argumento usado para determinar a validade dos orçamentos e receitas. Esta validade deve ser informada por forma farmacêutica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PRAZOVALxx (onde X é o código da forma farmacêutica com 2 dígitos).
Subargumento: se for para componentes de receitas deixe em branco, se for para produtos de varejo digite "V".
Parâmetro: validade para a forma farmacêutica em dias. Em segunda instância, o sistema verifica a validade individual dos produtos envolvidos na composição e insere a menor validade dentre eles.
PROFIDEF
Função: Argumento usado para definir qual será a profissão padrão no momento de consultar os prescritores na digitação de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PROFIDEF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: se deseja consultar todo o cadastro de profissionais (médicos, veterinários e dentistas) deixe o número 0 (zero).
Note que este argumento é idêntico ao existente na tabela 14 de médicos. A alteração está apenas no parâmetro. Os argumentos antigos devem continuar cadastrados no seu bando de dados.
QS
Função: Argumento usado para calcular a Quantidade Suficiente de semi-acabados usados em receitas. É necessário cadastrar o código do semi-acabado gerado no semi-acabado na tabela de parâmetros.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: QS
Subargumento: código com 5 dígitos do semi-acabado gerado na fórmula-padrão.
Parâmetro: soma da dosagem + %.
QSPABREV
Função: Argumento usado para determinar a abreviatura para o QSP (padrão do sistema).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: QSPABREV
Parâmetro: informe a abreviatura.
RECAVISAHIPER
Função: Argumento usado para definir se será verificada a hipersensibilidade do paciente no momento da inclusão da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: RECAVISAHIPER
Parâmetro: S ou N.
O argumento será incluído no seu banco de dados no momento da atualização do banco de dados e estará padronizado como S.
REQAUTO
Função: Argumento usado para configurar que a numeração seja trazida automaticamente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: REQAUTO
Parâmetro: S ou N.
REQUISICAO
Função: Argumento utilizado para definir o nome da definição padrão para a impressão de Requisição em Saídas | Receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: REQUISICAO
Subargumento: Grupo de usuário, exemplo: A, B,C.
Parâmetro: Nome da definição para a impressão de requisição localizada em Etiquetas | Definições | Requisição.
RECSEMLOTE
Função: Argumento usado para definir se será permitida a inclusão de receitas que não tenham lotes com quantidade suficiente para a produção liberada para uso.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: RECSEMLOTE
Subargumento: AA (onde AA = grupo de usuário) ou em branco para todos.
Parâmetro: XYZ onde:
X pode ser:
- S = Permite inclusão de FÓRMULAS com ou sem estoque, com componentes controlados ou não. O padrão do sistema é S, ou seja, permitir a inclusão mesmo que não tenha estoque suficiente liberado para uso e tenha a fórmula componente sujeito a controle ou não.
- N = Não permite a inclusão de FÓRMULAS COM INSUMOS CONTROLADOS QUE NÃO TENHAM ESTOQUE. Neste caso, se o insumo não for controlado, a fórmula será incluída normalmente;
- T = Não permite a inclusão de TODAS AS FÓRMULAS (NÃO TEM ESTOQUE, NÃO INCLUI, tenha ou não insumos controlados).
Y pode ser:
- S = Verifica se a Embalagem tem estoque.
- N = Não verifica se a Embalagem tem estoque.
Z pode ser:
- S = Verifica se o Excipiente tem estoque.
- N = Não verifica se o Excipiente tem estoque.
Padrão = SNN
Importante!
- Se o CALCPORLOTE está ativo e configurado desta forma CALCPORLOTE=SN ele somente sobrepõe a opção X (primeira posição de configuração) do RECSEMLOTE, sendo assim, o Y e o Z ficam totalmente a escolha do usuário, sendo o padrão NN.
Exemplos de uso do RECSEMLOTE:
- SNN - Permite normalmente a inclusão de fórmula sem estoque para qualquer tipo de produto.
- NSS - Não permite a inclusão de fórmulas com controlado sem estoque e não checa se a embalagem e excipiente tem estoque.
- SSS - Permite a inclusão de fórmula sem estoque e verifica embalagem e excipiente.
- TNN - Não permite incluir se o produto não tem estoque e não verifica se a embalagem e excipiente tem estoque.
- TSS - Não permite incluir se o produto não tem estoque e verifica se a embalagem e excipiente tem estoque.
REQSEMSERIE
Função: Argumento usado para definir se a numeração da requisição terá número de série.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: REQSEMSERIE
Parâmetro: X onde:
- X = S ou N, com a opção S a numeração da requisição não terá a opção de número de série, com a opção N a numeração poderá ter numero de série.
Parametro com padrão igual a "N".
REQPEDEMOTIVO
Função: Argumento usado para definir se será pedido motivo para as alterações e exclusões de receitas que não possuem número de registro.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: REQPEDEMOTIVO
Parâmetro: XY onde:
- X = S ou N, com a opção S será pedido o motivo pela exclusão da receita;
- Y = S ou N, com a opção S será pedido o motivo pela alteração da receita.
REDUTOR
Função: Argumento usado para definir a redução do preço de venda da fórmula em função do volume da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: REDUTORWW. Onde W é o código da forma farmacêutica, com 2 dígitos, exemplo: REDUTOR01, REDUTOR02 e etc.
Subargumento: Faixa de redução, exemplo: 001, 002, 003, etc.
Parâmetro: XXXX.XX | YYYY.YY | ZZ.ZZ onde:
- XXXX.XX = Volume inicial
- YYYY.YY = Volume final
- ZZ.ZZ = % de redução
SALDOMINTRAT
Função: Argumento usado para definir a quantidade de dias que deixará de avisar antes do término do tratamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: SALDOMINTRAT
Parâmetro: número de dias (o padrão do sistema é 7 dias).
SEPARAPORLAB
Função: Argumento usado para definir se será impresso uma via da requisição para cada laboratório, ou seja, se em uma receita apresentar 3 fórmulas (1 de cápsula, 1 de creme e 1 de homeopatia), ao imprimir a requisição o sistema emitirá 1 via para o laboratório de uso interno (cápsula), 1 para o laboratório de uso externo (dermato) e 1 para o laboratório de homeopatia. Para isso, será necessário alterar a definição da requisição e adicionar no local desejado o campo Laboratório (menu Fórmula | Laboratório).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: SEPARAPORLAB
Parâmetro: S ou N. O padrão é N.
STSEMIACABADO
Função: Argumento usado para que ao usar a forma farmacêutica 06 (unidade) na digitação de orçamentos/receitas o sistema só traga produtos gerados a partir de fórmulas cadastradas com essa forma farmacêutica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: STSEMIACABADO
Subargumento: <Setor>
Parâmetro: X. Onde X é igual a S ou N. Visualiza ou não o setor na ALOPATIA. O padrão é S (mostra todos os produtos da Alopatia). Se o parâmetro ficar em branco, o sistema considera igual a S.
SUGMOBYRESP
Função: Argumento usado para ativar a opção de envio da sugestão de preço na resposta do mobyPharma.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: SUGMOBYRESP
Subargumento: <branco>
Parâmetro: X. Onde X:
- S: Parâmetro ativado permitindo o envio da sugestão de preço na resposta do mobyPharma
- N: Parâmetro desativa a função do envio da sugestão de preço na resposta do mobyPharma.
TPEMB
Função: Argumento utilizado para cadastrar os tipos de embalagens.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Subargumento: Digite a sequência dos tipos de embalagens, ex: 01, 02, 03 e etc.
Parâmetro: Descrição do tipo da embalagem.
Abaixo segue um exemplo que mostra como ficará o seu módulo parâmetros, depois de ter cadastrado todos os tipos:
Note que o subargumento é usado para enumerar cada um dos tipos de embalagem diferente do padrão.
TROCAEMBXX
Função: O argumento TROCAEMBXX é por forma farmacêutica e é usado para definir se deve haver a troca ou não de embalagem pelo sistema.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: TROCAEMBXX onde X é o código da forma farmacêutica com 2 dígitos, exemplo: 01, 02, 03, 04. Se em branco representará todas as formas farmacêuticas.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: WYZ onde:
- W = Valor já determinado no TROCAEMB anteriormente;
- S = Sempre troca. O padrão é igual a S (Sim);
- N = Não troca (mantém a embalagem);
- P = Pergunta se deseja trocar.
- Y = Se o usuário deseja ou não exibir a tela de embalagem. O padrão é S (Sim);
- Z = Altera a quantidade de embalagens. O padrão é N (Não), mas altere para S caso queira usar esta nova funcionalidade.
Na forma farmacêutica 01, quando o tipo de cápsula for igual a E (Envelope), independente do que o usuário definir na segunda posição do parâmetro, o sistema DEVERÁ MOSTRAR a tela da embalagem para que possa informar a embalagem. No caso da terceira condição, não terá exceção.
TPUSO
Função: Argumento usado para definir o tipo de uso padrão de uma forma farmacêutica (cápsula, creme, loção etc.).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: TPUSO
Subargumento: informe a forma farmacêutica desejada com 2 dígitos (01=cápsula, 02=creme, etc.).
Parâmetro: o tipo de uso para a forma farmacêutica (E=Externo, I=Interno, T=Tópico, R=reagente). Para que o tipo de uso seja informado na digitação, deixe o parâmetro em branco.
UNIDFDEF
Função: Argumento usado para definir qual será o unidade de federação padrão na consulta de profissionais prescritores.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: UNIDFDEF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: se deseja consultar todo o cadastro de profissionais independente do estado no qual o número de registro dele no conselho esteja, informe 0 (zero).
Note que este argumento é idêntico ao existente na tabela 14 de médicos. A alteração está apenas no parâmetro. Os argumentos antigos devem continuar cadastrados no seu bando de dados.
UNIDxx
Função: Argumento usado para definir qual será a unidade padrão do produto, por forma farmacêutica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: UNIDxx onde X é o código da forma farmacêutica com 2 dígitos.
Subargumento: código do produto (use cinco dígitos, por exemplo, 00030).
Parâmetro: unidade de prescrição.
USOCONTINUO
Função: Argumento usado para definir se haverá controle de uso contínuo e se será avisado o saldo de uso continuo no momento da repetição.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: USOCONTINUO
Parâmetro: XY onde:
- X: A=automático, M=manual ou P=perguntar;
- Y: S/N: Será ou não avisado saldo no momento da repetição da receita.
VALIDACPF
É possível a cada vez que você incluir ou orçar uma receita, cadastrar o paciente e o sistema checar se o CPF é válido ou não. Se não for válido ou for branco o sistema exige que se ajuste o CPF para continuar.
Isto é importante, pois permite você ir acertando seu banco antigo dentro do novo esquema do CPF. Quando o paciente não tem CPF (exemplo: animais, crianças, etc..), não é preciso cadastrá-lo, basta colocar um CPF válido do CLIENTE (exemplo: dono do animal, pai, mãe, etc..). Os argumentos ATUALIZACLI e OBRIGACLI (terceira opção) também devem estar iguais a S.
Função: Argumento usado para validar o CPF do cliente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: VALIDACPF
Parâmetro: S onde S – Permite a validação.
VALIDADELOTE
Função: Argumento usado para definir se a data de validade dos lotes usados na receita influenciará na data da validade da fórmula.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe na tabela 31 (Receitas)
Argumento: VALIDADELOTE
Subargumento: informe o código da forma farmacêutica (digite T para que a nova regra seja aplicada a todas as formas ou ainda, especifique uma individualmente para ter um tratamento específico).
Parâmetro: XY, onde:
- X = S ou N. Ao optar por S (Sim) o sistema levará em conta a data de validade dos lotes, seja de matéria-prima, sejam de semi-acabados, utilizados na fórmula para o cálculo da validade da mesma;
- Y = S ou N. Ao optar por N (Não) na opção anterior (X), você poderá definir o Y como S (Sim) para que o sistema leve em conta a data de validade dos lotes dos produtos SEMI-ACABADOS (somente os semi-acabados), utilizados na fórmula para o cálculo da validade da mesma.
VALIDADEPROD
- Validade Produto = 180 dias
- PRAZOVAL = 120 dias
- Validade digitada na receita = 90 dias
- VALIDADEPROD = S
VOLUME
Função: Argumento usado para definir o volume de unidade de receitas com volume de dose, por exemplo: óvulos, balas, biscoitos, etc.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe na tabela 31 (Receitas).
Argumento: VOLUME
Subargumento: iniciais da unidade exatamente como cadastrada na tabela 03, por exemplo OVL se estiver cadastrando o volume do óvulo.
Parâmetro: VOLUME EM GRAMA DA UNIDADE, ao informar 4.0 por exemplo, você está definindo para o sistema que cada óvulo produzido pesa 4.0 gramas.
Veja uma imagem de volumes para várias unidades:
OBRIGAFUN
Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar o funcionário de recepção (funcionário que atendeu o cliente) no cadastro da receitas/orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: OBRIGAFUN
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N, ou seja, informe S para deixar obrigatório e N para não. O padrão do sistema é: N.
Agendamento de horário de retirada
AGENDAFORMULAS
Função: Argumento usado para determinar se o horário de retirada da fórmula será ou não sugerido pelo FórmulaCerta em função da capacidade produtiva ou de um agendamento fixo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AGENDAFORMULAS
Subargumento: Código da forma farmacêutica com 2 dígitos ou em branco para todas.
Parâmetro: XY, onde:
- X
- S – Será calculado o horário de retirada de acordo com a capacidade produtiva e agendamento conforme configuração no módulo Arquivos | Laboratórios, abas Capacidade Produtiva e Agendamento;
- F – Será calculado o horário de retirada de acordo com os horários fixos conforme configuração no módulo Arquivos | Laboratórios, aba Agendamento Fixo independente da capacidade produtiva por hora;
- R - Será calculado o mesmo horário da opção S, porém não serão considerados os orçamentos na capacidade do laboratório, apenas as receitas aprovadas.
- Y
- S – Permite ao usuário agendar em um horário/dia que esteja acima capacidade do laboratório e apresenta a mensagem: "Capacidade de entrega no dia esgotada! Continua?". O padrão do sistema quando não informada esta opção é S;
- N – Não permite que o usuário agende em um horário/dia que esteja acima da capacidade do laboratório. E, se o usuário mesmo assim tentar agendar será solicitado usuário e senha para liberar este agendamento.
Atenção!
- A segunda opção deste argumento (parâmetro Y) apenas funcionará quando a primeira for S ou R;
- Quando configurado para bloquear (parâmetro SN ou RN) e o usuário não possuindo permissão e clicar em SIM para efetuar o agendamento, o sistema solicitará usuário e senha para liberar este agendamento. Se o usuário informado não tiver a permissão especial (Arquivos | Usuários | Perfil | Receitas | Especiais | Agenda acima capacidade) o sistema apresentará esta mensagem: "Capacidade de entrega do dia está esgotada! Não será permitido prosseguir com o agendamento. Selecione outro dia\horário para agendamento de retirada". Se mesmo assim persistir
Exemplos:
Situação 1
- Tempo mínimo produção (Arquivos | Laboratórios, aba Capacidade Produtiva) = 120 min (2 hrs);
- Horários de produção (Arquivos | Laboratórios, aba Agendamento)
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00 - Horário de cadastro do orçamento/inclusão: 08:50
Neste caso o horário sugerido pelo sistema será às 10:50 hrs, desde que não ultrapasse a capacidade/horário.
Situação 2
- Tempo mínimo produção (Arquivos | Laboratórios, aba Capacidade Produtiva) = 120 min (2 hrs);
- Horários de produção (Arquivos | Laboratórios, aba Agendamento)
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00 - Horário de cadastro do orçamento/inclusão: 11:50
Neste caso o horário sugerido pelo sistema será às 15 hrs, desde que não ultrapasse a capacidade/horário. Veja que nesta situação, o sistema não sugere 14:50 como horário de retirada. Isto porque sempre que o tempo mínimo produtivo for superior ao horário de produção, o padrão do sistema é buscar um horário/dia que atenda ao tempo mínimo, podendo ser em outro horário no mesmo dia ou no próximo.
GRUPODSx
Função: Argumento usado para cadastrar os dias de funcionamento da farmácia, informação que será usada no agendamento de horário de retirada de fórmulas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: GRUPODSx (X = informe o grupo de horário), ex: GRUPODS1, GRUPODS2
Subargumento: Informe o número que representa o dia da semana, ex: 1 para domingo, 2 para segunda, etc.)
Parâmetro: Informe o dia da semana, ex: domingo, segunda, etc.
ORCPEDERET
Função: Argumento usado para configurar se o horário e data da retirada serão solicitados no cadastramento de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: ORCPEDERET
Parâmetro: S ou N.
RETIRADA
Função: Argumento usado para definir se o sistema pedirá a data e hora de retirada no cadastramento de receitas.Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: RETIRADA
Parâmetro: S ou N.
Composição de Preços de vendas
ARREDREC
Função: Argumento usado para definir a regra de arredondamento utilizado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ARREDREC
Parâmetro: Informe um dos números abaixo:
- 1=R$0,05
- 2=R$0,10
- 3=R$0,50
- 4=R$1,00
- 5=R$5,00
Importante!
O arredondamento é feito de R$ 0,00 até o valor correspondente ao número informado, ex:
- Valor da receita: R$ 12,01
- ARREDREC=1
- Valor da receita com arredondamento: R$ 12,05
CUSTOFIXO
Função: Argumento usado para definir o custo fixo a ser agregado ao valor da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CUSTOFIXO
Subargumento: código da forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.
Parâmetro: valor que será somado ao montante dos componentes.
CUSTOFIXOSTXXXX
Função: Argumento usado para definir o custo fixo a ser agregado ao valor da receita, por Setor de Produto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CUSTOFIXOSTXXXX. Onde X = Filial com 4 dígitos. Exemplo: CUSTOFIXOST0001 (Custo fixo para a filial 1).
Subargumento: Setor do Produto + Forma farmacêutica da receita com 2 dígitos. Exemplo: 10001 (setor 100 espécie 01)
Parâmetro: valor a ser somado.
Se o argumento acima não estiver cadastrado verificar o argumento CUSTOFIXO.
CUSTOFIXOXXXX
Função: Argumento usado para definir o custo fixo a ser agregado ao valor da receita. Utilizado quando não está cadastrado o argumento CUSTOFIXOSTXXXX.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CUSTOFIXOXXXX. Onde X = Filial com 4 dígitos (opcional). Exemplo: CUSTOFIXO0001 (Custo fixo para a filial 1)
Subargumento: Forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.
Parâmetro: valor a ser somado.
CUSTOFIXOQT
Função: Argumento usado para se o custo fixo irá considerar ou não a quantidade de potes informada na receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CUSTOFIXOQT
Subargumento: código da forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, o sistema multiplicará o custo fixo pela quantidade de potes.
Para que seja considerado apenas um custo fixo, independente da quantidade de potes mude o argumento para N:
CUSTOFIXOTP
Função: Com este argumento você define se o seu custo fixo (informado por forma farmacêutica no argumento CUSTOFIXO) será calculado em valor ou percentual.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CUSTOFIXOTP
Parâmetro: V para Valor ou P para Percentual. O padrão do sistema é Valor.
PMINIMO
Função: Argumento usado para definir o preço mínimo da receita por forma farmacêutica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: PMINIMO
Subargumento: código da forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.
Parâmetro: valor mínimo de venda para a espécie.
PMINIMOCOMP
Função: Argumento usado para definir o preço mínimo dos componentes de fórmulas (receitas).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PMINIMOCOMP.
Subargumento: código da forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.
Parâmetro: valor mínimo de venda para componente (o sistema lê duas casas depois da vírgula).
Observa a explicação a seguir:
Se você tem um produto com preço de venda, por exemplo, R$0,08 e seu parâmetro está maior do que o definido na ficha do produto, o sistema alterará o preço de venda desse componente nessa receita para o valor informado no parâmetro.
Exemplo:
PMINIMOCOMP => 0,30
Neste exemplo o sistema assume R$ 0,30 como sendo o preço de venda deste produto por unidade farmacológica ao invés dos R$ 0,08 informados no cadastro de produtos. Caso o PMINIMOCOMP não ultrapasse ou não esteja cadastrado, o sistema mantém o preço original do produto.
MOEDACF
Função: Argumento que permite determinar qual é a moeda usada para o CUSTOFIXO na composição de preços de receitas (alopatia).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MOEDACF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o código da moeda, exemplo:
- D = Dólar
- C = Real
- P = Dólar Paralelo
- B = Índice
Exemplo:
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
MOEDACF | D | MOEDA PADRAO PARA O CUSTO FIXO. |
Na tabela foi informada a letra D, que representa a moeda Dólar. Neste caso o sistema irá multiplicar o valor informado no argumento CUSTOFIXO pelo valor da moeda D definida em Utilitários | Moedas.
MOEDAPM
Função: Argumento que permite determinar qual é a moeda usada para o PRECOMINIMO na composição de preços de receitas (alopatia).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MOEDAPM
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: informe o código da moeda, exemplo:
- D = Dólar
- C = Real
- P = Dólar Paralelo
- B = Índice
Idem ao argumento MOEDACF.
Escolha de Cápsulas/Comprimidos
BLISTERCAP
Função: Argumento utilizado para definir o blister e a quantidade máxima de cápsulas conforme o tipo e tamanho da cápsula.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: BLISTERCAPAB. Onde:
- A = tipo da cápsula (GELATINOSA, AMILÁCEA, INCOLOR e etc.);
- B = tamanho da cápsula 00/0/1/2/3/4 – oriundo da tabela de cápsula campo "Numero".
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: C;D onde:
- C = número de cápsulas para este blister;
- D = código do produto blister para baixa de estoque, preço, etc..
Exemplo de cadastro do argumento:
Exemplo de receita de cápsula com BLISTER:
BLISTERCP
Função: Argumento usado para definir o tipo e o peso do comprimido.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: BLISTERCPABBBB. Onde:
- A = representa o tipo do comprimido;
- B = representa o peso do comprimido com 4 dígitos (valor final da punção 0150/0300/0800). Apenas para os tipos de comprimidos 1 e 3;
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: C;D onde:
- C = número de comprimidos deste blister;
- D = código do produto blister com 5 dígitos.
Exemplo:
BLISTER para os tipos 1 e 3 pode variar em função da
punção utilizada na fórmula.
CDREVENTERICO
Função: Argumento usado para padronizar o semi-acabado que será usado no revestimento entérico (gastroresistente).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CDREVENTERICO
Parâmetro: código do excipiente (5 dígitos).
Veja um modelo de cadastro:
Assim você padronizou qual será o produto usado para efetuar o revestimento.
O próximo passo é definir o quanto se utiliza do produto para revestimento, neste exemplo, solução de acetoftalato a 12% em álcool, na média, para revestir uma fórmula.
COMPRESSAO
Função: Argumento usado para definir o fator de compressão a ser usado para acondicionamento dos pós nas cápsulas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: COMPRESSAO
Subargumento: FF ou <em branco> onde:
- FF => 01 - cápsula, 09 - comprimido, 15 – Envelope;
- <em branco> => para todas as formas farmacêuticas.
Parâmetro: fator de compressão.
CDEMB09
Função: Argumento utilizado para definir as embalagens e rótulos padrões para a forma farmacêutica 09-Comprimido conforme a faixa de volume e tipo de comprimido selecionado (Comum, Sublingual, Orodispersível).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CDEMBxxyZZZZ. Onde:
- XX = Forma farmacêutica (com 2 dígitos);
- Y = Tipo do comprimido;
- ZZZZ = Teto punção. Apenas para o tipo de comprimido 1 e 3.
Subargumento: Digite a sequência das embalagens criadas, ex: 01, 02, 03 e etc.
Parâmetro: Informe o código da embalagem com 5 dígitos (preencha com zero à esquerda até completar 5 dígitos, se necessário) + a quantidade de comprimidos com 4 dígitos (zero à esquerda até completar 4 dígitos, se necessário) + o nome do rótulo a ser utilizado para esta embalagem.
Exemplo:
CDEMB0910800
(Forma Farmacêutica 09, Tipo 1–COMUM/CONVENCIONAL, Punção com teto de 0800 mG).
CDEMBBLISCAP
Função: Argumento usado para definir o código da embalagem, quantidade máxima de blisters e o rótulo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: CDEMBBLISCAPAB. Onde:
- A = tipo da cápsula (GELATINOSA, AMILÁCEA, INCOLOR e etc.);
- B = tamanho da cápsula (00/0/1/2/3/4).
Subargumento: Sequencial.
Parâmetro: CCCCC DDD ROTULO. Onde:
- CCCCC = código da embalagem;
- DDD = quantidade máxima de blisters que a embalagem comporta;
- ROTULO = nome do rótulo.
Exemplo:
CDEMBBLISCP
Função: Argumento utilizado para definir o tipo, peso, código e capacidade do blister e o nome do rótulo a ser utilizado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: CDEMBBLISCPABBB. Onde:
- A = código do tipo do comprimido;
- B = peso do comprimido (valor final da punção 0150/0300/0800). Apenas para o tipo de comprimido 1 e 3;
Subargumento: Sequencial.
Parâmetro: C;D;E. Onde:
- C = código da Caixa/Pote usada para armazenar o blister para baixa de estoque, preço, etc.;
- D = capacidade do blister;
- E = nome do rótulo a ser utilizado.
Exemplo:
PUNCAO
Função: A punção seria o tamanho da "forma" do comprimido. Este argumento permite você definir esta forma do comprimido.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: PUNCAO
Subargumento: A. Onde A é código sequencial (1,2,3, etc.).
Parâmetro: B;C;D onde:
- B = peso máximo suportado de ativos pelo comprimido (em miligramas);
- C = peso final do comprimido (o QSP deve atingir esse valor);
- D = Número do diâmetro da punção.
Exemplo:
REVENTERICO
Função: Argumento usado para padronizar o semi-acabado que será usado no revestimento entérico (gastroresistente).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: REVENTERICO
Subargumento: o volume interno máximo da cápsula em uL
Parâmetro: percentual a ser utilizado.
Veja um modelo de cadastro para a cápsula 0 (680 uL):
No cadastro acima, está parametrizado que: caso o sistema precise revestir 60 cápsulas número 0 (680ul) serão usado 12 ml (20% de 60 cápsulas) de solução de acetoftalato a 12%.
TABCAP
Função: Este argumento define se a sua farmácia usará o novo método de escolha de cápsulas disponível a partir da versão 5.2.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: TABCAP
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.
TIPOCAPDEF
Função: Este argumento define qual é o tipo de cápsula mais usado em sua farmácia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: TIPOCAPDEF
Parâmetro: inicial da cápsula, por exemplo: I=incolor, G=gelatinosa colorida etc.
TPCAPENTERICA
Função: Argumento usado para definir o tipo de cápsula entérica do produto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: TPCAPENTERICA
Subargumento: Vazio, ou seja, não precisa digitar nada aqui.
Parâmetro: Informe o código do tipo da cápsula entérica definida em Arquivos | Parâmetros, guia Tabela de Cápsulas, sub-guia Tabela de Cápsulas-Rastreabilidade, conforme imagens a seguir:
Verificando o código do tipo da cápsula ENTÉRICA
Informando ao argumento o código do tipo da cápsula ENTÉRICA
Se o argumento TPCAPENTERICA estiver com algum tipo de cápsula cadastrado, o sistema utiliza somente a cápsula definida nele e não mais os argumentos CDREVENTERICO e REVENTERICO, ou seja, ao cadastrar o TPCAPENTERICA o sistema desconsidera estes argumentos. Caso não esteja cadastrado ou com o parâmetro em branco, o sistema utilize normalmente CDREVENTERICO e REVENTERICO.
VFORMACOMPRIMIDO
Função: Argumento usado para definir o volume do comprimido.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: VFORMACOMPRIMIDO.
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: A;B onde:
- A = Volume em mililitros para comprimido ORODISPERSÍVEL;
- B = volume externo para o comprimido ORODISPERSÍVEL (para escolha de embalagem).
O padrão quando o argumento não está cadastrado é: 1000;250
Escolha de Excipiente
ALGORITMOEXCIP
Função: Argumento usado para determinar se a escolha de excipientes será feita por algoritmo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ALGORITMOEXCIP
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N = não.
Veja o exemplo do argumento ligado:
CDLIBLENTA
Função: Argumento usado para padronizar qual será o produto formador de matriz coloidal, por exemplo: HPMC, usado nas formulações com fármacos de liberação prolongada.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CDLIBLENTA
Subargumento: informe o código do produto com 5 dígitos.
Parâmetro: fator de preenchimento.
Veja um exemplo de cadastro do argumento:
Neste exemplo o produto formador de matriz coloidal é o HPMC e seu código de cadastro é 04251 e o fator de preenchimento deverá ser de 1,4 (o sistema interpretará como 40% do volume da cápsula). Isto quer dizer que o sistema escolherá uma cápsula onde o ativo seja acomodado, mas será respeitada esta regra de 40% do volume da cápsula ser ocupado pelo HPMC.
Importante!
Para funcionando da rotina de liberação lenta é necessário ter o banco da FagronLab.
EXCIPLIBLENTA
Função: Argumento usado para padronizar qual será o excipiente usado para completar as cápsulas de TODOS os fármacos de liberação prolongada. Atenção! A quantidade de excipiente a ser usada levará em conta o total usado de produto formador de matriz coloidal, por exemplo, HPMC.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: EXCIPLIBLENTA
Parâmetro: código de cadastro do excipiente usado, com cinco dígitos.
VEXCIPCAPSULA
Função: Argumento usado para determinar o fator de preenchimento em relação ao volume da cápsula.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: VEXCIPCAPSULA
Subargumento: FF ou <em branco> onde:
- FF => 01 - cápsula, 09 - comprimido, 15 – Envelope;
- <em branco> => para todas as formas farmacêuticas.
Parâmetro: informe o fator desejado.
VEXCIPCOMPRESS
Função: Argumento usado para determinar o fator de compactação do excipiente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: VEXCIPCOMPRESS
Subargumento: FF ou <em branco> onde:
- FF => 01 - cápsula, 09 - comprimido, 15 – Envelope;
- <em branco> => para todas as formas farmacêuticas.
VEXCIPFORMULA
Função: Argumento usado para determinar o fator de preenchimento da cápsula em relação ao volume da fórmula.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: VEXCIPFORMULA
Subargumento: FF ou <em branco> onde:
- FF => 01 - cápsula, 09 - comprimido, 15 – Envelope;
- <em branco> => para todas as formas farmacêuticas.
Parâmetro: informe o fator desejado.
Florais
CDEMB08x
Função: Permite que o sistema escolha as embalagens segundo os tipos de homeopatias.
Manutenção: Abra o menu Arquivos | Parâmetros | Tabela 31 (Receitas) e utilize o argumento CDEMB08x.
Argumento: CDEMB08x, onde: X = é o código do tipo de floral, ex: 1, 2, 3, etc.
Subargumento: código de classificação do argumento, ex: 01, 02, 03, etc.
Parâmetro: código da embalagem cadastrada em Arquivos | Produtos, volume máximo em mL e o nome do rótulo utilizado para Floral definido em Etiquetas | Definições | opção Rótulo Receita.
Exemplo:
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
CDEMB081 | 01 | 02754 0101 RÓTULO | CÓD, VOL e NOME RÓT FLORAL "1" |
CDEMB081 | 02 | 02754 0061 RÓTULO | CÓD, VOL e NOME RÓT FLORAL "1" |
CDEMB081 | 03 | 03030 0031 RÓTULO | CÓD, VOL e NOME RÓT FLORAL "1" |
CDEMB081 | 04 | 53712 0000 RÓTULO | CÓD, VOL e NOME RÓT FLORAL "1" |
No exemplo acima, serão usadas três embalagens, nos volumes: 100 mL, 60 mL e 30 mL. Quando o volume for maior que 100 mL o sistema irá multiplicar a quantidade de embalagens.
Para parametrização de embalagens é necessário seguir a escala matemática exemplificada acima.
CUSTOFIXO (Custo fixo para Floral)
Função: O custo fixo é por forma farmacêutica e deverá ser cadastrado para todos os tipos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CUSTOFIXO
Subargumento: informe a forma farmacêutica, seguida do código do tipo (exemplo: 081).
Parâmetro: o valor do custo fixo para a forma farmacêutica e o tipo da homeopatia.
FLORAL
Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de florais que são manipulados na sua farmácia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: FLORAL
Subargumento: ordem de cadastro, ex: 1, 2, 3, etc.
Parâmetro: descrição do tipo de floral. Exemplo: Australiano, Bach, Californiano, Mineiro, etc.
Veja exemplos de cadastramento do argumento:
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
FLORAL | 1 | AUSTRALIANO | TIPO DE FLORAL |
FLORAL | 2 | BACH | TIPO DE FLORAL |
FLORAL | 3 | CALIFORNIANO | TIPO DE FLORAL |
FLORAL | 4 | MINEIRO | TIPO DE FLORAL |
FLORALPORVOL
Função: Argumento usado para cadastrar se haverá acréscimo por volume para homeopatias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FLORALPORVOL
Subargumento: informe o código correspondente do tipo de floral que terá o acréscimo.
Parâmetro: informe S para que haja o acréscimo. Cadastre um argumento para cada tipo de floral.
FLORALxAC
Função: Argumento usado para que o acréscimo seja em Percentual.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FLORALxAC: (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de floral).
Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03).
Parâmetro: informe o volume de um espaço e informe o FATOR de acréscimo (por exemplo: 0030 1.30).
FLORALxAV
Função: Argumento usado para determinar se o acréscimo dos florais será em valor ou percentual.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FLORALxAV (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de floral).
Subargumento: informe um número de seqüência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03).
Parâmetro: informe o volume, dê um espaço e informe o VALOR de acréscimo (por exemplo: 0030 1.30).
PRAZOVAL08x
Função: Argumento usado para definir a validade máxima dos tipos de florais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PRAZOVAL08x, onde: X = é o código do tipo de floral, ex: 1, 2, 3, e etc.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe a validade sempre em dias, por exemplo, se for 1 ano digite 360 ou 000 para indicar que este tipo de floral tem validade indeterminada.
É necessário cadastrar um argumento para cada tipo de homeopatia criada. Conforme exemplo:
Ao cadastrar este argumento no caso do floral, utiliza-se após o código 8 o código que representa o tipo do floral: Australiano, Bach, Californiano, Mineiro e etc. Veja o exemplo:
TIPO DE FLORAIS
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
FLORAL | 1 | AUSTRALIANO | TIPO DE FLORAL |
FLORAL | 2 | BACH | TIPO DE FLORAL |
FLORAL | 3 | CALIFORNIANO | TIPO DE FLORAL |
FLORAL | 4 | MINEIRO | TIPO DE FLORAL |
VALIDADE PADRÃO
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
PRAZOVAL081 | 360 | VALIDADE TIPO FLORAL "1" | |
PRAZOVAL082 | 360 | VALIDADE TIPO FLORAL "2" | |
PRAZOVAL083 | 360 | VALIDADE TIPO FLORAL "3" | |
PRAZOVAL084 | 360 | VALIDADE TIPO FLORAL "4" |
STFLORAL
Função: Argumento usado para que na hora da receita só apareçam os produtos de floral. Primeiro é preciso que os produtos de floral estejam em setor específico, por exemplo, setor 802 para floral.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: STFLORAL
Subargumento: <Setor>
Parâmetro: X. Onde X é igual a S ou N. Visualiza ou não o setor na ALOPATIA. O padrão é S (mostra todos os produtos da Alopatia). Se o parâmetro ficar em branco, o sistema considera igual a S.
Homeopatia
CDEMB07x
Função: Permite que o sistema escolha as embalagens segundo os tipos de homeopatias.
Manutenção: Abra o menu Arquivos | Parâmetros | Tabela 31 (Receitas) e utilize o argumento CDEMB07x.
Argumento: CDEMB07x onde X = é o código do tipo da homeopatia, ex: 1, 2, 3, etc.
Subargumento: código de classificação do argumento, ex: 01, 02, 03, etc.
Parâmetro: código da embalagem cadastrada em Arquivos | Produtos, volume máximo em mL e o nome do rótulo utilizado para Homeopatia definido em Etiquetas | Definições | opção Rótulo Receita.
Exemplo:
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
CDEMB071 | 01 | 02754 0101 RÓTULO | CÓD, VOL e NOME RÓT HOMEOP 1 GLOB |
CDEMB071 | 02 | 02754 0061 RÓTULO | CÓD, VOL e NOME RÓT HOMEOP 1 GLOB |
CDEMB071 | 03 | 03030 0031 RÓTULO | CÓD, VOL e NOME RÓT HOMEOP 1 GLOB |
CDEMB071 | 04 | 53712 0000 RÓTULO | CÓD, VOL e NOME RÓT HOMEOP 1 GLOB |
CHKHOMEO
Função: Este argumento tem duas funções específicas:
- Verificar se a dinamização/potência informada na receita está cadastrada em Arquivos | Parâmetros, guia Tabela de Homeopatia. Caso não esteja cadastrada, o sistema informará ao usuário na digitação da receita/orçamento qual é a dinamização/potência anterior ou a próxima;
- Vincular métodos compatíveis, ou seja, alguns métodos como C e CH ou DH e D têm a mesma função e não é necessário cadastrar dinamizações/potências para os dois métodos C e CH.
PRIMEIRA FUNÇÃO
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CHKHOMEO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S
SEGUNDA FUNÇÃO
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CHKHOMEO
Subargumento: digite o método, ex: C
Parâmetro: digite o método compatível, ex: CH
CTLOTEHOMEOP
Função: Argumento usado para definir se o controle de lote dos produtos homeopáticos será feito partindo do lote usado na dinamização das potências.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CTLOTEHOMEOP
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N. Portanto, antes de iniciar tal controle mude o parâmetro para S.
ATENÇÃO
Importante ler o artigo Homeopatias Líquidas
CUSTOFIXO
Função: O custo fixo é por forma farmacêutica e deverá ser cadastrado para todos os tipos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CUSTOFIXO
Subargumento: informe a forma farmacêutica, seguida do código do tipo (por exemplo: 071).
Parâmetro: o valor do custo fixo para a forma farmacêutica e tipo da homeopatia.
DINAMIZABH
Função: Usado para determinar a ordem de impressão do método e potência (dinamização) no rótulo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: DINAMIZABH
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
Veja abaixo, os exemplos da impressão do rótulo para cada opção disponível:
Importante!
Conforme a Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007, seção:
7.1.2.1 Preparação para ser dispensada deve ser identificada por meio de rótulo contendo:
b) dinamização, escala e método;
Diante disto, o cadastro do parâmetro do argumento DINAMIZABH, deve estar S.
HOMEOP
Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de homeopatia que são manipulados na sua farmácia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: HOMEOP
Subargumento: ordem de cadastro, ex: 1, 2, 3, etc.
Parâmetro: descrição do tipo de homeopatia. Exemplo: Glóbulos, D.U. Glóbulos, Gotas, D.U. Gotas, etc.
Veja exemplos de cadastramento do argumento:
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
HOMEOP | 1 | GLOBULOS | TIPO DE HOMEOPATIA |
HOMEOP | 2 | D.U. GLOBULOS | TIPO DE HOMEOPATIA |
HOMEOP | 3 | GOTAS* | TIPO DE HOMEOPATIA |
HOMEOP | 4 | D.U. GOTAS | TIPO DE HOMEOPATIA |
HOMEOP | 5 | ENVELOPES | TIPO DE HOMEOPATIA |
É possível criar quantos e quais tipos de homeopatia desejar e necessitar.
O subargumento do argumento HOMEOP é sequencial, porém deve-se cadastrar somente com 1 único dígito. Portanto, se em seu caso for necessário cadastrar mais de 10 tipos de homeopatias utilize letras, ou seja, cadastre este argumento utilizando números de 1 a 9 e/ou letras de A a Z, se necessário.
HOMEOPx
Função: Definir o preço de venda dos orçamentos/receitas de homeopatia conforme o tipo de homeopatia e potência de dinamização utilizada.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: HOMEOPx, onde:
- x = é o código do tipo da homeopatia, ex: 1, 2, 3, etc.
Subargumento: faixa de preço, ex: 01, 02, 03, etc.
Parâmetro: informe a potência com 7 dígitos e o valor que será cobrado por ela com 5 dígitos conforme abaixo:
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
HOMEOP1 | 01 | 0000030 06.50 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
HOMEOP1 | 02 | 0000060 07.30 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
HOMEOP1 | 03 | 0000200 08.70 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
HOMEOP1 | 04 | 0001000 10.00 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
HOMEOP1 | 05 | 0010000 12.80 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
HOMEOP1 | 06 | 0050000 14.50 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
HOMEOP1 | 07 | 0100000 16.50 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
HOMEOP1 | 08 | 2000000 19.00 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
HOMEOP1 | 09 | 9999999 22.00 | PRECO HOMEOPATIA "1" |
No argumento HOMEOP, foi informado que o tipo de homeopatia GLÓBULO é representada pelo código 1, portanto a tabela acima, descreve o valor de venda por dinamização/potência de receitas de homeopatia prescritas em glóbulos.
Exemplo:
BELLADONA 50CH – GLÓBULOS, ao digitar uma receita como esta o sistema irá buscar a faixa de preço que melhor se adéqua para iniciar o cálculo do preço da receita. Se utilizarmos a tabela acima como referência, a faixa de preço que será definida é a 02 que representa R$ 7,30.
Para iniciar o cálculo do preço, o sistema verifica sempre qual é a maior dinamização/potência (independente do método) dentre todos os componentes digitados na receita para definir a faixa de preço que será utilizada. Ou seja, imagine que o médico prescreveu:
Glóbulos
Pulsatilla 30CH
Aristoloquia 100CH
Sepipa 12D
Neste caso, a maior dinamização/potência é 100. Diante disso, o sistema procura e utilizando a tabela acima define a faixa de preço 03 para iniciar o cálculo do preço da receita. Portanto, o valor que será utilizado é R$ 8,70.
Para cadastrar os parâmetros de preço de venda, a potência máxima deve ter 7 posições, na oitava posição (8ª) pressione a barra de espaço e o valor cobrado deve iniciar sempre na nona (9ª) posição e com duas casas decimais depois do ponto (é obrigatório o uso de ponto e não vírgula).
Na tabela de preços acima, a última faixa é 9999999 22.00. É importante definir essa faixa de preços como sendo a última para o tipo de homeopatia, sempre 7 vezes o número 9, caso contrário no exemplo acima se for digitada uma receita com 5000000, o sistema não saberá qual preço cobrar mesmo porque até 2000000 o valor será R$ 19,00 e qualquer dinamização/potência acima disso deve ser cobrado sempre R$ 22,00.
HOMEOPPORVOL
Função: Argumento usado para cadastrar se haverá acréscimo por volume para homeopatias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: HOMEOPPORVOL
Subargumento: informe o código correspondente do tipo de homeopatia que terá o acréscimo
Parâmetro: informe S para que haja o acréscimo.
HOMEOPRCENV
Função: Argumento usado para cadastrar o preço a ser cobrado por unidade de papel. Ao efetuar a venda de homeopatia em envelopes, algumas farmácias cobram um determinado valor por unidade de papel usado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: HOMEOPRCENV
Subargumento: forma farmacêutica e tipo de homeopatia.
Parâmetro: informe o valor unitário de venda do papel.
HOMEOPVOLx:
Função: Argumento usado para cadastrar a tabela de preços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: HOMEOPVOLx: (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de homeopatia)
Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03)
Parâmetro: bbbb yyyyyy (onde: "b" representa o volume e yyyy o fator de acréscimo por volume).
HOMEOPxAC
Função: Argumento usado para cadastrar o Percentual de acréscimo que será concedido aos orçamentos e receitas de homeopatia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: HOMEOPxAC (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de homeopatia)
Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03)
Parâmetro: informe o volume, dê um espaço e informe o fator de acréscimo (por exemplo: 0100 2.30).
HOMEOPxAV
Função: Argumento usado para cadastrar o valor de acréscimo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: HOMEOPxAV (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de homeopatia)
Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03)
Parâmetro: informe o volume, dê um espaço e informe o valor de acréscimo (por exemplo: 0100 2.30).
HPUNI
Função: Argumento usado para cadastrar métodos usados nas fórmulas de homeopatias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: HPUNI
Subargumento: Método.
HPINSUMO
Função: Argumento usado para definir quais são os insumos e inertes (álcool, conhaque, água mineral, etc.) usados nos orçamentos e receitas de homeopatia. A unidade do produto a ser usado como insumo ou inerte deverá ser parametrizada no sistema (para que ao informá-lo como componente da receita não seja solicitada a dinamização).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: HPINSUMO
Subargumento: informe o código do produto usado como insumo ou inerte.
MOEDAHP
Função: Argumento que permite determinar qual é a moeda usada para composição de preços de homeopatia e florais.
Argumento: MOEDAHP
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o código da moeda que deseja utilizar para a formação do preço de venda de homeopatia e florais. Ex: D = dólar, C = Real, P = dólar paralelo ou B = índice.
Exemplo:
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
MOEDAHP | D | MOEDA PADRÃO PARA HOMEOPATIA E FLORAL |
Na tabela foi informada a letra D que representa o dólar. Neste caso o sistema irá multiplicar os valores informados nos argumentos: HOMEOPx, HOMEOPxAV, CUSTOFIXO, PMINIMO, FLORALx e FLORALxAV pelo valor da moeda.
PRAZOVAL07
Argumento: PRAZOVAL07x, onde: X = é o código do tipo da homeopatia, ex: 1, 2, 3, e etc.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe a validade sempre em dias, por exemplo, se for 1 ano digite 360 ou 000 para indicar que este tipo de homeopatia tem validade indeterminada. É necessário cadastrar um argumento para cada tipo de homeopatia criada.
Ao cadastrar este argumento no caso da homeopatia, utiliza-se após o código 7 o código que representa o tipo de homeopatia Glóbulos, Gotas e etc. Veja o exemplo:
TIPO DE HOMEOPATIAS
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
HOMEOP | 1 | GLOBULOS | TIPO DE HOMEOPATIA |
HOMEOP | 2 | D.U. GLOBULOS | TIPO DE HOMEOPATIA |
HOMEOP | 3 | GOTAS* | TIPO DE HOMEOPATIA |
HOMEOP | 4 | D.U. GOTAS | TIPO DE HOMEOPATIA |
HOMEOP | 5 | ENVELOPES | TIPO DE HOMEOPATIA |
VALIDADE PADRÃO
Argumento | Subargumento | Parâmetro | Descrição |
PRAZOVAL071 | 730 | VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA "1" | |
PRAZOVAL072 | 002 | VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA "2" | |
PRAZOVAL073 | 030 | VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA "3" | |
PRAZOVAL074 | 002 | VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA "4" | |
PRAZOVAL075 | 730 | VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA "5" |
STHOMEOPATIA
Função: Argumento usado para que na hora da receita só apareçam os produtos de homeopatia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: STHOMEOPATIA
Subargumento: <Setor>
Parâmetro: X. Onde X é igual a S ou N. Visualiza ou não o setor na ALOPATIA. O padrão é S (mostra todos os produtos da Alopatia). Se o parâmetro ficar em branco, o sistema considera igual a S.
Psicotrópicos (produtos controlados)
ALIPACCLI
Função: Argumento usado para definir se, ao cadastrar receitas com Psicotrópicos sem cadastrar o PACIENTE, o livro de Psicotrópicos poderá ser preenchido com os dados do cliente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ALIPACCLI
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é = N.
AVICONTROSALDO
Função: Argumento usado para definir se será exibida a caixa de mensagem de controlado com saldo, ao final da inclusão da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AVICONTROSALDO
Parâmetro: S.
AVINOTIFDUPL
Função: Argumento usado para definir se será exibida a caixa de mensagem de notificação em duplicidade ao final da inclusão da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AVINOTIFDUPL
Parâmetro: S ou N ou B. Onde:
- S - Avisa o usuário se notificação duplicada;
- N - Não avisa ou bloqueia a inclusão;
- B - Bloqueia a inclusão e alerta o usuário.
AVINOTIFEXTRA
Função: Argumento usado para definir se será mostrado alerta sobre notificações extraviadas no momento que a mesma for informada na digitação de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: AVINOTIFEXTRA
Parâmetro: S.
CTRUNICO
Função: Argumento usado para que o sistema emita mensagem de alerta quando uma receita conter em sua formulação mais de um produto psicotrópico.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CTRUNICO
Parâmetro: S ou N.
INDICAPORTA
Função: Argumento usado para que no final da impressão do romaneio (Saídas | Receitas – F10 romaneio) sejam informadas quantas receitas tiverem retenção e quantas tiveram notificação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: INDICAPORTA
Parâmetro: S ou N.
NAOPEDENOTIFxx
Função: Argumento usado para definir a dosagem na qual o sistema não deve pedir notificação, mesmo que o fármaco esteja as listas B1 e B2.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: NAOPEDENOTIFxx, onde:
- xx = forma farmacêutica
Por exemplo:
Se você deseja usar a informação parametrizada para todas as formas farmacêuticas, cadastre o argumento sem a espécie NAOPEDENOTIF. Se você desejar usar em uma forma farmacêutica específica, informe o código correspondente, por exemplo: apenas para cápsulas cadastre:
NAOPEDENOTIF01.
Subargumento: código de cadastro da matéria-prima (principal e com 5 dígitos)
Parâmetro: <SINAL> ; (ponto e vírgula) <DOSE>; (ponto e vírgula) <UNIDADE>, onde:
<SINAL> = informe o sinal >< (maior ou menor);
; = separador;
<DOSE> = informe a dose.
Veja um exemplo de cadastro do argumento:
Neste argumento está definido que sempre que for usado o DEXTROPROPOXIFENO NAPSILATO ou qualquer um de seus sinônimos com dosagem menor (<) que 100mg não será pedido notificação.
NAORETEMRECxx
Função: Argumento usado para definir para quais matérias-primas ou medicamentos o sistema não deve reter a receita. Portanto, veja abaixo como configurar para MATÉRIAS-PRIMAS (Receitas Manipuladas).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: NAORETEMRECxx, onde:
- xx = representa a forma farmacêutica.
Por exemplo, se você deseja usar a informação parametrizada para todas as formas farmacêuticas, cadastre o argumento sem a forma, ou seja, digite somente: NAORETEMREC. Se você desejar usar em uma determinada forma farmacêutica, informe o código correspondente, ex: apenas para cápsulas digite: NAORETEMREC01
Subargumento: código de cadastro da matéria-prima (principal com 5 dígitos, caso esta não tenha informe zero à esquerda para completar)
Parâmetro: <SINAL> ; (ponto e vírgula) <DOSE>; (ponto e vírgula) <UNIDADE>, onde:
<SINAL> = informe um dos sinais matemáticos de maior ou menor, ex: > ou <
; = separador;
<DOSE> = informe a dose.
Veja um exemplo do cadastramento do argumento:
ORCPEDENOTIF
Função: Argumento usado para que o sistema obrigue o número da notificação nas vendas de drogarias psicotrópicas no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDENOTIF
Parâmetro: S ou N. Onde:
- S = pede o número da notificação
- N = Não pede o número da notificação
PEDENOTIF
Função: Argumento usado obrigar o número da notificação na inclusão de receitas que tenham substâncias sujeitas a controle especial.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PEDENOTIF
Parâmetro: S, N ou O, onde:
- S = pede o número da notificação;
- N = Não pede o número da notificação;
- O = obriga o número da notificação, o padrão do sistema = O, ou seja, obriga a informação já que a mesma deve constar no relatório XML do SNGPC.
Este argumento substitui o antigo COMPL344 é agora você passa a ter opção de tornar a informação obrigatória, ou seja, nenhuma receita que tenha a notificação poderá ser incluída no sistema sem que o número seja informado.
PEDEDTPRESCR
Função: Argumento usado para definir se ao incluir um orçamento ou receita com insumo controlado, o sistema obrigará a digitação da data de prescrição ou não.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PEDEDTPRESCR
Subargumento: XY onde:
- X = REC – Receitas (caso o componente seja não controlado e não tenha informado a data de prescrição, o sistema automaticamente assumirá a data corrente).
- Y = ORC – Orçamentos
Parâmetro: Z onde Z = S ou N.
- S => Se Sim verifica se o orçamento ou receita contém controlado e obriga informar a data de prescrição, se não contém controlado irá passar normalmente.
- N => Não obriga informar a data de prescrição, mesmo que o orçamento possua componente controlado (padrão = N).
PEDEQTPRESCR
Função: Argumento usado para definir se ao incluir uma fórmula com um insumo da B2 ou A, o sistema completará o campo Qtd. Prescrita com a mesma quantidade digitada no campo Volume ou não.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PEDEQTPRESCR
Subargumento: XY onde:
- X = REC - Receitas
- Y = ORC - Orçamentos
Parâmetro: XY onde:
- X pode ser:
- S: Pede sempre;
- N: Nunca pede
- B: Somente quando tiver produtos/insumos B2 ou A
- C: Somente quando tiver qualquer produto/insumo controlado.
- Y pode ser:
- S: Traz quantidade igual ao volume da receita como padrão
- N: Traz o campo em branco para ser completado.
Para que este argumento fique mais claro imagine que o parâmetro seja cadastrado como BS:
Ao incluir uma fórmula com um insumo da B2 ou A, o sistema completará o campo Qtd. Prescrita com a mesma quantidade digitada no campo Volume, que na verdade é a quantidade a ser manipulada, produzida:
Use o parâmetro desta forma se você considerar que a grande maioria das vezes a quantidade manipulada é igual à quantidade prescrita.
PRESCREVECRF
Função: Argumento usado para habilitar ou desabilitar os orçamentos e inclusões de receitas prescritas pelo profissional farmacêutico (CRF), de uso Tópico e quando houver as substâncias controladas listadas abaixo na composição da fórmula:
- Tretinoína DCB 08848 e seus sinônimos;
- Neomicina DCB 06282 e seus sinônimos;
- Sulfato de neomicina DCB 06284 e seus sinônimos;
- Bacitracina DCB 01010 e seus sinônimos;
- Bacitracina zíncica DCB 01011; e seus sinônimos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PRESCREVECRF
Subargumento: <em branco>
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- S - para Sim;
- N - para Não.
Caso o argumento não esteja cadastrado, o padrão adotado pelo sistema será o N.
Importante!
No orçamento, como não há o o campo Uso, o sistema verifica o conselho regional do prescritor e se for CRF e, se na composição da prescrição contiver as substâncias indicadas acima, o sistema permitirá prosseguir e, ao incluir, o usuário deverá informar o campo Uso = Tópico.
Controle de Estoque
BAIXAESTMATRIZ
Função: Argumento usado para determinar se os lotes das receitas, recebidas via Integração serão recalculados para efetuar a baixa de estoques conforme os estoques existentes para cada loja no banco de dados da Matriz.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: BAIXAESTMATRIZ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S, N ou F, onde:
- S – Recalcula todos os lotes das receitas, independente da filial de estoque que a receita foi cadastrada (o padrão do sistema é S.);
- N – Não efetua o recálculo;
- F – Idem à opção S, porém efetua o recálculo somente das receitas que tenham a mesma filial de estoque cadastrada no argumento FESTOQUE.
FESTOQUE
Função: Argumento usado para definir a filial padrão para baixa de estoque em receitas e filial de desvio de produção.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 31 (Receitas)
Argumento: FESTOQUE
Subargumento: Em branco ou informe o Grupo de Usuário.
Parâmetro: XXXXYWZ, onde:
- XXXX: é o número da filial usada como padrão na baixa de estoques. Ao informar 0001, por exemplo, as receitas usarão a filial de código 0001 para baixar os estoques;
- Y: Informe S ou N. Aqui você define se o usuário poderá ou não alterar a filial de estoque na inclusão ou alteração de receitas.
- W = Informe S ou N. Aqui você defina se o sistema verificará ou não a quantidade produtiva informada no laboratório (módulo Laboratórios) para alterar a filial de estoque pela filial de desvio.
- Z = Informe S ou N. Aqui você defina se o sistema verificará ou não se a quantidade em estoque é suficiente para a produção e, não sendo, se trocará a filial de estoque.
Se informar no parâmetro do argumento FESTOQUE somente o código da filial com 4 dígitos, o sistema entenderá que o usuário poderá alterar a filial de estoque no momento da inclusão da receita.
FESTOQUEESP
Função: Argumento usado para definir a filial padrão para baixa de estoque em receitas em função da forma farmacêutica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 31 (Receitas).
Argumento: FESTOQUEESP
Subargumento: código da forma farmacêutica com 2 dígitos.
Parâmetro: XXXXY, onde:
- XXXX: é o número da filial usada como padrão na baixa de estoques. Ao informar 0001, por exemplo, as receitas usarão a filial de código 0001 para baixar os estoques;
- Y: Aqui você define se o usuário poderá ou não alterar a filial de estoque na inclusão ou alteração de receitas, informe S ou N.
Ficha de Pesagem/Ordem de Manipulação
AVISALOTEDIF
Função: Argumento usado na impressão da ficha de pesagem e que serve para avisar se o lote atual é diferente do lote informado na ficha do produto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AVISALOTEDIF
Parâmetro: S ou N.
CDBARFIC
Função: Argumento usado para determinar se será impresso código de barras na ordem de manipulação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CDBARFIC
Parâmetro: S ou N.
DECIMAISFIC
Função: Argumento usado para determinar quantas casas decimais serão usadas na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: DECIMAISFIC
Parâmetro: X ou Y, onde: X = número de casas decimais (padrão do sistema é 4) e Y = imprime zeros à direita S ou N (padrão do sistema é N).
DIVISAOFIC
Função: Argumento usado para definir se a divisão de prateleira informada na ficha de cadastro do insumo será impressa na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros e informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: DIVISAOFIC
Parâmetro: S ou N.
DIASRETRO
Função: Argumento usado para definir quantos dias serão usados para verificação e impressão de fichas de pesagem, rótulos e bulas que não tenham sido impressas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros e informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: DIASRETRO
Parâmetro: número de dias para verificação
Descrição: fichas retroativas a x dias, ou seja, em <F6> quando passar com <Enter> sem preencher o número das requisições que serão impressas, o sistema trará as fichas anteriores a quantidade de dias informada no parâmetro.
DOMAXZERO
Função: Argumento usado para que seja impresso um aviso de produto sem informação de dosagem máxima no cadastro.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: DOMAXZERO
Parâmetro: S ou N.
ETAPAMINPCP
Função: Argumento usado para definir a etapa mínima necessária para que seja permitida a impressão de rótulos e ordens de manipulação das fórmulas (botão Ficha de Pesagem e Rótulo).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ETAPAMINPCP
Parâmetro: informe o <SINAL>, ; (ponto e vírgula) e o código da etapa <ETAPA>, onde:
- <SINAL> - informe o sinal >< (maior ou menor);
- ; - para indicar o sinal de igual;
- <ETAPA> - informe a etapa do PCPF
Veja um exemplo do cadastramento do argumento:
- Para visualizar o código da etapa, acesse Integração | Planejamento/Controle da Produção e clique na aba Etapa para visualizar as etapas definidas e o código delas. No exemplo acima, foi indicado o código da etapa CONFERÊNCIA, portanto a impressão de fórmulas ocorrerá somente para as receitas tenham no mínimo passado pela etapa 20;
- Para usuários que trabalham com o argumento IMPFICINC ativado, sugerimos que o desative quando utilizado o argumento acima, caso contrário o usuário poderá fazer a impressão das receitas mesmo que esta não esteja na etapa mínima do PCP definida.
FDESTFIC
Função: Argumento usado para definir se a filial de destino será ou não impressa na ordem de manipulação (ficha de pesagem).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FDESTFIC
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é imprimir a informação.
FICCMPNEGRITO
Função: Argumento usado para permitir ou não a impressão dos componentes em negrito na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICCMPNEGRITO
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: S ou N.
FICCMPSALTOLN
Função: Argumento usado para permitir ou não a impressão de um salto entre os componentes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICCMPSALTOLN
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: S ou N.
Vale ressaltar que estes novos argumentos para melhoria da leitura da ficha de pesagem apenas funcionarão nos modelos 1 e 2.
FICPACNEGRITO
Função: Argumento usado para imprimir o nome do paciente em negrito.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICPACNEGRITO
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: S ou N.
FICPADRAO
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICPADRAO
Subargumento: Informe o grupo de usuário.
Parâmetro: M;P;V;T;L. Onde:
- M = modelo da ficha de pesagem:
- 1 - impressora matricial (formulário razão);
- 2 - idem ao modelo 1, mas para impressora deskjet/laser;
- 3 - para impressora deskjet/laser, mais detalhado que modelos 1 e 2;
- 4 - idem ao modelo 3, mas com canhoto de impressão;
- P = posicionamento do lote (1 ou 2):
- 1 - exibe o lote abaixo do produto;
- 2 - exibe o lote ao lado do produto, válido apenas para o modelo 1;
- V = visualiza na tela a ficha antes de imprimir S/N;
- T = tipo do papel:
- A4 - papel A4;
- A5 - papel A5, válido apenas para o modelo 2;
- CT - papel Carta, válido apenas para os modelos 2, 3 e 4;
- L = linhas listradas/zebradas, válido apenas para os modelos 3 e 4;
- S - imprime a ficha de pesagem com listras;
- N - não imprime a ficha de pesagem com listras.
Padrão do sistema: 1;1;S;A4;S
Importante!
- O padrão acima indica que será impresso no Modelo 1; Posicionamento 1; Visualiza ficha na tela; tamanho A4; Imprime linhas listradas;
- A impressão em papel A5 foi implementada e testada somente na impressora LEXMARK X646, sendo assim, não há como garantir o funcionamento adequado em outros tipos e modelos de impressora;
- Para utilizar os modelos 3 ou 4 é necessário que na pasta FCerta tenha os seguintes arquivos: FCFichaPesagem.dll e FCFichaPesagem_canhoto.dll;
- O tipo do papel CT (carta) só está disponível a partir da versão 6.0.
FICPORFE
Função: Argumento usado para configurar a impressão da ficha de pesagem por filial de estoque (o padrão é a filial de origem).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICPORFE
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S (por filial de estoque), N (por filial de origem) ou D (por filial de destino).
FICQTPOSOL
Função:Novo argumento para definir a quantidade de caracteres para posologia em receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICQTPOSOL
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: 1 ou 2.
- Aceita até 50 caracteres na posologia. Padrão.
- Aceita até 100 caracteres na posologia.
Se o argumento FICQTPOSOL estiver ativo, você deve acertar a definição de rótulo para que sejam impressos todos os caracteres da posologia.
FICREQEXPANDIDO
Função: Argumento usado para definir se o número da requisição impresso na ficha de manipulação será expandido.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICREQEXPANDIDO e Parâmetro: S ou N. Quando parâmetro estiver = N (que é o padrão do sistema), a ficha de pesagem continuará a imprimir o Nº. da requisição em tamanho normal.
FICTITULO
Função: Argumento usado para configurar o título a ser impresso na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICTITULO
Parâmetro: título a ser impresso.
FICVALIDADE
Função: Argumentos usado para definir se ao imprimir os dados dos lotes na ordem de manipulação serão impressas as datas de validade de cada um.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FICVALIDADE
Subargumento: informe o código da forma farmacêutica com 2 dígitos.
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, IMPRIMIRÁ A DATA DE VALIDADE A MENOS QUE VOCÊ MUDE O PARAMETRO PARA N.
GAVETAFIC
Função: Argumento usado para definir se o número da gaveta e do vidro das matrizes serão impressos na ficha de pesagem;
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: GAVETAFIC
Parâmetro: XY onde:
- X = S ou N imprimir gaveta (padrão é S)
- Y = S ou N imprimir vidro (padrão é N);
O campo vidro pode ser usado para registrar gavetas de matrizes, quando esta informação não couber no campo Gaveta (Arquivos | Parâmetros – Tabela de Homeopatia).
IMPFICCODPRO
Função: Argumento usado para definir se na ficha de pesagem será impresso o código dos componentes da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: IMPFICCODPRO
Subagumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: X onde X pode ser:
- S = imprime o código do produto na ficha de pesagem (o padrão é S);
- N = não imprime o código do produto na ficha de pesagem.
Estando o argumento habilitado, o código do produto também será impresso na área de observações (localizada na parte inferior da ficha de pesagem).
Veja o resultado na imagem abaixo:
IMPFICINC
Função: Argumento usado para definir se ao final da inclusão aparecerá a janela perguntando ao usuário se deseja imprimir a ficha de pesagem/ordem de manipulação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: IMPFICINC
Parâmetro: XYZ onde:
XY pode ser:
- SS = Imprime a ficha de pesagem e pergunta sobre a impressão do Lote/Validade;
- SN = Imprime a ficha de pesagem e não imprime Lote/Validade;
- ST = Imprime a ficha e os dados dos lotes;
- NN = Para que a ficha seja impressa será necessário efetuar o comando F6 (Impressão).
Z pode ser:
- S ou N (Padrão = S)
- S = ao efetuar uma inclusão via orçamento com mais de um final, o sistema imprimirá todos os finais da inclusão;
- N = imprimirá apenas a última inclusão feita via orçamento.
IMPFICREIMPRESS
Função: Argumento utilizado para definir se na reimpressão da ficha de pesagem, aparecerá a palavra REIMPRESSAO.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: IMPFICREIMPRESS
Subagumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: X onde X pode ser:
- S = imprime o texto (REIMPRESSAO) abaixo do Título da Ficha de Pesagem (o padrão é S);
- N = não imprime o texto (REIMPRESSAO) na ficha de pesagem.
LOTESFIC
Função: Argumento usado para definir se o filtro "Imprimir Lotes / Validades" virá selecionado ou não ao clicar no botão Ficha Pes.(F6) na receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: LOTESFIC
Subargumento: <em branco>, ou seja, deixe em branco para padronizar para todas as espécies ou informe o código da espécie caso seja para uma determinada forma farmacêutica.
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
MOSTRACLIFP
Função: Argumento usado para ocultar/mostrar todos os dados que são impressos do cliente na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MOSTRACLIFP
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
MOSTRANOTAFP
Função: Argumento usado para imprimir o número da nota fiscal do lote ao lado do fornecedor na ficha de pesagem. Somente será impresso o número da nota dos produtos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MOSTRANOTAFP
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
MOSTRAPACFP
Função: Argumento usado para ocultar/mostrar todos os dados que são impressos do paciente na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MOSTRAPACFP
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
MOSTRAPRC
Função: Argumento usado para definir se o valor líquido da receita será impresso na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MOSTRAPRC
Parâmetro: S ou N. Quando definido como S (Sim) o preço será impresso.
MOSTRAREP
Função: Argumento usado para definir as receitas que serão identificadas como repetidas na ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MOSTRAREP
Parâmetro: S ou N.
NOTIFICFIC
Função: Argumento usado para definir se o número de notificação será ou não impresso na ordem de manipulação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: NOTIFICFIC
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N, ou seja, se deseja a impressão altere o parâmetro para S.
ORDEMFICDEF
Função: Argumento que define o padrão do campo "Ordem" na Ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORDEMFICDEF
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: X onde X pode ser:
- Entrada
- Paciente
- Requisição (padrão)
RODAPEFP
Função: Argumento usado para configurar o rodapé da ordem de manipulação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: RODAPEFP
Subargumento: XXYZZ, onde:
- X = código da forma farmacêutica com 2 dígitos;
- Y = linha;
- Z = contador sequencial.
Parâmetro: informe o texto a ser impresso.
QS
Função: Argumento usado em receitas para calcular a quantidade suficiente de semi-acabados. É necessário cadastrar o código do semi-acabado gerado na tabela de parâmetros.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: QS
Subargumento: código com 5 dígitos do semi-acabado gerado na fórmula-padrão.
Parâmetro: soma da dosagem + %.
PRAZOVALxx
Função: Argumento usado para determinar a validade padrão da receita conforme a forma farmacêutica em que é cadastrada dos produtos semi-acabados e acabados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PRAZOVALxx (onde: xx= código da forma farmacêutica da receita)
Subargumento:
- <em branco> - não digite nada quando desejar definir uma validade padrão para a forma farmacêutica para a receita digitada;
- S - Utilize S para determinar a validade padrão para o semi-acadado cadastrado em Arquivos | Fórmulas, guia Semi-Acabado;
- V - Utilize V para determinar a validade padrão para o acabado cadastrado em Arquivos | Fórmulas, guia Acabado;
Parâmetro: informe a validade em dias para a forma farmacêutica da receita, do semi-acabado ou do acabado. Ex: 180.
mobyPharma
CDCAPOMNIDEF
Função: Argumento usado para definir qual o canal de captação padrão do mobyPharma.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: CDCAPOMNIDEF
Subargumento: Grupo de usuário.
Parâmetro: B ou T, onde:
- B = Balcão (padrão)
- T = Telemarketing
EMAILNAOVINCULAR
Função: Argumento que garante que o usuário do mobyPharma (na tela de gestão de pedidos) não substitua o e-mail do pedido enviado pelo cliente por algum outro e-mail já usado pela farmácia, como por exemplo: servicos@farmacia.com.br, orcamento@farmacia.com.br dentre outros. Vale ressaltar que este argumento apenas funciona em pedidos originados via fax e/ou e-mail. Isto significa maior segurança no processo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: EMAILNAOVINCULAR
Subargumento: XXXXX. Número sequencial referente aos e-mails que serão cadastrados no argumento.
Parâmetro: Informar o e-mail.
Exemplo:
EMAILNAOVINCULAR - Subargumento: 00001 - Parâmetro: servicos@farmacia.com.br
EMAILNAOVINCULAR - Subargumento: 00002 - Parâmetro: orcamento@farmacia.com.br
Caso o atendente tente alterar\vincular um cliente ao pedido, cujo e-mail esteja contido no argumento acima, será mostrada a mensagem informando que ele não pode vincular a não ser que substitua o e-mail. Veja a mensagem:
GERALINKBOLETO
Função: Argumento que permite habilitar ou não o link para pagamento via boleto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 31 (Receitas).
Argumento: GERALINKBOLETO
Subargumento: em branco.
Parâmetro: S ou N onde:
- S - Habilita opção boleto;
- N - Não habilita opção boleto. Padrão igual a N.
GERALINKPGTO
Função: Argumento que permite habilitar ou não o link para pagamento na loja virtual, mobyPay ou APP da farmácia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 31 (Receitas).
Argumento: GERALINKPGTO
Subargumento: em branco.
Parâmetro: XY onde:
- X
- S - Habilita o campo Libera Pagamento Online para o usuário indicar se vai permitir ao cliente pagar 'Online' ou 'Online ou na Retirada' e também permite enviar o link de pagamento opção Boleto/Cartão;
- N - Não habilita o campo e não permite enviar o link de pagamento para Boleto/Cartão. Este é o padrão do sistema quando o argumento não está configurado/cadastrado.
(Obs. O campo só é desabilitado se as opções 'Pagamento Online' e 'Pagamento Expresso' estiverem como 'N')
- Y
- S - Trará sempre 'OnLine ou na Retirada' no campo Liberar Pagamento Online e deixará marcado o envio do link automaticamente.
- N - Trará sempre 'Não Liberar' no campo Liberar Pagamento Online e desativado o envio do link. Este é o padrão do sistema esta opção não está configurada/cadastrada.
RESGATEPEDMOBY
Função: Argumento que permite habilitar o recurso de resgate de pedidos mobyPharma no Caixa do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 01 (Geral).
Argumento: RESGATEPEDMOBY
Subargumento: em branco.
Parâmetro: S ou N onde:
- S - Habilita a opção de resgate;
- N - Não habilita a opção de resgate. Padrão igual a N.
CARGAPERFILTIMEOUT
Função: Argumento criado para indicar quanto tempo o Fórmula Certa ficará cálculando os indicadores do Perfil de Cliente do Moby.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 01 (Geral).
Argumento: CARGAPERFILTIMEOUT
Subargumento: em branco.
Parâmetro: tempo em segundos para atualização, por exemplo: 120 (será atualizado a cada 120 segundos ou 2 minutos). Caso o argumento não esteja cadastrado o padrão de atualização são 300 segundos ou 5 minutos.
CARGAPERFILTOTALCLIENTES
Função: Argumento criado na rotina de Backup do Fórmula Certa para indicar a quantidade de clientes que tiveram os seus indicadores calculados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 01 (Geral).
Argumento: CARGAPERFILTOTALCLIENTES
Subargumento: em branco.
Parâmetro: Número de clientes calculados
Importante!
Este argumento é criado e alterado automaticamente pela rotina de Backup e Restauração do FórmulaCerta, não deve ser realizada nenhuma alteração manual.
CARGAPERFILCLIENTELOG
Função: Argumento criado na rotina de Backup do Fórmula Certa para indicar se o processo de carga inicial do cálculo de indicadores do Perfil de Cliente foi finalizado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 01 (Geral).
Argumento: CARGAPERFILCLIENTELOG
Subargumento: em branco.
Parâmetro: WXYZ onde:
W = S\N
S: Carga inicial concluída;
N: Carga inicial não concluída. No próximo backup será realizado o calculo dos clientes faltantes;
X = Data de e hora de término do Backup;
Y = Indica quanto tempo levou para calcular os indicadores;
Z = Número de clientes calculados no último backup;
Importante!
Este argumento é criado e alterado automaticamente pela rotina de Backup e Restauração do FórmulaCerta, não deve ser realizada nenhuma alteração manual.
Orçamentos
ACREFPAG
Função: Argumento usado para definir na impressão do comprovante de orçamento, requisição e romaneio, o percentual de acréscimo sobre o valor para a forma de pagamento Cheque em pagamentos parcelados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: ACREFPAG
Subargumento: 01, 02, 03 e etc.
Parâmetro: informe o valor percentual de acréscimo, dê um espaço e digite o valor base para o acréscimo, por exemplo: 2.5 25.00 (será acrescentado 2,5% nas fórmulas que tenham o valor base de 25.00 reais).
Para que a informação seja impressa nos comprovantes de orçamento e requisição é necessário definir o espaço de impressão no layout (Etiquetas | Definições | Orçamentos ou Requisições). No caso da impressão do romaneio a impressão é automática.
ORCAMENTO
Função: Argumento usado para definir qual o modelo da impressão do orçamento configurado em Definições Orçamento no menu Etiquetas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCAMENTO
Parâmetro: nome do modelo.
ORCBOBINA
Função: Argumento usado para definir a quantidade de colunas que será impresso o modelo do orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCBOBINA
Parâmetro: S (40 colunas – bobina) ou N (80 colunas – formulário contínuo).
ORCSALTO
Função: Argumento usado para definir o salto de impressão entre os orcamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCSALTO
Parâmetro: informe a quantidade de linhas para salto de impressão dos orçamentos.
ORCVIAS
Função: Argumento usado para definir a quantidade de vias a ser impressa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCVIAS
Parâmetro: número de vias.
CONFIRMADADOS
Função: Argumento usado para que o sistema não peça para confirmar dados no cadastramento de orçamentos/receitas (grava direto).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: CONFIRMADADOS
Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S).
ENDROMANEIO
Função: Argumento usado para definir o número da filial a imprimir endereço de romaneio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ENDROMANEIO
Parâmetro: código da filial (4 dígitos).
FDOMICILIO
Função: Argumento usado para definir a filial de entrega em domicílio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FDOMICILIO
Parâmetro: código da filial (4 dígitos).
IMPORC
Função: Com esse argumento você define se deseja ou não efetuar a impressão de comprovante de orçamento no final do cadastramento de orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: IMPORC
Subargumento: informe o código da filial.
Parâmetro:
- S = Para que a impressão seja automática;
- P = Para que seja perguntado antes de iniciar a impressão;
- N = Para que não seja feita a impressão nesse momento.
ORCAVISAHIPER
Função: Argumento usado para que a hipersensibilidade cadastrada na ficha do cliente seja mostrada no momento da digitação da receita. Para que esse argumento funcione, é necessário que o OBRIGACLI esteja igual a S.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCAVISAHIPER
Parâmetro: S ou N (o padrão do sistema é N).
ORCPEDECLI
Função: Argumento usado para definir se será pedida a inclusão do cliente no orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDECLI
Parâmetro: S ou N.
ORCPEDEFD
Função: Argumento usado para alterar o campo da F. destino (filial onde a fórmula será retirada) no cadastramento do orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDEFD
Parâmetro: S ou N.
Ativando estes parâmetros é possível efetuar a emissão do relatório de romaneio com endereço de entrega.
ORCPEDEFUN
Função: Argumento usado para definir se será pedida a inclusão do funcionário no orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDEFUN
Parâmetro: XY:
- X = S ou N -> Pede ou não funcionário no orçamento.
- Y = S ou N -> Permite ou não alterar o funcionário na alteração de orçamento. Se for igual a N, não mostra janela do funcionário na alteração.
ORCPEDEINC
Função: Argumento usado para definir se final do cadastramento de orçamento usuário poderá optar por fazer a inclusão da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDEINC
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N, portanto, para que seja apresentada a pergunta mude para S.
ORCPEDEMED
Função: Argumento usado para definir se será pedida a inclusão do médico no orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDEMED
Parâmetro: S ou N.
ORCPEDEMOTIVO
Função: Argumento usado para definir se será pedido motivo para as alterações e exclusões de orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDEMOTIVO
Parâmetro: XY, onde:
- X = S ou N, com a opção S será pedido o motivo pela exclusão do orçamento;
- Y = S ou N, com a opção S será pedido o motivo pela alteração do orçamento.
ORCPEDEOBS
Função: Argumento usado para que o campo observação (depois do nome do cliente), não seja preenchido no cadastramento de orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDEOBS
Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S);
ORCPEDEPAC
Função: Argumento usado para determinar se na janela de cadastro de orçamentos será solicitado o paciente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDEPAC
Parâmetro: S ou N. O argumento será incluído automaticamente na atualização da versão 5.0 e estará definido como N. se você deseja usar a nova funcionalidade, altere o parâmetro para S.
ORCPEDEPOSOL
Função: Argumento usado para determinar se na janela de cadastro de orçamentos será solicitado a posologia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: ORCPEDEPOSOL
Parâmetro: S ou N. O padrão do argumento é N. Se você deseja informar a posologia no cadastramento de orçamento altere o parâmetro para S.
ORCPEDEQTFOR
Função: Argumento usado para determinar se na janela de cadastro de orçamentos será solicitado a quantidade potes.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: ORCPEDEQTFOR
Parâmetro: S ou N. O padrão do argumento é S.
ORCPEDERET
Função: Argumento usado para configurar se o horário e data da retirada serão solicitados no cadastramento de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCPEDERET
Parâmetro: S ou N.
ORCSEMLOTE
Função: Argumento usado para definir se será permitido cadastrar orçamentos com componentes que não tenham lotes com quantidade suficiente.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCSEMLOTE
Subargumento: AA, onde AA = grupo de usuário.
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- S = Permite cadastrar o orçamento com componentes sem estoque. Caso o argumento não esteja cadastro o sistema assume esta configuração como padrão, ou seja, permite o cadastro, mesmo que não tenha estoque suficiente liberado para uso independente se o componente é controlado ou não;
- N = Não permite cadastrar o orçamento com INSUMOS CONTROLADOS QUE NÃO TENHAM ESTOQUE. Neste caso, se o insumo não for controlado, o orçamento será incluído normalmente;
- T = Se houver componentes sem estoque (controlado ou não), não permite cadastrar o orçamento.
SENHAAUTO
Função: Argumento usado para definir se haverá numeração automática no cadastramento de orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: SENHAAUTO
Subargumento: código da filial com 4 dígitos.
Parâmetro: S ou N.
ZERADESCORCORI
Função: Argumento usado para definir se eventual desconto concedido nos orçamentos usados como fonte de cadastro, será zerado no novo orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ZERADESCORCORI
Parâmetro: S ou N. (padrão do sistema é S, ou seja, sempre será zerado o desconto na repetição de orçamento.)
ZERATAXAORCORI
Função: Argumento usado para definir se eventual taxa concedida em orçamentos usados como fonte de cadastro, será zerada no novo orçamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ZERATAXAORCORI
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S (zerar taxa)
Peso médio
AMOSTRAGEM
Função: Argumento usado para definir quantas amostras serão usadas no peso médio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AMOSTRAGEM
Parâmetro: quantidade padrão de cápsulas.
DESVIOPADRAO
Função: Argumento usado para definir o limite de desvio padrão.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: DESVIOPADRAO
Parâmetro: número que não pode ser ultrapassado para que o Peso Médio seja aprovado.
COEFICIENTEV
Função: Argumento usado para definir o Coeficiente de Variação.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: COEFICIENTEV
Parâmetro: porcentagem que não pode ser ultrapassado para que o Peso Médio seja aprovado.
ERROABS
Função: Argumento usado para informar percentual de erro absoluto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ERROABS
Parâmetro: percentual de erro absoluto.
FATORINF
Função: Argumento usado para informar o Limite inferior.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FATORINF
Parâmetro: fatores usados para encontrar o limite inferior do peso médio.
FATORSUP
Função: Argumento usado para informar o Limite Superior.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FATORSUP
Parâmetro: fatores usados para encontrar o limite superior do peso médio.
IMPERROABS
Função: Argumento usado para definir se o percentual de erro absoluto encontrado no peso médio será ou não impresso no comprovante.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: IMPERROABS
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, imprimir o percentual.
PESOCAPxxxxx
Função: Argumento usado para informar peso das cápsulas vazias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PESOCAPxxxxx (onde x = código de cadastro da cápsula com cinco dígitos – acrescente zero a esquerda).
Parâmetro: informe o peso, em miligrama da cápsula vazia.
Importante!
Argumento descontinuada a partir da versão 5.2.
Rótulos
ALINHATITULO
Função: Argumento usado para alinhar o título do rótulo (é preciso que a definição tenha especificação de impressão do título).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ALINHATITULO
Parâmetro: C para que o título seja centralizado no rótulo.
AVISACONTROL
Função: Argumento usado para que nos rótulos de receitas que tenham psicotrópicos, sejam impressos avisos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AVISACONTROL
Parâmetro: descrição do que será impresso nos rótulos, por exemplo: CONTROLADO.
É necessário que na definição do layout de impressão tenha a especificação de impressão.
COPIAROTED
Função: Argumento usado para definir se o sistema copiará o rótulo, quando for incluída uma requisição via repetição com o rótulo editado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: COPIAROTED
Parâmetro: S (copia o rótulo editado) ou N (não copia o rótulo editado).
MAIUSCULO
Função: Argumento usado para configurar como será a impressão das descrições das matérias-primas, nome do médico e do paciente nos rótulos magistrais (Saídas | Receitas, botão Rótulo).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MAIUSCULO
Subargumento: informe o código da forma farmacêutica, com 2 dígitos, a ser configurada, para definir como serão impressos os rótulos e de cápsulas.
Parâmetro: XYZ onde:
- X pode ser:
- F – Primeira letra
- N – Nenhuma
- I – Iniciais
- S – Todas
- Y = idem para médico -> padrão S (OPÇÃO NOVA)
- Z = idem para paciente -> padrão S (OPÇÃO NOVA)
O padrão do argumento MAIUSCULO é SSS.
ORDEMROTDEF
Função: Argumento que define o padrão do campo "Ordem" na impressão dos Rótulos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORDEMROTDEF
Parâmetro: X onde X pode ser:
- Cliente
- Entrada
- Requisição
- Rótulo (padrão)
Subargumento: Em branco.
ROTAUTODIF
Função: Argumento usado para definir se existe mais de um rótulo para impressão automática.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ROTAUTODIF
Parâmetro: S (há mais de um rótulo definido para impressão) ou N (há um rótulo definido para impressão).
ROTCORRIDO
Função: Argumento usado para que o sistema efetue a impressão dos rótulos com os componentes, corridos (mesmo que não haja estouro de componentes).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela de parâmetros 31 (Receitas).
Argumento: ROTCORRIDO
Subargumento: FP
Parâmetro: S = imprimir sempre corrido independente de estourar o espaço.
Para que os argumentos SEPCOMP e SEPDOSAGEM (explicados a seguir), funcionem corretamente é necessário que este esteja com o parâmetro: SIM.
ROTPORFE
Função: Argumento usado para configurar a impressão de rótulos por filial.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ROTPORFE
Parâmetro: S (por filial de estoque), N (por filial de origem) ou D (por filial de destino).
ROTPORQT
Função: Argumento usado para ativar na tela de impressão de rótulos o campo Qtde Rótulos para informar a quantidade de rótulos que serão impressas para a formula selecionada.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ROTPORQT
Parâmetro: S ou N. Padrão é N.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada neste campo.
ROTULOPORREQ
Função: Argumento usado para definir quais rótulos serão impressos na mesma ordem que a ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ROTULOPORREQ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: X onde:
- N - Ordenação por requisição (padrão do sistema).
- S - Ordenação por nome de rotulo
- E - a impressão será efetuada seguindo a ordenação por data e hora de inclusão.
- N - a impressão será efetuada seguindo a ordem do número da requisição.
- S - a ordem de impressão será seguida do nome da definição de rótulo.
VOLROTTX
Função: Argumento usado para definir qual é, no layout de impressão do rótulo de receita, o campo destinado a impressão do volume.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: VOLROTTX
Subargumento: classificação (01, 02, 03...)
Parâmetro: X;Y (onde X=Nome da definição do rótulo -- Etiquetas/definições e Y=descrição do volume que está no layout do rótulo).
Exemplo:
Argumento: VOLROTTX - Subargumento: 01 e Parâmetro: ETIQUETA;CONT
(note que não há espaço entre a descrição e o campo CONT).
Tabela Progressiva de Preços
PRECOPROG
Função: Argumento usado para cadastrar os preços de custo e fatores que serão aplicados, em cada um deles, quando a formação de preços for através da tabela progressiva.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PRECOPROGXX. Onde X é o código da forma farmacêutica, com 2 dígitos. Informando 99, o sistema aplique a tabela progressiva para todas as formas farmacêuticas.
Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 1, 2, 3).
Parâmetro: informe o preço de custo, dê um espaço e, em seguida, informe o fator que será aplicado a ele.
Na versão 5.7 o sistema usava o argumento PRECOPROG9 para que ele aplicasse a tabela progressiva para todas as formas farmacêuticas. Na versão 5.8 ele foi migrado como PRECOPROG99 e não como PRECOPROG09, devido à forma farmacêutica Comprimidos ter o código 09 (2 dígitos).
PRECOREC
Função: Argumento usado para determinar como será a formação do preço de venda das receitas e orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PRECOREC
Parâmetro: Informe N, P ou X (onde: N=Normal (preço de custo X fator), P=Preço Progressivo, X=LogiPrix).
PROGPORCAP
Função: Argumento usado para definir se o preço progressivo será feito por cápsula.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PROGPORCAP
Parâmetro: S ou N. Optando por Sim, o sistema faz o preço para uma cápsula e, em seguida, multiplica pelo total de cápsulas produzido.
PROGSUBEF
Função: Argumento usado para definir se o preço da especialidade farmacêutica será somado no preço final de venda.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PROGSUBEF
Parâmetro: S ou N. Optando por Sim, o sistema somará o preço da Especialidade Farmacêutica ao preço final. Optando por Não, o sistema somará o preço da Especialidade Farmacêutica ao custo da receita antes de multiplicá-lo pelo FATOR.
PROGSUBEMB
Função: Argumento usado quando o preço da embalagem será somado a fórmula na formação de preços por tabela progressiva.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PROGSUBEMB
Parâmetro: S ou N. Optando por Sim, o sistema somará o preço da embalagem e, em seguida, fará todos os cálculos de preço de venda. Optando por Não, o sistema somará o preço da embalagem ao custo da receita antes de multiplicá-lo pelo FATOR.
Tabela 32 - Venda varejo
QUANTDEF
Função: Argumento usado para padronizar a quantidade de produtos que é vendida no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 32 (Varejo).
Argumento: QUANTDEF
Parâmetro: informe a quantidade padrão na sua empresa.
Tabela 41 - CFOP – Código Fiscal Operações e Prestações
CFOPE
Função: Argumento usado para definir o código de CFOP para a transferência.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).
Argumento: CFOPEyyyy, onde:
- E = é o tipo de CFOP, no caso E representa Entradas. No caso da nota, o tipo a ser cadastrado é o E.
- YYYY = é o código de CFOP de entradas, por exemplo: 1101.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Descrição do CFOP.
Veja um exemplo:
Não cadastre o CFOP usando o "." (ponto), exemplo: o código é 1.101, este deverá ser cadastrado sem ponto, exemplo: 1101.
Para saber quais os CFOP's cadastrar verifique com o contador, cadastre os que forem necessários.
CFOPDNSCABDEF
Função: Argumento para padronizar o CFOP das NFEs de devolução de venda.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).
Argumento: CFOPDNSCABDEF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Informe o CFOP de Entrada (argumento CFOPE). Padrão: 1202
CFOPENTRADA
Função: Argumento para padronizar o código do CFOP da operação de entrada da nota fiscal quando utilizada a rotina de importação da nota-fiscal eletrônica (xml) e também para padronizar o CFOP de entrada para a filial de destino quando executada a operação de transferência de produtos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP).
Argumento: CFOPENTRADA
Subargumento: Informe o código do CFOP (com 4 dígitos e sem o ponto) de saída informado no arquivo XML da nota fiscal e/ou na operação de transferência da matriz para a filial.
Parâmetro: Informe o código do CFOP (com 4 dígitos e sem o ponto) de entrada
Observe o exemplo abaixo:
Neste exemplo, ao cadastrar na tabela 41 o argumento CFOPENTRADA com os seguintes dados:
Parametro: 1102
Ao importar a nota-fiscal eletrônica (xml) todos os produtos com CFOP 5102 (operação de saída do fornecedor) ou na transferência de produtos da matriz para a filial, cada produto da nota ou da transferência receberá o CFOP 1102 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO.
Definindo um CFOP de entrada padrão para as notas fiscais eletrônicas (xml)
Cadastrar o argumento CFOPENTRADA conforme abaixo:
Parametro: 1102
Com o subargumento EM BRANCO, os produtos contidos nas notas fiscais importadas, receberão o CFOP: 1102.
CFOPNFDEF
Função: Argumento usado para definir o código de CFOP padrão, ou seja, com ele você padronizada o CFOP mais usado nas inclusões de notas, agilizando o processo de cadastro das mesmas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).
Argumento: CFOPNFDEF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: informe o código CFOP de saída que será padrão, ou seja, informe o valor cadastrado no argumento CFOP.
Veja o exemplo:
O argumento CFOPNFDEF só funcionará quando o argumento CFOP correspondente estiver cadastrado, exemplo: para cadastrar o argumento CFOPNFDEF com parâmetro 1101 é necessário que exista o argumento CFOPE1101, assim como a imagem acima.
CFOPSDEF
Função: Argumento para definir o CFOP padrão por tipo de item nas vendas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).
Argumento: CFOPSDEF
Subargumento: V, R ou em branco para todos. Onde:
- V - Varejo
- R - Requisição
Parâmetro: Informar o CFOP para o tipo do produto. Exemplo: 5933.
CFOPREF
Função: Argumento usado para definir o código fiscal de operação e prestação (CFOP) padrão para NF-e referenciando outro documento fiscal: Cupom Fiscal, NF-e, NFC-e, SAT/MF-e em operações estaduais ou interestaduais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP).
Argumento: CFOPREF
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: XXXX;YYYY, onde:
- X - Código do CFOP (sem pontos) para operação estadual
- ; - separador obrigatório
- Y - Código do CFOP (sem pontos) para operação interestadual
Ex: 5929;6929
O padrão do sistema, caso o argumento não esteja cadastrado é 5929;6929.
CFOPS
Função: Argumento usado para definir o código de CFOP para notas fiscais de saída.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações)
Argumento: CFOPSyyyy onde:
- S = é o tipo de CFOP, no caso S representa Saídas. Por ex.: no caso de uma NFe de transferência, o tipo a ser cadastrado é o S.
- YYYY = é o código de CFOP de saídas, por exemplo: 5101.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Descrição do CFOP.
Veja um exemplo:
Não cadastre o CFOP usando o "." (ponto), exemplo: o código é 5.101, este deverá ser cadastrado sem ponto, exemplo: 5101.
Para saber quais os CFOP's cadastrar verifique com o contador, cadastre os que forem necessários.
CFOPTRFDEF
Função: Argumento usado para definir o código de CFOP padrão, ou seja, com ele você padronizada o CFOP mais usado nas transferências, agilizando o processo de cadastro das mesmas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).
Argumento: CFOPTRFDEF
Parâmetro: informe o CFOP que será padrão, ou seja, informe o valor cadastrado no campo Parâmetro do argumento CFOP.
Não cadastre o CFOP usando o "." (ponto), exemplo: o código é 5.101 (cinco ponto cento e um), este deverá ser cadastrado sem ponto, exemplo: 5101. O argumento CFOPNFDEF só funcionará quando o argumento CFOP correspondente estiver cadastrado, exemplo: para cadastrar o argumento CFOPNFDEF com parâmetro 5101 é necessário que exista o argumento CFOP com o parâmetro 5101.
ATUALIZACLI
Função: Argumento usado para definir se o sistema atualiza ou não os dados do cliente no momento da inclusão de receitas/orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: ATUALIZACLI
Parâmetro: S ou N.
ATUALIZAMED
Função: Argumento usado para definir se os dados dos médicos serão atualizados no momento da inclusão de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: ATUALIZAMED
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N.
AVISALIBCX
Função: Argumento usado para que o sistema efetue ou não a verificação de liberação do caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: AVISALIBCX
Parâmetro: S ou N.
BAIXARPARCELA
Função: Argumento usado para determinar se o sistema irá realizar apenas a baixa da parcela de cartão de crédito selecionada no grid ou irá baixar todas as parcelas da venda selecionada.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: BAIXARPARCELA
Sub-Argumento: YYYY (número da filial com 4 dígitos completando com 0 a esquerda quando houver)
Parâmetro: S ou N.
- S – O sistema irá realizar a baixa da(s) parcelas(s) selecionadas no grid;
- N – O sistema irá realizar a baixa de todas as parcelas da venda selecionada;
O padrão do sistema é N;
BALIMPCPM
Função: Argumento usado para determinar se o terminal Balcão imprimirá cupons.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: BALIMPCPM
Parâmetro: S ou N.
BALIMPNF
Função: Argumento usado para definir se o terminal balcão fará a impressão de notas-fiscais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: BALIMPNF
Parâmetro: S ou N.
CANCCABERTO
Função: Argumento usado para definir se cupons em aberto serão fechados ao iniciar o terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CANCCABERTO
Parâmetro: Sim ou Não.
CDTXAFINAN
Função: Argumento usado para padronizar o motivo para taxa de financiamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CDTXAFINAN.
Não é necessário preencher as informações: subargumento e parâmetros, o sistema preencherá automaticamente assim que o campo Motivo padrão para taxa de financiamento do módulo Parâmetros (Arquivos | Parâmetros) – Guia: tabela para taxa de juros for preenchida.
CHKDATAHORAIF
Função: Argumento usado para consistir data e hora da impressora fiscal com a data e hora do micro (funcional apenas na versão 5.4).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (caixa).
Argumento: CHKDATAHORAIF
Parâmetro: S ou N. Na versão 5.4 está fixo = S. Quando houver diferença de horário, o sistema apresentará a seguinte mensagem e depois deixará prosseguir:
"A partir da Versão 5.5 a operação do ECF com horário diferente do computador não será permitida, conforme legislação. A tolerância máxima é de 15 minutos. Contate uma Assistência Técnica para ajustar".
CHKENVIOCX
Função: Argumento usado para verificar se o movimento de caixa já foi enviado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CHKENVIOCX
Parâmetro: S ou N.
CHKSERIEIF
Função: Argumento usado para verificar o número de serie da impressora fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CHKSERIEIF
Parâmetro: S ou N.
CTATXACARTAO
Função: Argumento usado para definir qual será a conta que armazenará as taxas administrativas dos cartões de crédito no módulo Fluxo de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTATXACARTAO
Parâmetro: código da conta.
CTARECCONVMULTA
Função: Argumento usado para definir a conta multa/taxa para o recebimento de convênio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTARECCONVMULTA
Parâmetro: Informe o código da conta.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
CUPOMAUTO
Função: Argumento usado para indicar qual numeração será utilizada no módulo de caixa para o cupom fiscal ou no cupom de pedido no terminal balcão.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CUPOMAUTO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: XY, onde:
- X indica qual numeração será utilizada para gerar o número do cupom fiscal. São estas as opções:
- S – O número do cupom informado no terminal de caixa será gerado pelo sistema;
- N – O número do cupom informado no terminal de caixa será digitado manualmente pelo usuário;
- F – O número do cupom informado no terminal de caixa será o número gerado pela impressora fiscal.
- Y – indica se o número do pedido do terminal balcão será gerado automaticamente ou não. São estas as opções:
- S – O número do pedido será gerado pelo sistema;
- N – O número do pedido será digitado manualmente pelo usuário.
- O padrão do sistema para este argumento é SS.
OBS: Quando CUPOMAUTO = F Considerar como S.
DEDUZICM
Função: Argumento usado para definir se o valor do ICMS será descontado do preço na impressão de listagem de inventário.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DEDUZICM
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N.
DEDUZIPI
Função: Argumento usado para definir se o valor do IPI será descontado do preço na impressão de listagem de inventário.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DEDUZIPI
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N.
DESCCONVCX
Função: Argumento usado para que o sistema traga o desconto concedido ao convênio no cadastro do mesmo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DESCCONVCX
Parâmetro: S ou N. No próximo campo digite o percentual de desconto. Será exibido o cálculo do desconto sobre o valor total da compra.
DESCONTOC
Função: Argumento usado para inserir o tipo de desconto nas vendas recebidas com o tipo CONVÊNIOS.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DESCONTOC
Subargumento: código de classificação (exemplo: 1, 2, 3, 4, etc) e Parâmetro: descrição do desconto.
DESCONTODEF
Função: Argumento usado para definir o tipo de desconto a ser usado no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DESCONTODEF
Subargumento: R os descontos que serão concedidos ao recebimento de receitas e V para vendas de varejo no Parâmetro: informe o código usado no subargumento do desconto desejado.
Para facilitar o entendimento veja abaixo a imagem da padronização dos descontos concedidos nas fórmulas de uma determinada farmácia:
Nesta farmácia o desconto mais usado é o número 5: Desconto cartão fidelidade, ora é só cadastrar este código no parâmetro. Veja:
O mesmo procedimento deve ser seguido para a venda a varejo.
DESCONTOR
Função: Argumento usado padronizar o tipo de desconto padrão nos recebimentos de fórmulas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DESCONTOR
Subargumento: código de classificação sempre com 1 caracter (exemplo: 1, 2, 3, 4, etc).
Parâmetro: descrição do tipo de desconto.
DESCONTOV
Função: Argumento usado padronizar o tipo de desconto padrão nas vendas (varejo e revenda) feitas no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DESCONTOV
Subargumento: código de classificação sempre com 1 caracter (exemplo: 1, 2, 3, 4, etc).
Parâmetro: descrição do tipo de desconto.
DIASPEDIDOSPEND
Função: Argumento usado para definir quantos dias os pedidos do terminal balcão ficarão em aberto, sem ser excluído pela redução Z.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DIASPEDIDOSPEND
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite no parâmetro.
Parâmetro: informe o número de dias que o pedido ficará disponível para uso, ex: 01.
Importante!
- Obrigatório executar a Redução Z e/ou Leitura X através de um terminal do tipo F (financeiro) para que o módulo de caixa efetue a verificação deste argumento;
- O cancelamento automático só ocorrerá se a Redução Z for executada pelo terminal de caixa financeiro do sistema;
- Usuários da NFe, NFSe, NFCe e/ou SAT, embora não exista a necessidade da impressão do documento Redução Z, orientamos continuar com o procedimento para que o sistema faça o cancelamento automático;
- Em casos de pedidos pendentes com mais de 30 dias, leia o artigo Utilitários - Exclusão de Pedidos Pendentes.
FCAIXA
Função: Argumento usado para definir a filial-padrão para o terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: FCAIXA
Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.
Parâmetro: Código da Filial de Caixa com 4 dígitos, ex: 0001.
FINIMPCPM
Função: Argumento usado para determinar se o terminal financeiro imprimirá cupons.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: FINIMPCPM
Parâmetro: S ou N.
FORMAPGDEF
Função: Argumento usado definir o tipo de pagamento mais usado no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: FORMAPGDEF
Parâmetro: informe o número correspondente o tipo de pagamento.
FUNCFPOPULAR
- S - permite trocar o funcionário da solicitação (padrão quando não existir cadastro no resgate).
- N - prevalece o funcionário da solicitação no resgate, ou seja, quando utilizada esta opção:
- O botão Resgate (Alt+F3) será desabilitado após iniciar qualquer tipo de venda (Normal, Convênio, PBM e/ou Resgate via Romaneio);
- Irá assumir o funcionário da tabela de solicitação do Farmácia Popular como sendo o funcionário da venda.
- Os campos onde podem ser informados a filial e código do funcionário serão travados para evitar que alguém realize alguma alteração e deixe o funcionário da venda diferente do que foi passado na Farmácia Popular.
Disponível a partir da versão 6.0.
GVAREJOCX
Função: Argumento usado para configurar quais grupos de produtos serão exibidos ao digitar as iniciais mais a tecla <Tab>.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: GVAREJOCX
Parâmetro: Informe a letra inicial do grupo de produtos desejado seguido por vírgula caso seja mais de um grupo de produto. Exemplo: se deseja vender drogarias e revendas no caixa, o parâmetro deve ficar assim: D,R
IMPCUPOM
Função: Argumento usado nas lojas que não usam impressora fiscal para que seja possível efetuar a impressão de comprovante de pagamento na venda e recebimento no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: IMPCUPOM
Parâmetro: S ou N.
IMPNF
Função: Argumento usado para definir se será impresso ou não a nota-fiscal no terminal de caixa (usado nas farmácias que não trabalham com ECF).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: IMPNF
Parâmetro: S ou N (o padrão do sistema é N).
IMPNFREC
Função: Argumento usado para que ao efetuar recebimento ou venda no caixa seja possível definir o tipo de impressão de nota-fiscal (empresas que não usam impressora fiscal).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: IMPNFREC
Subargumento: Deixe em branco.
Parâmetro:S ou N (o padrão do sistema é N) para definir se será ou não impresso a nota. E ou F onde E é para Nota Fiscal Eletrônica e F é para quando tem cupom não-fiscal e você quer optar por nota fiscal eletrônica.
MONITORA
Função: Argumento usado para ativar monitoramento de pacientes para produtos de Revenda/Drogaria no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (CAIXA).
Argumento: MONITORA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S para ativar ou N para desativar.
MOSTRACON
Função: Argumento usado para determinar se o nome do convênio será impresso nos cupons de receitas vendidas para clientes conveniados (tipo de pagamento CONVÊNIO).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: MOSTRACON
Parâmetro: S ou N.
MOSTRAECONOMIA
Função: Mostra mensagem de desconto no cupom fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 63 (Caixa).
Argumento: MOSTRAECONOMIA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: XY. Onde:
- X = S ativa mensagem ou N para não ativar a mensagem (Padrão=N)
- Y = Especifica o tamanho da mensagem no cupom (0, 1, 2)
- 0 = Caractere normal (Padrão)
- 1 = Caractere expandido
- 2 = Caractere expandido + negrito
MOSTRAEND
Função: Argumento usado para determinar se o endereço do cliente será impresso no cupom de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: MOSTRAEND
Parâmetro: S ou N.
MOSTRAITEMIF
Função: Em algumas regiões do País, o FISCO exige que as impressões do cupom fiscal sejam exibidas na tela. Para atender a este requisito, cadastre/altere este argumento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: MOSTRAITEMIF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.
NAOPEDENOTIF
Função: Argumento usado para que o sistema não obrigue o número da notificação nas vendas de drogarias psicotrópicas no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa)
Argumento: NAOPEDENOTIF
Subargumento: informe o código de cadastro do medicamento.
Veja um exemplo de cadastramento do argumento:
Note que o código de cadastro deve ser informado com 5 (cinco) dígitos, se necessário acrescente o número 0 (zero) à esquerda.
Importante!
Se você tem mais uma apresentação do medicamento deverá cadastrar um argumento para cada uma delas, mudando apenas o subargumento (que é o código de cadastro do medicamento).
NAORETEMREC
Função: Argumento usado para definir para quais matérias-primas ou medicamentos o sistema não deve reter a receita. Portanto, veja abaixo como configurar para MEDICAMENTOS (Drogaria).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NAORETEMREC
Subargumento: código de cadastro do medicamento/drogaria com 5 dígitos. Caso este não tenha informe zero à esquerda para completar.
Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro. Veja um exemplo:
MOSTRAQTPOTESNF
Função: Mostra a quantidade de potes da fórmula manipulada na impressão da nota fiscal eletrônica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: MOSTRAQTPOTESNF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.
- Quando o argumento DESCRICAOREQ for igual a 1 ou 2, como a impressão da nota fiscal está idêntica ao cupom fiscal, não será impressa a quantidade de potes na nota fiscal.
NFCEMODFRETEDEF
Função: Nos Terminais de NFC-e, 'W' ou 'Y', ao fazer um resgate de Romaneio pela opção Regate via (F5) | 1-Romaneio, a NFC-e será emitida como uma NFC-e de entrega a domicílio. Por este motivo, foi criado este argumento para definir a modalidade padrão da entrega e o transportador padrão POR FILIAL.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFCEMODFRETEDEF
Subargumento: XXXX (Código da filial com 4 dígitos)
Parâmetro: Y - Código da modalidade de frete padrão (0,1,2,3...). Onde:
- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte.
Importante!
É obrigatório efetuar a configuração também dos argumentos NFCETRANSPDEF e CDTXAENTREGA
NFCETRANSPDEF
Função: Nos Terminais de NFC-e, 'W' ou 'Y', ao fazer um resgate de Romaneio pela opção Regate via (F5) | 1-Romaneio, a NFC-e será emitida como uma NFc-e de entrega a domicílio. Por este motivo, foi criado este argumento para definir a modalidade padrão da entrega e o transportador padrão POR FILIAL.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFCETRANSPDEF
Subargumento: XXXX (Código da filial com 4 dígitos)NFCEMODFRETEDEF
Parâmetro: Código do Fornecedor que será o transportador.
Importante!
É obrigatório efetuar a configuração também dos argumentos NFCEMODFRETEDEF e CDTXAENTREGA
NFCENOME
Função: Argumento usado para definir o nome do arquivo TXT da NFC-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFCENOME
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Nome do arquivo TXT da NFC-e. Padrão = NFCE-IMPORTACAO.
NFCEPATH
Função: Argumento usado para definir o caminho onde será gravado o arquivo TXT da NFC-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFCEPATH
Subargumento: Em branco ou informe o Grupo de Usuário.
Parâmetro: Caminho onde irá ser gerado o arquivo TXT da NFC-e para importação no emissor gratuito. Padrão = C:\FCERTA
NFCEUFSEMCSC
Função: Argumento usado para definir quais UFs exigem o CSC (Código de Segurança do Consumidor).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFCEUFSEMCSC
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: XX. Onde XX é a Unidade Federativa (UF) que exige o CSC. Exemplo: RJ;AL;CE;SC;ES;MG
NFCEUFSEMQRCODE
Função: Argumento usado para definir quais UFs não aceitam o link do QRCODE no XML da NFC-e. Caso sua UF não aceite essa informação, informe-a nesse argumento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFCEUFSEMQRCODE
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: xx. Onde xx é o código da UF que não aceita o QRCODE no xml da NFCE.
NFNATOPDEF
Função: Argumento usado para definir qual será a descrição padrão para a natureza da operação a ser mostrada na emissão da nota.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFNATOPDEF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Natureza da operação. Padrão: 'REVENDA DE MERCADORIA'.
NOTAFISCAL
Função: Argumento usado para definir o modelo de layout de nota-fiscal a ser usado no caixa (empresas que não usam impressora fiscal).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NOTAFISCAL
Parâmetro: nome do modelo. Para definir qual o layout de impressão da nota entre no menu Etiquetas - Definições e nota-fiscal.
OBAUTORDESC
A partir da versão 5.8 foi adicionada aos argumentos OBAUTORDESC a opção de limitar o desconto máximo para o gerente. Acompanhe a seguir esta nova implementação e veja como ficou o procedimento de desconto para o Caixa através do argumento OBAUTORDESC:
OBAUTORDESC
Argumento usado para limitar em percentual o valor de desconto máximo para o fechamento do cupom. É importante ressaltar que a função do OBAUTORDESC é idêntica aos argumentos OBAUTORDESCD, OBAUTORDESCR, OBAUTORDESCV e OBAUTORDESCF que você encontrará no manual de parâmetros, porém, ele serve para consolidar todos os descontos da venda na tela do fechamento do cupom.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (CAIXA).
Argumento: OBAUTORDESC seguido do número da Filial com 4 dígitos (exemplo: 0007)
Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.
Parâmetro: X;Y Onde:
- X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Caixa for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
- Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Caixa for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.
Exemplo:
Os funcionários do balcão podem dar até 15% de desconto e o gerente pode dar até 50% de desconto. Para isso, o parâmetro X;Y deve ser cadastrado da seguinte forma:
15.01;50.01
Neste exemplo, os funcionários darão o desconto de até 15%. Caso seja maior que 15% o sistema trará a tela de liberação do Gerente para confirmar o desconto. Caso este desconto seja maior que 50% o gerente não conseguirá, mesmo com o seu login e senha, aprovar o desconto. Caso ele tente continuar com o processo será dado um alerta.
Possíveis ordens de desconto para o argumento OBAUTORDESC:
- OBAUTORDESCXXXX com grupo de usuário padrão
- OBAUTORDESCXXXX sem grupo de usuário padrão
- OBAUTORDESC com grupo de usuário padrão
- OBAUTORDESC sem grupo de usuário padrão
Importante!
As explicações acima também valem para o argumento OBAUTORDESCR (R = Receitas), usado para limitar o percentual de descontos no recebimento de receitas.
OBAUTORDESCD / OBAUTORDESCV
Função: Argumento usado para limitar o desconto concedido para produtos de drogaria e revenda.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (CAIXA).
Argumento: OBAUTORDESCD (Medicamentos/Drogaria) ou OBAUTORDESCV (Revenda (Varejo, Cosméticos, Perfumaria e etc.) seguido do número da Filial com 4 dígitos (exemplo: 0007)
Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos), caso não trabalhe, deixe o subargumento em branco. Caso queira dar desconto para o TIPO DE MEDICAMENTO e/ou SETOR, informe Xyyy. Onde X é o código do Tipo de Medicamento (1 – Referência, 2 – Genérico ou 3 – Similar) e yyy é o código do setor do produto com 3 dígitos (100, 200, 300 e etc.).
Parâmetro: X;Y Onde:
- X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Caixa for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
- Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Caixa for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.
Exemplo 1:
Os funcionários do balcão podem dar até 15% de desconto e o gerente pode dar até 50% de desconto. Para isso, o parâmetro X;Y deve ser cadastrado da seguinte forma:
15.01;50.01
Neste exemplo, os funcionários darão o desconto de até 15%. Caso seja maior que 15% o sistema trará a tela de liberação do Gerente para confirmar o desconto. Caso este desconto seja maior que 50% o gerente não conseguirá, mesmo com o seu login e senha, aprovar o desconto. Caso ele tente continuar com o processo será dado um alerta.
Outros exemplos com tipo de medicamento e setor:
DROGARIA
1. Limitar o desconto máximo em 5% para a drogaria onde o tipo do medicamento é 1-REFERÊNCIA:
Subargumento: 1
Parâmetro: 05.10
2. Limitar o desconto máximo em 3% para a drogaria cadastrada no setor 200:
Subargumento: 200
Parâmetro: 03.10
3. Limitar o desconto máximo em 30% para a drogaria onde o tipo do medicamento é 2-GENÉRICOS do setor 200:
Subargumento: 2200
Parâmetro: 30.10
4. Aplicar 2% de desconto máximo para toda a drogaria:
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento
Parâmetro: 02.10
REVENDA
Limitar o desconto máximo em 10% para todos os produtos de revenda.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: 10.10
Possíveis ordens de desconto para o argumento OBAUTORDESCD e OBAUTORDESCV:
- Tipo Medicamento+Setor
- Setor+Tipo Medicamento
- Tipo medicamento
- Setor
- Grupo de usuário
Importante!
Para que um usuário possa permitir descontos superiores ao informado no argumento OBAUTORDESC é necessário ter autorização definida no login de acesso (Arquivos | Usuários | Perfil | Integração – Caixa – Especiais – Autorizar Desc. acima % Max).
OBRIGACLI
Função: Argumento usado para definir:
- Se obriga ou não informar o cliente no terminal de caixa;
- Se no cadastro de um novo cliente será obrigatório informar RG e/ou CPF;
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: OBRIGACLI
Parâmetro: XYZ, onde:
- X = S ou N: com a opção S os usuários serão obrigados a informar o cliente em todas as vendas de varejo;
- Y = S ou N: Com a opção S ao incluir novos clientes será obrigatório informar o número do RG;
- Z = S ou N: Com a opção S ao incluir novos clientes será obrigatório informar o número do CPF;
Ao usar esse argumento em receitas, só será obrigatório informar o número de RG e ou CPF de clientes já cadastrados se na inclusão da receita for feita a alteração da ficha cadastral. Para saber como obrigar a atualização de cadastro de clientes no momento da inclusão de orçamentos e receitas, leia o argumento ATUALIZACLI.
OBRIGAFUN
Função: Argumento usado para definir se na venda de convênio no caixa será obrigatório informar o funcionário de convênio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: OBRIGAFUN
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S, N ou C, onde:
- S = obriga informar o código/nome do funcionário de convênio no caixa;
- N = não obriga;
- C = obriga o nome do funcionário de convênio no caixa e, se o mesmo não estiver cadastrado o sistema permitirá efetuar o cadastro do funcionário de convênio no momento da venda utilizando o código do funcionário para efetuar o cadastro do mesmo.
O padrão do sistema é: N.
OBRIGAMED
Função: Argumento usado para definir a obrigatoriedade da inclusão do médico.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: OBRIGAMED
Parâmetro: S ou N. Quando a venda de varejo for de especialidade (344), o sistema obrigará a inclusão do nome do médico.
OBRIGAVEN
Função: Argumento usado para definir a obrigatoriedade de informar o crachá do vendedor no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: OBRIGAVEN
Parâmetro: S, N ou C. Onde:
- S = obriga o número do crachá do vendedor, sem verificar se o mesmo está cadastrado no sistema;
- N = Não exige o número de crachá do vendedor;
- C = Obriga o número de crachá do vendedor e verifica se o mesmo está cadastrado no sistema. Permitindo que os dados do funcionário conveniado sejam cadastrados.
Esse campo alimentará o relatório de comissão de vendedores.
PEDECARTAO
Função: Argumento que permite identificar, por Filial ou Filial + Terminal, o tipo de cartão utilizado no momento do Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: PEDECARTAO
Parâmetro: A => permite a seleção automática da bandeira sem exibir a tela do cartão.
Subargumento: YY onde YY é o Código do Terminal com 2 dígitos.
PEDECHEQUE
Função: Argumento usado para definir quais serão os dados solicitados na consulta de cheques (chequepre) no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: PEDECHEQUE
Parâmetro: XYWZ. Onde:
- X - Abre a tela de cheque S ou N.
- Y - Mostra a data de depósito no cupom fiscal S ou N.
- W - Código-padrão para consulta de cheque no caixa. Informe o código segundo a definição:
- 1 – CPF;
- 2 – CPF + Telefone;
- 3 - Consulta de Cheque.
- Z- obriga colocar as informações do cheque (CPF + NOME + BANCO + Nº CHEQUE)
PEDELOTE
Função: Argumento utilizado para definir se será obrigatório informar um lote nas vendas de varejo, medicamentos e demais grupos de produtos realizadas no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: PEDELOTE
Subargumento:
- <Em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento quando não desejar definir uma filial;
- XXXX (código da filial com 4 dígitos) quando desejar definir filial especifica no controle de lote ao realizar a venda;
Parâmetro: N, S ou C. Onde:
- N = Não abre a tela para solicitar o lote do produto;
- S = Abre a tela para que o usuário selecione o lote e caso não tenha, não permitirá a venda do produto;
- C = Pedirá os lotes apenas nas vendas de medicamentos sujeitos a controle especial (produtos controlados).
Importante!
- Se este argumento não estiver cadastrado, o padrão do sistema é C e, portanto, somente em vendas de medicamentos sujeitos a controle especial que será obrigatório informar o lote para evitar intercorrências no envio do arquivo ao SNGPC.
- Sugerimos configurar este argumento com parâmetro S, para que nas vendas, produto a produto, seja informado o lote que está sendo vendido, mas para isso é necessário efetuar o controle de estoque de todos os produtos vendidos no caixa.
PEDENOTIF
Função: Argumento usado para que o sistema obrigue o número da notificação nas vendas de drogarias psicotrópicas no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: PEDENOTIF
Parâmetro: S, N ou O. Onde:
- S = pede o número da notificação;
- N = Não pede o número da notificação;
- O = obriga o número da notificação, o padrão do sistema = O, ou seja, obriga a informação já que a mesma deve constar no relatório XML do SNGPC.
Veja um exemplo na solicitação do número da notificação no terminal de caixa:
Sugerimos que você deixe o argumento como obrigatório (este é o padrão do sistema), assim não correrá o risco de o atendente se esquecer de preenchê-lo, gerando inconsistências no arquivo que será gerado pelo módulo SNGPC.
PRAZOVRPARCMIN
Função: Argumento usado para determinar o valor mínimo de uma parcela em uma venda.
Manutenção: Na opção de Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: PRAZOVRPARCMIN
Subargumento: CT – Cartão, CH – Cheque
Parâmetro: Valor mínimo de parcela. Padrão é igual a 0 (zero).
PRAZOQTPARCMAX
Função: Argumento usado para determinar a quantidade máxima de parcelas em uma venda.
Manutenção: Na opção de Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: PRAZOQTPARCMAX
Subargumento: CT – Cartão, CH – Cheque
Parâmetro: Quantidade de parcelas para uma venda. Padrão é igual a 12.
RESPFRETE
Função: Argumento usado para definir quem será o responsável pelo frete da mercadoria.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa)
Argumento: RESPFRETE
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Informe o responsável pelo frete: 1 ou 2 onde:
- 1 - Emitente (padrão);
- 2 - Destinatário.
RFXX
Função: Argumento usado para definir os tipos de entrada de numerário de caixa. Por exemplo: Entrada para troco.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa)
Argumento: RFXX (onde: X = código de classificação)
Parâmetro: descrição do tipo do reforço.
SALTOCPM
Função: Argumento usado para definir o salto de impressão entre os cupons de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: SALTOCPM
Parâmetro: número de linhas para salto de impressão, por exemplo, 5.
SINALFISCAL
Função: Argumento usado para definir se o pagamento de sinal emitirá ou não cupom fiscal. Ao optar por não (empresas que tenham ECF), o cupom será emitido no momento do pagamento do saldo com o valor total da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa)
Argumento: SINALFISCAL
Parâmetro: S ou N.
TERMINALCX
Função: Argumento usado para incluir o novo tipo de terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: TERMINALCX
Subargumento: Código do Terminal de Caixa, exemplo: 01, 02, 03, etc. Obrigatório informar somente 2 dígitos.
Parâmetro: X, onde:
- X = É o Tipo de Terminal:
- A - Ambos Geral
- E - Ambos Exclusivo
- B - Terminal Balcão
- F - Terminal Financeiro
- T - Terminal NFE (Nota Fiscal Eletrônica)
- X - Terminal SAT/MF-e
- Z - Terminal Financeiro SAT/MF-e
- Y - Terminal NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
- W - Terminal Financeiro NFC-e
- S - Terminal NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - ISSQN)
Veja o exemplo:
Ambos Exclusivo: terminal usado semelhante à opção anterior, porém, cada terminal fecha exclusivamente. Para as farmácias que usam o ECF é necessário ter mais que uma impressora fiscal, uma em cada micro.
Terminal Balcão: terminal de pré-venda. Usado pelas farmácias que efetuam a pré-venda para os clientes. Neste processo, o sistema não emite cupom fiscal.
Terminal Financeiro: Neste terminal as farmácias aprovam\efetivam as pré-vendas efetuadas pelo Terminal Balcão e, a partir daí, emitem o cupom fiscal. Também é utilizado para efetuar vendas normais.
TOLERANCIACX
Função: Argumento usado para parametrizar o percentual máximo de diferença de preços que não será considerada inconsistência de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: TOLERANCIACX
Parâmetro: Z;Y;X. Onde:
- Z = V (valor) ou P (percentual);
- Y = Sinal da Operação (< OU <=);
- X = Valor.
As informações devem ser separadas por ponto e vírgula. Veja o exemplo de cadastramento:
Informe o percentual máximo de diferença que não será considerada inconsistência de preços.
TROCATERMINAL
Quando o usuário está logado em um terminal de caixa de NFC-e (Tipo Y ou W), ao informar um cliente do tipo 2 (Pessoa Jurídica ou se o cliente for de outro Estado), será trocado automaticamente o terminal de caixa de NFC-e para um terminal de caixa de NF-e Avulsa. Isso tornou-se necessário, pois a NFC-e não é permitida para estes tipos de clientes.
Função: Argumento criado para permitir a troca de terminais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: TROCATERMINAL
Subargumento: Código do Terminal de Origem.
Parâmetro: Código do Terminal de Destino.
TROCOCHEQUE
Função: Argumento usado para definir se será permitido dar troco para cheques no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: TROCOCHEQUE
Parâmetro: S ou N.
TX000000000X
Função: Argumento usado para definir o tipo de taxa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: TX000000000X (onde X=número de classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc.))
Parâmetro: Informe o código do produto TAXA, com 5 dígitos, cadastrado em produtos (semelhante ao produto para o argumento CDPROREQ).
Descrição: Descrição da taxa.
- Se o usuário possuir vários argumentos TX cadastrados, pode-se optar por criar apenas um produto e informar em todos os parâmetros ou criar N produtos e informar cada qual em seu respectivo TX.
- Essa informação será utilizada no arquivo do Sintegra e SPED.
VENDADEFAULT
Função: Argumento usado para definir o tipo de venda padrão (mais utilizado) no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: VENDADEFAULT
Parâmetro: V (venda varejo) ou R (venda de receitas/fórmula manipulada).
VENDEDORAUTO
Função: Argumento usado para definir se o sistema carregará automaticamente ou não o funcionário/vendedor, vinculado ao usuário logado no sistema, no momento de iniciar uma venda no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: VENDEDORAUTO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S).
VIASCUPOM
Função: Argumento usado para definir a quantidade de vias de cupom não fiscal, para empresas que não usam ECF.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: VIASCUPOM
Subargumento: <Tipo de Pagamento ou brancos para todos>
Parâmetro: número de vias. O padrão do sistema é imprimir 1 (uma) via.
BAIXAVJMATRIZ
Função: Idem ao argumento BAIXAESTMATRIZ, porém ele se aplica às vendas de varejo (Medicamentos, Perfumaria, Cosméticos e etc.) realizadas no Terminal de Caixa, para produtos cadastrados nos grupos Drogaria e Revenda.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: BAIXAVJMATRIZ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N, onde:
- S – Recalcula todos os lotes dos varejos (Medicamentos, Perfumaria, Cosméticos e etc.), independente da filial de caixa que a venda foi cadastrada (o padrão do sistema é S);
- N – Não efetua o recálculo.
Entrega em domicílio – baixa do romaneio através do módulo caixa
CDTXAENTREGA
Função: Argumento usado para definir o código da taxa padrão de entrega em domicílio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CDTXAENTREGA.
Subargumento: <Em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: código de identificação da taxa, sem o TX.
Verifique primeiro no argumento TX qual será utilizada como padrão. No nosso exemplo será esta:
Cadastre o argumento CDTXAENTREGA conforme abaixo:
Argumento: CDTXAENTREGA.
Subargumento: <Em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: 0000000003
Importante!
No caso de NFC-e é obrigatório configurar os argumentos NFCEMODFRETEDEF e NFCETRANSPDEF.
Fluxo de Caixa
BANCO
Função: Argumento usado para cadastrar os Bancos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: BANCO
Subargumento: Código do banco com 3 dígitos.
Parâmetro: Nome do banco.
Exemplo:
CARTAO
Função: Argumento usado para incluir um novo cartão.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CARTAO
Subargumento: código de classificação.
Parâmetro: descrição do cartão de crédito.
CDTXAENTREGA
Função: Argumento usado para definir a conta da Taxa de Entrega no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CDTXAENTREGA.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Informe o argumento TX que representa a taxa de entrega. Veja abaixo:
CDTXAFINAN
Função: Argumento usado para padronizar o motivo para taxa de financiamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CDTXAFINAN.
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Informe o argumento TX que representa a taxa financeira.
Veja o exemplo:
CTACHPRE
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Recebimento das Vendas de Cheque Pré-Datado no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTACHPRE
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para o Recebimento de Vendas de Cheque Pré-Datado.
CTACTPRE
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para o Recebimento de Cartão Pré-Datado no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTACTPRE
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para o Recebimento de Cartão Pré-Datado.
CTACONVRQ
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda de Convênio de Requisição no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTACONVRQ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para o Recebimento de Convênio.
CTACONVVJ
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para o Recebimento de Convênio de Varejo no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTACONVVJ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para o Recebimento de Convênio de Varejo.
CTAFPOPULAR
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda de Farmácia Popular no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTAFPOPULAR
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda de Farmácia Popular.
CTARECCONVRQ
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para o Recebimento de Convênio de Requisição no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTARECCONVRQ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda de Convênio de Requisição.
CTARECCONVVJ
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda de Convênio de Varejo no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTARECCONVVJ
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda de Convênio de Varejo.
CTARQVISTA
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda à Vista de Requisição no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTARQVISTA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda à Vista de Requisição.
CTAVJVISTA
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda à Vista de Varejo no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTAVJVISTA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda à Vista de Varejo.
CTATXACARTAO
Função: Argumento usado para controlar a taxa administrativa dos cartões de crédito no fluxo de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Fluxo de Caixa).
Argumento: CTATXACARTAO
Parâmetro: código da conta que será usada.
MOSTRASALDO
Função: Argumento usado para definir se será impresso no cupom fiscal, o saldo da requisição quando for feito recebimento de sinal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: MOSTRASALDO
Parâmetro: S ou N.
VIASCUPOM
Função: Argumento usado para definir a quantidade de vias de cupom não fiscal, para empresas que não usam ECF.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: VIASCUPOM
Subargumento: <Tipo de Pagamento ou brancos para todos>
Parâmetro: número de vias.
O padrão do sistema é imprimir 1 (uma) via.
TOTALNFTAXA
Função: Argumento usado para definir se a taxa será ou não considerada no valor total da nota fiscal de transferência.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: TOTALNFTAXA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N, onde:
- S - incorpora os descontos e acréscimos (taxa) ao preço dos componentes/itens da transferência, assim como no valor da transferência, ou seja, só exibe o preço líquido;
- N - descrimina os descontos e acréscimos (taxa) ao preço dos componentes e na totalização da nota.
O padrão do sistema é N.
PEDECFOP
Função: Argumento utilizado para solicitar ao operador o CFOP da operação, produto a produto, durante a venda quando o produto não contiver as tributações fiscais preenchidas adequadamente em Arquivos | Produtos e/ou Arquivos | Parâmetros.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.
Argumento: PEDECFOP
Subargumento: Deixe em branco
Parâmetro: N ou S, onde;
- N – não pedirá o CFOP do produto ao informá-lo na venda;
- S – pedirá o CFOP do produto ao informá-lo na venda somente se os dados de impostos estiverem inconsistentes em Arquivos | Produtos e/ou Arquivos | Parâmetros;
Caso cadastre este argumento com o parâmetro N, ao efetuar a venda o sistema não mostrará a tela para que o usuário informe o CFOP do item na venda, mas o sistema pegará o código informado no cadastro da tabela 24 em Arquivos Parâmetros ou da Tabela de Tributação, exibida na tela de cadastro do produto.
PUNITARIOLIQNF
Função: Argumento utilizado para definir se o preço unitário exibido será o valor Bruto ou o valor Líquido para estes documentos fiscais eletrônicos: NF-e, NFC-e e NFS-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.
Argumento: PUNITARIOLIQNF
Subargumento: <em branco> ou TRF, onde:
- <EM BRANCO> - será utilizado para NF-e, NFC-e e NFS-e emitidas;
- TRF - será utilizado exclusivamente para a NF-e de transferência.
Parâmetro: N ou S, onde;
- N - define que o preço unitário gravado no arquivo será o Bruto (opção padrão), discriminando os acréscimos e descontos informados na venda;
- S - define que o preço unitário gravado no arquivo será o Liquido e não discriminará os acréscimos e descontos.
- A opção TRF no subargumento está disponível a partir da versão 6.0;
- As vendas efetuadas nos terminais SAT e MF-e (devido ao novo layout 0.08) sempre exibirão o valor Bruto dos produtos e descriminarão os acréscimos e descontos aplicados na venda;
- Não haverá incidência de impostos do tipo PIS e COFINS quando a operação de transferência de produtos entre lojas não conotar venda, ou seja, a incidência do PIS e COFINS só deve existir em operação que gera receita para a empresa (VENDA).
- Complementando:
Nos casos onde a operação de transferência utilizada no FórmulaCerta conotar VENDA, o sistema não gerará a incidência de impostos do tipo PIS e COFINS uma vez que a estrutura atual da aplicação não permite atender esta demanda. Esta situação será analisada, posteriormente, somente pela refatoração da NF-e.
- Complementando:
Nota Fiscal Eletrônica
CXNUMNFE
Função: Argumento usado para definir de qual filial será gerado o número da NF-e na emissão da nota de venda e devolução através dos módulos Caixa, Requisições e Varejos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CXNUMNFE
Subargumento: Informe o código da filial informada na venda com 4 dígitos.
Parâmetro: Informe o código da filial, também com 4 dígitos, a utilizar para gerar o número da nota.
IMPNFREC
Função: Argumento usado para que ao efetuar recebimento ou venda no caixa seja possível definir o tipo de impressão de nota-fiscal (empresas que não usam impressora fiscal).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: IMPNFREC
Subargumento: Deixe em branco.
Parâmetro:S ou N (o padrão do sistema é N) para definir se será ou não impresso a nota. E ou F onde E é para Nota Fiscal Eletrônica e F é para quando tem cupom não-fiscal e você quer optar por nota fiscal eletrônica.
NFECNAEEMISSOR
Função: Argumento utilizado pra informar o CNAE da empresa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.
Argumento: NFECNAEEMISSOR
Subargumento: Deixe em branco
Parâmetro: Número do CNAE da empresa com 7 dígitos. Contate o contador para confirmar o código CNAE de sua empresa.
NFEDADOSADCONTR
Função: Argumento usado para definir, na emissão da NF-e, observações padrões de interesse ao contribuinte.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFEDADOSADCONTR
Subargumento: X. Onde X é a linha de identificação da observação. Ex: 1, 2, 3...
Parâmetro: Texto da observação.
NFEDADOSADFISCO
Função: Argumento usado para definir, na emissão da NF-e, observações padrões de interesse ao fisco.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFEDADOSADFISCO
Subargumento: X. Onde X é a linha de identificação da observação. Ex: 1, 2, 3...
Parâmetro: Texto da observação.
NFENOME
Função: Argumento utilizado para definir o nome dos arquivos das notas fiscais de venda
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.
Argumento: NFENOME
Subargumento: Deixe em branco
Parâmetro: Digite o que deseja para os arquivos.
Caso não cadastre este argumento, o sistema gerará os arquivos de nota fiscal das vendas com o nome: NFE-IMPORTACAO seguido do número da nota fiscal.
NFEPATH
Função: Argumento utilizado para indicar a pasta onde serão gravados os arquivos de Nota fiscal das vendas
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.
Argumento: NFEPATH
Subargumento: Informe o grupo de usuário (ou em branco para todos).
Parâmetro: Digite o local onde serão gravados os arquivos.
NFEUFPEDECONT
CFOPDEFCONV
Função: Argumento usado para configurar o código fiscal de operação e prestação (CFOP) padrão para NF-e de Convênio geradas em Fechamento | Listagem de Convênios.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CFOPDEFCONV
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: XXXX;YYYY onde:
- XXXX - código do CFOP padrão para notas fiscais de convênio para operações estaduais (Default 5929)
- YYYYY -código do CFOP padrão para notas fiscais de convênio para operações interestaduais (Default 6929)
Consulte o contador para obter esta informação.
Caso sua empresa seja "SIMPLES NACIONAL EPP", o sistema respeitará o cadastro do argumento CSOSN que pode ser definido por produto ou situação tributária. Para isso, utilize o argumento CSOSN.
CFOPDESCARTE
Função: Argumento usado para configurar o CFOP padrão em toda de operação da NF-e de Descarte.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CFOPDESCARTE
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: 5927
CFOPDEVCOMPRA
Função: Argumento usado para configurar o tipo de operação da NF-e, neste caso, a Devolução de Compra.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CFOPDEVCOMPRA
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: 5202
CFOPDEVTRANSF
Função: Argumento usado para configurar o tipo de operação da NF-e, neste caso, a Devolução de transferência.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CFOPDEVTRANSF
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: informe o código do CFOP padrão para devolução de transferência. Consulte o contador para obter esta informação.
CFOPDEVVENDA
Função: Argumento usado para configurar o tipo de operação da NF-e, neste caso, a Devolução de Venda.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CFOPDEVVENDA
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: 1202
UFUF
Este argumento está contido em duas tabelas diferentes (24 e 40). Neste caso explicaremos para a tabela 40 que se refere à geração de nota modelo A1 de transferência.
O argumento deve ser a sigla do Estado de origem seguido pelo Estado destino da transferência, ou seja, se a transferência é feita de uma farmácia situada no Estado de São Paulo para o Estado da Bahia, o argumento será SPBA).
Função: Calcular o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para produtos com substituição tributária com redução na base de cálculo de uma UF de Origem com outra UF de Destino.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 40 (IVA (Índice Valor Agregado) – Substituição Tributária).
Argumento: Informe a sigla do Estado expedidor (origem) seguido pela sigla do Estado destino, por exemplo: SPBA.
Subargumento: Código do Grupo de Produtos ou Código do Grupo seguido pelo Código do Setor ou Código do Produto com 5 dígitos, ou seja, no sub-argumento pode-se utilizar o código do grupo de produtos, ex: M que representa Matéria-Prima ou o código do grupo seguido do código do setor, ex: M100 ou somente o código de um produto específico.
Parâmetro: (Ex.: 1.71 0.90 18.00), onde:
1.71 é o fator de IVA0.90 é o fator de Redução da Base de Cálculo
18.00 é a alíquota do produto na UF de Destino
Veja um exemplo de cadastro:
A utilização dos argumentos UF e UFUF, é indicada somente se você trabalha com filiais físicas ou franquias em outros Estados e neste caso é necessário imprimir a nota de transferência considerando o Diferimento e IVA.
Tabela 66 - Balança eletrônica
BALANÇA
Função: Argumento usado para padronizar todas as balanças disponíveis, possibilitando assim a troca de balança no momento da pesagem nos módulo Peso Médio, Pesagem monitorada e Transferências.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 66 (Balança Eletrônica).
Argumento: BALANÇA
Subargumento: número sequencial, por exemplo, ao cadastrar a primeira balança informe o número 1, na segunda balança o número 2, etc.
Parâmetro: Descrição da balança.
TOLERA
Função: Argumento usado para informar qual o percentual de tolerância de erro na pesagem de produtos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 66 (Balança Eletrônica).
Argumento: TOLERA
Subargumento: código do produto (com cinco dígitos - para informar tolerância para todos os produtos: 99999).
Parâmetro: o valor de tolerância em percentual.
Tabela 70 - Ficha técnica
ARMAZENAMENTO
Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de armazenamento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 70 (Ficha técnica).
Argumento: ARMAZENAMENTO
Subargumento: código de classificação.
Parâmetro: descrição do armazenamento.
CATEGORIA
Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de categoria.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 70 (Ficha técnica).
Argumento: CATEGORIA
Subargumento: código de classificação
Parâmetro: descrição da categoria.
FTRESULTADO
Função: Argumento usado para incluir classificação do resultado para os campos de resultado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 70 (Ficha Técnica).
Argumento: FTRESULTADO
Subargumento: código de classificação, exemplo: 01, 02, 03, etc.
Parâmetro: Mensagem a sair no certificado.
Exemplos de mensagens que podem ser utilizadas:
- Não consta laudo fornecedor
- De acordo laudo fornecedor
Inclua as mensagens que considerar necessárias. Veja abaixo:
LOGO
Função: Argumento usado definir qual será impresso o logotipo usado nas fichas de especificação técnica e certificados de análise.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 70 (Ficha Técnica).
Argumento: LOGO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o caminho da imagem que será usada nos certificados.
Veja o exemplo de cadastramento:
O nome do arquivo contendo o logotipo a ser usado deve ser, obrigatoriamente, LOGO.JPG.
ORTOFARMA
Função: Argumento usado para exibição dos dados da Ficha técnica do cliente que possuir o contrato com a Ortofarma.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: ORTOFARMA
Parâmetro: S = quando houver contrato e N = quando não houver contrato.
O uso deste argumento se faz necessário até a versão 5.3. A partir da versão 5.4 o argumento passa a ser ORTOFARMAHTML.
ORTOFARMAHTML
Função: Argumento usado definir se as atualizações das fichas de especificação técnicas serão atualizadas via internet.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: ORTOFARMAHTML
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N, ou seja, para iniciar o uso você deverá mudar o parâmetro para S.
RESULTADOCERTIF
Função: Argumento usado definir como será feito o preenchimento do resultado do certificado de análise - digitando o resultado das análises campo a campo ou usando a estrutura da marcha analítica.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: RESULTADOCERTIF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: HTML ou PADRAO, onde:
- HTML – O sistema usará a marcha analítica como estrutura base para o certificado de análise;
- PADRAO – O sistema entenderá que o certificado será cadastrado digitando o resultado das análises campo a campo.
Tabela 83 - Impressora fiscal
CDBARCUPOM
Função: Argumento utilizado para definir se no cupom fiscal será impresso ou não o código de barras do produto vendido como Varejo (medicamentos, perfumarias, cosméticos e etc.) no terminal de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: CDBARCUPOM
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N, onde:
- S - Imprime o código de barras ao invés do código do produto no cupom fiscal.
- N - Imprime o código do produto no cupom fiscal. O padrão do sistema é N.
Veja abaixo um exemplo da impressão do cupom fiscal para as opções do CDBARCUPOM:
Figura 1 - CDBARCUPOM=N
Figura 2 - CDBARCUPOM=S
CDPROCANC
Função: Argumento usado para definir qual será o produto impresso em cupons fiscais cancelados antes que o item de venda tenha sido informado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: CDPROCANC
Parâmetro: Código do produto.
Este argumento é necessário porque alguns fiscais não permitem o cancelamento sem que haja itens de venda. Imagine que você abriu o cupom fiscal e antes de informar o item, precise cancelar. O ideal é que você inclua um produto com nome sugestivo e preço de venda irrisório e informe o código neste parâmetro.
DESCFPOPULAR
Função: Argumento utilizado para definir se será considerado o desconto de drogaria do cadastro do cliente ao efetuar a venda de produtos da Farmácia Popular e também se na tela de fechamento do cupom de vendas de produtos da Farmácia Popular, os campos: desconto de varejo, desconto global e taxa, ficarão disponíveis.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: DESCFPOPULAR
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: XY, onde:
- X = S ou N - considera ou não o desconto do cadastro do cliente ao efetuar nas vendas de Farmácia Popular.
- Y = S ou N - habilita ou não os campos: desconto de varejo, desconto global e taxa na tela de fechamento do cupom das vendas de Farmácia Popular.
O padrão é NN.
As funcionalidades deste argumento aplicam-se apenas as vendas de produtos da Farmácia Popular.
DESCRICAOREQ
Função: Argumento usado para definir como será impressa a descrição da fórmula manipulada no cupom fiscal (ECF) e para os seguintes documentos fiscais eletrônicos: NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT ou MF-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: DESCRICAOREQ
Subargumento: <em branco> ou TRF, onde:
- <EM BRANCO> - será utilizado para os documentos fiscais indicados
- TRF - exclusivo para NF-e de transferência
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Veja a seguir o que cada opção permite:
1. Imprimirá somente um item independente se há finais na receita e a descrição será o texto informado no parâmetro do argumento iniciado por “REQ” em Arquivos | Parâmetros | Tabela 83, conforme o tipo de venda efetuada no caixa. Ex:
Na venda normal com pagamento em dinheiro, cheque ou cartão - a descrição será a que está informada no texto do argumento REQPAGTOTAL:
2. Imprimirá somente um item independente se há finais na receita e a descrição será REQUISIÇÃO + o código da filial + o nº da requisição, ex:
3. Imprimirá somente um item independente se há finais na receita e a descrição será FÓRMULA C/ + o primeiro componente do primeiro final da receita, ex:
4. Idem ao 2, porém a descrição será REQUISICAO (x). Onde X representa a soma do número de embalagens de todos os finais, ex:
5. Imprimirá um item para cada final de receita e com apenas um componente, desde que o detalhamento do RPS esteja igual a “Não” ou em branco. Caso o detalhamento do RPS esteja selecionado com a opção "Sim", imprimirá todos os itens para cada final da receita, com todos os componentes da receita.
Ambas às opções com seus respectivos preços, componentes e doses.
Além disto, usando o parâmetro 5 é possível adicionar informações complementares. São elas:
- S ou N - Imprime o volume e a forma farmacêutica de cada final da receita
- ; - Separador entre os componentes da receita
- S ou N - Imprime a segunda descrição do cadastro do produto (por padrão utilizamos a 2° descrição)
- S ou N - Imprime a descrição da cápsula/envelope utilizada para as receitas destas formas farmacêuticas
Sempre que utilizar este parâmetro é obrigatório informar depois do código 5, todas as opções complementares.
Exemplo com todas as opções ativadas: 5S;SS
Observações:
- O detalhamento do RPS é preenchido nas configurações da NFS-e.
- Acesse: Integração>Arquivos Fiscais > NFS-e > Configurar > Configurações RPS.
- Opção "Sim": Detalha toda a composição dos itens de cada final de receita.
- Opção "Não": Detalhando apenas um item para cada final de receita, conforme o padrão do parâmetro 5.
- Opção em branco: Por padrão o sistema irá detalhar apenas um item para cada final de receita, seguindo a regra do parâmetro 5.
- Acesse: Integração>Arquivos Fiscais > NFS-e > Configurar > Configurações RPS.
- A opção de "Detalhar RPS" só é disponível para a configuração do parâmetro 5, independente das opções complementares que podemos cadastrar.
6. Imprimirá um item para cada final da receita com seus respectivos preços e a descrição será FORM. MANIPULADA, ex:
7. Imprimirá um item para cada final da receita com seus respectivos preços e a descrição será FORMULA C/ + o primeiro componente, ex:
8. Idem ao 5, porém com as seguintes ressalvas:
- Informe somente o código 8
- Imprimirá um item para cada final da receita com seus respectivos preços, componentes e doses
- Não imprimirá os textos: FORMULA, volume e forma farmacêutica da receita
- O caracter separador é fixo: /
- Imprimirá sempre a Descrição 1 informada no cadastro do produto e/ou sinônimo
- Não imprimirá a descrição da cápsula/envelope utilizada para as receitas destas formas farmacêuticas
Veja o exemplo:
- A opção TRF no subargumento está disponível a partir da versão 6.0;
- Para o cupom fiscal e NFS-e, somente a opção 8 não está disponível;
- Para os demais documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, SAT ou MF-e) apenas as opções 5, 6, 7 e 8 estão disponíveis;
- Quando utilizar opções que descrevem o componente nos documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, SAT ou MF-e) o sistema fará o seguinte:
- Respeitará sempre a Descrição 2 informada no cadastro do produto e/ou sinônimo, exceto na opção 8;
- ALT+S
FECFISCAL
Função: Argumento usado para determinar se será possível imprimir as leituras X e Z na tela.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: FECFISCAL
Parâmetro: S ou N, onde:
- S - imprime direto na impressora fiscal
- N - permite a visualização e a impressão em outra impressora do Windows.
FECHARCUPOMx
Função: Argumento usado para digitar as informações que serão impressas no rodapé do cupom fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: FECHARCUPOMx (onde: x = número de classificação da mensagem).
Parâmetro: informe a primeira linha de mensagem que será impressa no cupom.
Exemplo:
FECHARCUPOM1 0007 0ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
FECHARCUPOM2 0007 0L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
FECHARCUPOM3 0007 0OBRIGADO PELA PREFERENCIA
- Em PARAMETRO = 0 (zero) no início da mensagem significa tipo de letra normal e 1 (um) significa expandido.
- Quando existir o argumento FECHARCUPOMx com subargumento VAZIO, o sistema entenderá que esta mensagem de rodapé é padrão para todas as lojas. Portanto, sugerimos que apague os argumentos já cadastrados, cujo subargumento esteja VAZIO e, cadastre os argumentos para cada loja.
- Quando o subargumento apresentar filial a 3a. linha do argumento é obrigatória.
MOSTRACLIIF
Função: Argumento usado para definir se será ou não impresso o nome, cpf e/ou o endereço do cliente no cupom fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: MOSTRACLIIF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: XYZ, onde:
- X = Mostra o código e o nome do cliente (S ou N, padrão = N);
- Y = Mostra CPF do cliente (S ou N padrão = N);
- Z = Mostra Endereço do cliente (S ou N, padrão = N).
Para não haver confusão na emissão de Notas Fiscais Estaduais, como: NFP-SP, Nota Legal-DF, Nota Fiscal Gaúcha-NFG e etc., quando a UF da filial de caixa for igual aos estados que tratam as estes tipos de notas, o sistema só imprimirá o CPF/CNPJ no cabeçalho do cupom fiscal se o cliente optar por imprimir seu CPF no cupom no momento da venda/compra.
MOSTRACONIF
Função: Argumento usado para definir como será impresso dados do convenio no cupom fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: MOSTRACONIF
Parâmetro: X, onde:
- S = imprime caractere normal;
- E = imprime caractere expandido (Padrão);
- N = não imprime os dados do convênio/funcionário no cupom fiscal.
NFCFOPDEF
Função: Argumento usado para definir qual será o número do CFOP padrão no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: NFCFOPDEF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: CFOP. Exemplo: 5102. O padrão é '5102'.
NFDADOSADCF
Função: Argumento criado para alterar a mensagem apresentada na nota fiscal emitida no terminal de caixa para as vendas que possuem cupons fiscais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: NFDADOSADCF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Mensagem + Nº%S. Padrão: 'Ref. Cupom-Fiscal Nº %s'. O sistema trocará o '%S' pelo número do cupom fiscal.
Veja abaixo um exemplo:
Para que na seção de dados adicionais da nota fiscal apareça o texto NOTA FISCAL TRIBUTADA CONFORME CUPOM FISCAL Nº XXXXXX, cadastre o argumento da seguinte forma:
- Tabela: 83
- Argumento: NFDADOSADCF
- Parâmetro: NF TRIBUTADA CONF. CUPOM FISCAL Nº%S
O texto a ser impresso como informação adicional da nota fiscal suporta somente 40 caracteres, incluindo o número do cupom fiscal, por tanto, será necessário abreviar o texto informado no parâmetro para que, considerando o número do cupom fiscal (6 caracteres), o mesmo não ultrapasse o limite do campo.
REQCONVENIO
Função: Argumento usado para informar qual é o código correspondente baixa de convênios na impressora fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal)
Argumento: REQCONVENIO
Parâmetro: informe a forma de pagamento de acordo com a impressora fiscal. Por exemplo: nas ECFs Bematech costuma ser: CONVENIO, logo, o parâmetro: CONVENIO.
REQCORTESIA
Função: Argumento usado para informar qual é o código correspondente das receitas passadas no caixa como cortesia na impressora fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: REQCORTESIA
Parâmetro: informe a forma de pagamento de acordo com a impressora fiscal. Por exemplo: nas ECFs Bematech costuma ser: CORTESIA, logo, o parâmetro: CORTESIA.
REQPAGSALDO
Função: Argumento usado para informar qual é o código correspondente ao recebimento do saldo de receitas na impressora fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal)
Argumento: REQPAGSALDO
Parâmetro: informe a forma de pagamento de acordo com a impressora fiscal. Por exemplo: nas ECFs Bematech costuma ser: PAGAMENTO SALDO, logo, o parâmetro: PAGAMENTO SALDO.
REQPAGSINAL
Função: Argumento usado para definir a descrição do recebimento de sinal nos cupons de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: REQPAGSINAL
Parâmetro: pagamento de sinal.
REQPAGTOTAL
Função: Argumento usado para definir a descrição do recebimento total de cupons de caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora fiscal).
Argumento: REQPAGTOTAL
Parâmetro: pagamento total.
SEGUNDAVIACF
Função: Argumento usado para definir se o cupom fiscal será impresso em duas vias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: SEGUNDAVIACF
Subargumento: informe o código da venda que imprimirá a segunda via do cupom fiscal. Sendo: 1 = Normal, 2 = Convênio e 3 = Cortesia ou deixe em branco para que seja impresso em todas as vendas.
Parâmetro: S ou N.
Se você quer, por exemplo, que a segunda via seja impressa para todas as vendas de convênio, deverá cadastrar o argumento como a imagem a seguir:
O padrão do sistema é N (imprime apenas uma via). Ao cadastrar este argumento com o parâmetro = S. O sistema emitirá um comprovante vinculado ao Cupom Fiscal nos mesmos moldes do Cupom Não-Fiscal, obedecendo inclusive os parâmetros CUPOMCAB e CUPOMROD.
Esta opção deverá ser preferencialmente utilizada no caso de vendas via convênio, seja convênio "entrega em domicílio" ou para convênios em geral, permitindo assim que o cliente possa ter o seu comprovante da compra e a farmácia por sua vez possa continuar tendo em seu poder o cupom fiscal assinado como garantia da venda efetuada. Até por isto sugerimos que no sub-argumento você utilize a opção = 2 (tipo de pagamento convênio). E, para que a impressão da segunda via funcione é necessário que o argumento TEXTO2VIACF esteja cadastrado para o tipo de pagamento definido no argumento SEGUNDAVIACF. Caso contrário, por mais que esteja ativado a impressão da segunda via do cupom fiscal não será impressa.
TEXTO2VIACFx
Função: Argumento usado para definir texto a ser impresso no rodapé da segunda via de cupons de ECF.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEXTO2VIACFx, onde:
- X = tipo de pagamento:
- 1 = Normal
- 2 = Convênio
- 3 = Cortesia
Subargumento: informe o número da linha, exemplo: 1, 2, 3 a 9, ou seja, você tem 9 linhas disponíveis.
Parâmetro: Mensagem a imprimir.
Veja abaixo um exemplo de mensagem para o tipo de pagamento convênio conforme indicado no argumento SEGUNDAVIACF:
Como o texto terá mais do que uma linha é necessário cadastrar o argumento novamente, mudando somente os campos Subargumento e Parâmetro:
E, assim terá que ser feita a divisão:
Até que todo o texto esteja padronizado para impressão. Se você quiser pode inclusive colocar a linha para Assinatura:
E identificar o local a ser assinado:
Feito isto, ao efetuar uma venda ou recebimento de receita no terminal de caixa, será impresso a segunda via e nela estará o texto padronizado. Veja abaixo o cupom fiscal da venda de convênio:
Veja agora a segunda via do cupom não fiscal que é impressa depois dos argumentos (SEGUNDAVIACF e TEXTO2VIACF) estarem ativados:
Este texto é apenas uma sugestão e você deve substituí-lo se necessário. A limitação para inclusão deste argumento são 9 linhas.
Ao utilizar o argumento TEXTO2VIACF os itens da venda não serão impressos na 2ª. via do cupom.
TEXTOREQPAF
Função: Este argumento é usado para definir o texto padrão, por filial, para a descrição dos DAVs (Requisições) no cupom fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEXTOREQPAF
Subargumento: Filial com 4 dígitos ou em branco para TODOS.
Parâmetro: FÓRMULA MANIPULADA CONFORME DAV Nº %S (RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS).
SINALFISCAL
Função: Argumento usado para definir se a tributação será no pagamento do sinal ou do saldo. O correto é no saldo, pois o cupom deve acompanhar o produto.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora fiscal)
Argumento: SINALFISCAL
Parâmetro: S (para que seja no pagamento do sinal e N para que seja no pagamento do saldo).
TRIBICMSREQ
Função: Argumento usado definir o valor da alíquota de ICMS no relatório de requisições recebidas (Saídas/requisições- F6 impressão).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora fiscal).
Argumento: TRIBICMSREQ
Parâmetro: Código de alíquota Impressora Fiscal (o mesmo usado no argumento TRIBICMS (SUBARGUMENTO: REQ).
PBM's e Captação de dados de Receituário
CLOSEUP
Função: Argumento usado para definir se você trabalha ou não com a interface CLOSEUP
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CLOSEUP
Parâmetro: S ou N.
CLOSEUPSIGLA
Função: Argumento usado para definir se você trabalha ou não com a interface CLOSEUP
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 32 (Varejo) – Argumento: CLOSEUPSIGLA
Parâmetro: XXXX. Onde:
- XXXX = o código da empresa, com 4 dígitos. Este código lhe é fornecido pela empresa captadora.
NOVARTIS
Função: Argumento utilizado para indicar que utilizar a PBM da Novartis (Cartão Vale Mais Saúde - Portal da Drogaria).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: NOVARTIS
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: S ou N.
PATHNOVARTIS
Função: Argumento utilizado quando precisamos direcionar as pastas de solicitações (pré-venda) do Novartis.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: PATHNOVARTIS
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: local da pasta TRNCENTRE. O padrão é C:\TRNCENTRE (sempre colocar o diretório raiz).
CTATRNBENEFICIO
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda de Benefício Novartis no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTATRNBENEFICIO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda de Benefício Novartis.
CTATRNPAGAMENTO
Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Recebimento de Benefício Novartis no Fluxo de Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CTATRNPAGAMENTO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Recebimento de Benefício Novartis.
Veja o exemplo de cadastro dos argumentos acima:
SOFTPHARMA
Função: Argumento criado com a finalidade de ativar o arquivo de exportação gerado para o programa Softpharma.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: SOFTPHARMA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N. O padrão é igual a N.
SOFTPHARMACDEMP
Função: Argumento criado com a finalidade de gerar o arquivo de exportação para o programa Softpharma, conforme layout.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: SOFTPHARMACDEMP
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: código da loja no Softpharma com 2 dígitos. Caso o argumento SOFTPHARMACDEMP não possua valor no parâmetro, o sistema assumirá o valor 0 (zero).
SOFTPHARMAPATH
Função: Argumento criado para definir o caminho (pasta) que será gerado o arquivo de exportação para o programa Softpharma.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: SOFTPHARMAPATH
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Nome da pasta que será gravado o arquivo. Ex.: C:\SOFTPHARMA\ARQUIVOSGERADOS
SOFTPHARMATRIB
Função: Argumento criado para definir a alíquota de ICMS.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: SOFTPHARMATRIB
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o valor da alíquota (com 4 dígitos). O padrão é 1800.
PREVSAUDE
Função: Argumento usado para ativar a PBM da PrevSaude.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: PREVSAUDE
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: S ou N. O padrão é N.
PREVSAUDEENV
Função: Argumento usado para informar a pasta dos arquivos para envio da PBM PrevSaude.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: PREVSAUDEENV
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: informe a pasta dos arquivos para envio (padrão: C:\PREVSAUDE\ENV).
PREVSAUDERES
Função: Argumento usado para informar a pasta dos arquivos de resposta da PBM PrevSaude.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: PREVSAUDERES
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: informe a pasta dos arquivos para envio (padrão: C:\PREVSAUDE\RESP).
CTAPREVREEMB
Função: Argumento usado para informar o código de contas da PBM PrevSaude.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: CTAPREVREEMB
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: informe o código de contas (padrão: vazio).
PREVSAUDEVIAS
Função: Argumento usado para informar quantas vias para impressão do cupom da PBM PrevSaude.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: PREVSAUDEVIAS
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: informe a quantidade de vias para impressão. O padrão é 1.
PREVSAUDEDIASRB
Função: Argumento usado para informar a quantidade de dias para o reembolso da PrevSaude.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: PREVSAUDEDIASRB
Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.
Parâmetro: informe a quantidade de dias para reembolso. O padrão é 15.
FUNCIONALCARD
Função: Argumento usado para determinar se será efetuado vendas com o cartão funcionalcard.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: FUNCIONALCARD
Parâmetro: S ou N.
DIRFCARDLOG
Função: Argumento utilizado quando precisamos direcionar as pastas de solicitações (pré-venda) do FuncionalCard.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: DIRFCARDLOG
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Path (local) para geração do log do Funcional Card (ex: C:\fcerta\log).
Febrafar - BIG
PEDECARTAOBIG, BIGCODACESSO, BIGSENHA e BIGOPERADOR
Estes são os argumentos necessários para utilização da PBM Febrafar – BIG.
Procedimentos:
1) Liberação da função será via Hardlock;
Este recurso necessita de ativação de hardlock, por este motivo, para uso desta nova funcionalidade e maiores informações é necessário contatar nosso Departamento Comercial através da Central de Atendimento da Fagron Technologies (11) 2152-8100 ou comercial@fagrontechnologies.com.br.
2) Registar a DLL WSConvenioBig.dll via Regasm.exe (em sistemas 32 e 64bits);
Versão mínima do Framework para realização do registro da DLL: v2.0.50727
3) Incluir no ALTERDB.INI:
[CONVENIOBIG]
PATHWSBIG=http://admconvenios.com/convenio/wpegaautor/wsconvenio.asmx
4) Incluir os argumentos:
Tabela: 63Argumento: PEDECARTAOBIG
Subargumento: Vazio
Parâmetro: S ou N (o padrão é N)
Tabela: 83
Argumento: BIGCODACESSO
Subargumento: Vazio
Parâmetro: Código de acesso do cliente (o padrão é 0).
Tabela: 83
Argumento: BIGSENHA
Subargumento: Vazio
Parâmetro: Senha de acesso do cliente (o padrão é 0).
Tabela: 83
Argumento: BIGOPERADOR
Subargumento: Vazio
Parâmetro: Senha de acesso do cliente (o padrão é 0).
Para realizar a integração, o cliente deve trabalhar com impressora fiscal.
TEF - Transferência Eletrônica de Fundos
TEF
Função: Argumento usado para definir se trabalha ou não com o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEF
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- N – TEF desativado, ou seja, trabalha com POS (padrão do sistema);
- S – TEF ativado;
- D – ativa o TEF Dedicado da SITEF.
TEFVIAS
Função: Argumento usado para definir quantas vias do comprovante do cartão serão impressas na impressora fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEFVIAS
Parâmetro: Informe o número de vias que deseja imprimir, seguido da letra S. Exemplo: 2S
TEFCIELOPREMIA
Função: Criado para as transações CIELO Premia, este argumento possibilita habilitar ou não o desconto no TEF Cielo e exibir o resultado no cupom fiscal.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEFCIELOPREMIA
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: S ou N (padrão = N).
TEFCIELOSAQUE
Função: Argumento usado para habilitar ou não a opção de saque no TEF Cielo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEFCIELOSAQUE
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: S ou N (padrão = N).
Com os argumentos TEFCIELOPREMIA e TEFCIELOSAQUE habilitados, o sistema exibirá as opções abaixo na venda com cartão, veja:
TEFMODORAPIDO
Função: Argumento usado para definir a velocidade que as operações vinculadas (formas de pagamentos, segunda via do cartão, relatórios gerenciais e etc.) são impressas no ECF.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEFMODORAPIDO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- N – impressão lenta (padrão do sistema);
- S – impressão rápida.
Para clientes PAF-ECF que fazem a impressão do DAV (Requisição) em impressora fiscal é importante cadastrar/alterar o argumento acima com a opção S.
TEFPOS
Função: Argumento usado nos casos onde o cliente trabalha com o TEF integrado ao sistema, mas necessita utilizar o POS (maquineta comum - não integrada ao sistema) devido à manutenção do equipamento TEF.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEFPOSxxxx (xxxx=filial)
Subargumento: Informe o código do novo terminal (exemplo: 02).
Parâmetro: S ou N, onde:
- S - não abre a tela do Tef para venda de cartões;
- N - abre a tela do TEF após informar o cartão.
TEFSOTECH
Função: Argumento usado para indicar que está utilizando o TEF dedicado da SOTECH.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: TEFSOTECH
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: X, onde X pode ser:
- N – TEF SOTECH desativado (padrão do sistema);
- S – TEF SOTECH ativado.
Para fazer uso do TEF da SOTECH é obrigatório que o argumento TEF esteja ativado, ou seja, TEF=S.
PATHREMOTO
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: PATHREMOTO
Parâmetro: Unidade da pasta do TEF, exemplo: T.
Nota!
Necessário ter uma pasta TEMP dentro da pasta local que foi mapeada.
Tabela 90 - Configuração de impressão
FCRECEITAS - Orçamentos
Função: Argumento usado para definir a fila de impressão para comprovante de orçamentos de acordo com o grupo no qual o usuário está cadastrado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 90 (Configuração de impressão).
Argumento: FCRECEITAS
Subargumento: XF8 (onde x = grupo de usuário; informe 9 para todos)
Parâmetro: informe o nome da fila ou caminho para impressão (por exemplo: \\ESTACAO\EPSON). Caso trabalhe com domínio, é necessário informar o nome da máquina+domínio\impressora, ex: \\IMPRESSAO.DOMINIO\EPSON.
FCRECEITAS – ORDEM DE MANIPULAÇÃO
Função: Argumento usado para definir qual o caminho de impressão e o tipo de impressora utilizada na impressão da ficha de pesagem.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 90 (Configuração de impressão).
Argumento: FCRECEITAS
Subargumento: ?F6 (onde ? = grupo de usuário e F6 = Ficha de pesagem).
Parâmetro: x;y (padrão = vazio). Onde:
- x = porta física da impressora.
- y = caminho (path) de compartilhamento.
Exemplo:
LPT1;\\CONFERENCIA02\PESAGEM
FCRECEITAS – Requisições
Função: Argumento usado para definir a fila de impressão para comprovante de inclusão de receitas, de acordo com o grupo no qual o usuário está cadastrado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 90 (Configuração de impressão).
Argumento: FCRECEITAS
Subargumento: XF9 (onde x = grupo de usuário; informe 9 para todos).
Parâmetro: informe o nome da fila ou caminho para impressão (por exemplo: \\ESTACAO\EPSON)
FCRECEITAS – Rótulos
Função: Argumento usado para definir a fila de impressão para rótulos de receitas, de acordo com o grupo no qual o usuário está cadastrado.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 90 (Configuração de impressão).
Argumento: FCRECEITAS
Subargumento: ROT
Parâmetro: informe o nome da fila ou caminho para impressão (por exemplo: \\ESTACAO\EPSON)
Tabela 91 - Acentuação
NOME DO MÓDULO
Função: Tabela usada para permitir a impressão de caracteres acentuados em módulos de relatórios do sistema.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 91 (Acentuação).
Argumento: <nome do módulo> exemplo: FCRECEITAS ou FCCAIXA.
Parâmetro: S ou N.
Tabela 95 - LOG PATH
PATHCTC
Função: Argumento criado com o objetivo de indicar o local onde será gravado o arquivo de Lay-out da cotação de preços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: PATHCTC
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o caminho de gravação do arquivo de Lay-out. Exemplo: X:\FCERTA\COTACAO.
PATHDEFAULT
Função: Argumento criado com o objetivo de unificar/direcionar a criação de logs e outros arquivos gerados pelo sistema.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: PATHDEFAULT
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs. Exemplo: C:\FCerta\Logs
- Se o argumento PATHDEFAULT não estiver cadastro, o sistema gravará os arquivos na pasta do FórmulaCerta.
- Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Criação da tabela 95 - LOG PATH, disponibilizado em nossa área de downloads.
FCCONFESTOQUE
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs de conferência de estoque.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FCCONFESTOQUE
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs da conferência de estoque. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
GRAVALOGPSICO
Função: Argumento criado com o objetivo de indicar se serão ou não gravados os logs dos Livros de Psicotrópicos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: GRAVALOGPSICO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N.
FC7LIVROPSICOTR
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs dos Livros de Psicotrópicos. Este parâmetro tem a finalidade também de gravar os arquivos dos livros no formato PDF.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FC7LIVROPSICOTR
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs dos Livros de Psicotrópicos. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
FC7LIVRORECEITU
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs dos Livros de Receituário. Este parâmetro tem a finalidade também de gravar os arquivos dos livros no formato PDF.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FC7LIVRORECEITU
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs dos Livros de Receituário. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
PATHBACK
Função: Argumento criado com o objetivo de indicar o local para realização dos backups do sistema. Antes da versão 5.6 este argumento pertencia à tabela 1. Com o lançamento do ServicePack2 do FórmulaCerta o argumento PATHBACK passou a ter uma nova estrutura que você pode conferir logo abaixo em Subargumento e Parâmetro.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: PATHBACK
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe a quantidade de backups você quer que seja feito e o local para isso, por exemplo: 1;C:\BACKUP
Onde:
- 1 – é a quantidade, ou seja, o acúmulo de backups que serão realizados e mantidos em seu computador.
- ; - apenas um separador.
- C:\BACKUP - local onde o backup será realizado.
FCBACKUP
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs de backup, restauração e de correção de banco de dados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FCBACKUP
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs de backup. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
FCVERSAOBANCO
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs de atualização do banco de dados.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FCVERSAOBANCO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs de atualização. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
FC7LISTCONVENIOS
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs da Listagem de Convênios.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FC7LISTCONVENIOS
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs de convênios. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
FC4LISTALTPRECOS
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs da Listagem de Alteração de preços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FC4LISTALTPRECOS
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs de alteração de preços. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
SMSPATH
Função: Argumento criado com o objetivo de indicar o local onde serão gravados o logs de envio do SMS.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: SMSPATH
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o caminho de gravação do arquivo de logs de envio de SMS. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
Antes da versão 5.6 este argumento pertencia à tabela 1.
FCUTILDB
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão gerados os logs da Ferramenta Administrativa do Banco de Dados (FCUTILDB.EXE).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FCUTILDB
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação dos logs da ferramenta administrativa de banco de dados. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
FCATENCAOF
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão gravados os logs e as declarações de serviços farmacêuticos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: FCATENCAOF
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: informe o local de gravação. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.
Mais informações sobre os argumentos listados acima leia também o manual da versão 5.6, tópico Criação da tabela 95 - LOG PATH, disponibilizado em nossa área de downloads.
PATHINTROMANEIO
Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão gravados os arquivos de exportação de romaneio de entregas do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).
Argumento: PATHINTROMANEIO
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: Caminho de geração dos arquivos (Ex: C:\FCerta\Integração)
LogiPrix
Você usuário do LogiPrix quando o utiliza integrado ao FórmulaCerta é importante configurar os seguintes argumentos. Clique em cada um para conhecer seu funcionamento.
LOGIPRIXPTMIN
Função: Definir o percentual mínimo de lucro que deseja para as receitas quando o LogiPrix está configurado como apoio, ou seja, o LogiPrix verifica se o valor gerado pelo FórmulaCerta ultrapassa o lucro mínimo definido neste argumento. A configuração pode ser:
- a) Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório que efetua a produção;
- b) Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório que efetua a produção;
- c) Definir o lucro conforme a faixa de preço;
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Exemplo A - Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMIN
Subargumento:
Parâmetro: 05.00
Exemplo B - Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMIN
Subargumento: 1
Parâmetro: 05.00
Argumento: LOGIPRIXPTMIN
Subargumento: 2
Parâmetro: 03.00
Exemplo C - Definir o lucro por faixa de valor para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMINX, onde X é o código do laboratório
Subargumento: informe o valor, ex: 00030, 00100, 00150, 00500
Parâmetro: informe o % de lucro mínimo
LOGIPRIXPTMAX
Função: Definir o percentual máximo de lucro para as receitas quando o LogiPrix está configurado como apoio, ou seja, o LogiPrix verifica se o valor gerado pelo FórmulaCerta ultrapassa o lucro máximo definido neste argumento. A configuração pode ser:
- a) Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório que efetua a produção;
- b) Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório que efetua a produção;
- c) Definir o lucro conforme a faixa de preço;
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Exemplo A - Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMAX
Subargumento:
Parâmetro: 25.00
Exemplo B - Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMAX
Subargumento: 1
Parâmetro: 25.00
Argumento: LOGIPRIXPTMAX
Subargumento: 2
Parâmetro: 18.00
Exemplo C - Definir o lucro por faixa de valor para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMAXZ, onde Z é o código do laboratório
Subargumento: informe o valor, ex: 00030, 00100, 00150, 00500
Parâmetro: informe o % de lucro máximo
LOGIPRIXPTZERO
Função: Definir o percentual mínimo de lucro antes de chegar em 0% de lucro que deseja para as receitas quando o LogiPrix está configurado como apoio, ou seja, o LogiPrix verifica se o valor gerado pelo FórmulaCerta ultrapassa o lucro que considera antes de chegar a 0% definido neste argumento. A configuração pode ser:
- a) Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório que efetua a produção;
- b) Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório que efetua a produção;
- c) Definir o lucro conforme a faixa de preço;
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Exemplo A - Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTZERO
Subargumento:
Parâmetro: 02.00
Exemplo B - Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTZERO
Subargumento: 1
Parâmetro: 02.00
Argumento: LOGIPRIXPTZERO
Subargumento: 2
Parâmetro: 01.00
Exemplo C - Definir o lucro por faixa de valor para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTZEROX, onde X é o código do laboratório
Subargumento: informe o valor, ex: 00030, 00100, 00150, 00500
Parâmetro: informe o % de lucro antes de chegar a 0%
LOGIPRIXPTXXXP
Função: Definir o percentual mínimo, máximo e zero de lucro quando estiver negociando pela ponderação da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: LOGIPRIXPTXXXP, onde X é: MIN, MAX ou ZERO
Subargumento: informe a faixa de valor ou branco para todos
Parâmetro: informe o % de lucro
Exemplos:
Argumento: LOGIPRIXPTMINP
Subargumento:
Parâmetro: 05.00
Argumento: LOGIPRIXPTMAXP
Subargumento:
Parâmetro: 10.00
Argumento: LOGIPRIXPTZEROP
Subargumento:
Parâmetro: 02.00
LOGIPRIXAPOIO
Função: Argumento criado com o objetivo de definir que o LogiPrix será utilizado como ferramenta de apoio na formação do preço de venda avaliando as margens de lucro no preço da receita, medicamentos e revendas que foi formado/gerado pelo FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas) ou Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: LOGIPRIXAPOIO
Subargumento: em branco, não digite nada neste campo.
Parâmetro: SS
Importante!
O LogiPrix pode ser utilizado tanto na manipulação como para medicamentos e/ou revendas, por isso que este argumento existe para as tabelas de Receitas e Caixa em Arquivos | Parâmetros.
FILIAISORC
Função: Argumento que permite ao gestor definir a qual filial “matriz” as filiais de orçamento estão vinculadas. Se a farmácia trabalha com filiais, é necessário configurar este argumento.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: FILIAISORC
Subargumento: Código da Unidade Central, ex: 0001
Parâmetro: Informe o código das filiais separadas por vírgula incluindo a unidade central sem o zero à esquerda.
O exemplo abaixo mostra como ficaria o cadastro deste argumento quando a matriz tem 2 filiais de orçamentos:
- Subargumento: 0001
- Parâmetro: 1,2,3
Rxmais
Você usuário do RXmais quando o utiliza integrado ao FórmulaCerta é importante configurar os seguintes argumentos:
RXmais
Função: Argumento usado para checar se o programa Rxmais está liberado ou não para uso com o FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: RXMAIS
Subargumento: Vazio, ou seja, não precisa digitar nada aqui.
Parâmetro: S ou N. Quando S o sistema verifica se o produto RXmais está liberado no Hardlock. Quando N não será feito nenhuma checagem, neste caso, será utilizado para os clientes que não trabalham com o programa Rxmais. O padrão é N.
ASSUMEDESCRDOC
Função: Argumento usado para definir se na importação de receitas do RXmais será utilizado a descrição do RXmais ou a descrição 1 do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ASSUMEDESCRDOC
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N, onde:
- S = Assume a descrição do RXmais na receita (padrão do sistema);
- N = Assume a descrição do banco do FórmulaCerta.
CANCORCATIVO
Função: Esse argumento será utilizado para habilitar (conforme permissão concedida ao usuário) o cancelamento do orçamento após chegar na tela do preço.- S = Confere se o usuário tem permissão (em Arquivos | Usuários) para cancelar o orçamento após chegar na tela do preço do orçamento;
- N = Não confere se o usuário tem permissão (em Arquivos | Usuários) para cancelar o orçamento após chegar na tela do preço do orçamento (permitirá cancelar o orçamento normalmente);
OBAUTORDESCM
Função: Argumento usado para limitar o desconto concedido no Mobypharma, pelo botão 'Negociar'.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).
Argumento: OBAUTORDESCM
Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.
Parâmetro: X;Y Onde:
- X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Receitas for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
- Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Receitas for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.
OPCAOIMAGEM
Função: Argumento usado para definir qual será a tela padrão para imagens/anexos no sistema.
Manutenção: Em Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 01 (Geral)
Argumento: OPCAOIMAGEM
Subargumento: Deixe em branco
Parâmetro: Informe o número com a opção desejada, onde:
0 - Tela padrão, para escolher uma das opções;
1 - Digitalização;
2 - WebCam;
3 - Arquivo (para selecionar uma imagem e importar);
Observação: Qualquer numeral diferente desses acima ou caso o argumento NÃO esteja cadastrado, o sistema assumirá a opção 0.
PEDEBLISTER
Função: Argumento utilizado para marcar automaticamente a opção de 'blister' nas receitas de cápsulas ou comprimidos.
Manutenção: Em Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: PEDEBLISTER
Subargumento: Forma farmacêutica com dois dígitos, seguida pelo tipo com 1 dígito. Exemplo: 01G (para a forma farmacêutica 01 - Cápsulas, com o tipo G - Gelatinosa), 092 (para a forma farmacêutica 09 - Comprimidos, com o tipo 2 - Orodispersível)
Parâmetro: S ou N (S para ativar esse recurso e N para desativar).